Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Юлия-)))))
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Подякували: 4 рази

Повідомлення Юлия-))))) »

Добрый день. Подскажите пожалуйста отправили УР по НДС за февраль отчет не принят пишем форма действует с травня 2015

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Юлия-))))) писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста отправили УР по НДС за февраль отчет не принят пишем форма действует с травня 2015
я подавала в прошлом месяце за февраль самост. уточненку форма J0217008 все принялось.

Svetmay
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 26 березня 2015, 11:57
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення Svetmay »

Что-то запуталась...

Я в марте подала уточняющие расчеты за ноябрь и декабрь 2014 г.
Согласно УР уменьшается строка 25 (сумма оплаты в бюджет).
В бюджет не перечисляли, т.к. на ЛС висела переплата (бюджетное возмещение в счет погашения будущих обязательств).

Я не должна показать суммы УР в графе 11 Додатка 2?
Т.е. совсем никак не отражаю данные УР в Декларации за март?

Зависнет переплата на ЛС?

Подскажите, если можно, что почитать конкретно по этому случаю. Спасибо!

доверие
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 29 липня 2011, 08:53
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 6 разів

Повідомлення доверие »

Хочу перестраховаться. Подаю УР к деке за март 2015г. Снимаю в УР кредит на 77 грн. и начисляю 3% штраф за самост. исправленную ошибку.
Перечислить эти суммы я должна на бюджетные счета со своего текущего счета. Я все правильно понимаю.? Подскажите пожалуйста#blush#

esferoth
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 22 квітня 2015, 12:12
Дякував (ла): 206 разів
Подякували: 45 разів

Повідомлення esferoth »

Насколько я помню, в прошлом месяце перечисляла деньги по штрафу со своего расчетного как и раньше. Электронные только для самого НДС.
Но для достоверности проконсультируйтесь лучше со своей налоговой...

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

esferoth писав:Насколько я помню, в прошлом месяце перечисляла деньги по штрафу со своего расчетного как и раньше. Электронные только для самого НДС.
Но для достоверности проконсультируйтесь лучше со своей налоговой...
все так и осталось. На эл. счет мы платим только задекларированную сумму НДС, все остальное с рс

Соискатель
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 16 січня 2014, 19:16
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Соискатель »

Коллеги, помогите, пожалуйста, справиться с уточненками.
Я в апреле 2015года подала Уточняющий расчет по НДС за март 2014года, но оказалось, что этого делать не нужно было. Теперь мне нужно как-то это исправить, т.е. сделать Уточненку на мою Уточненку. Что я должна написать в след.строчках:
02 - Звітний (податковий) період
03 - Звітний (податковий) період, за який виправляється помилки
031 - відмітка, що помилки вже виправлялися

Показник, який уточнюється (я ставлю данные, которые были в предыдущем УР, или в декларации за март2014?)

Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

02 - Звітний (податковий) період - апрель 2015 (если УР подаете в апреле)
03 - Звітний (податковий) період, за який виправляється помилки - март 2014
031 - відмітка, що помилки вже виправлялися -ставите Х.

Показник, який уточнюється - показатели предыдущего (не правильного) УР.

Оля85
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 19 березня 2015, 13:13
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Оля85 »

Здравствуйте! Подала уточненку за январь 2015, увеличила нк. У меня всегда отрицательное значение. В уточненке заполняла строчки 19, 20.1, 21, 22, 23, 23.2,23.3,24. Позвонили с налоговой и сказали, что все неправильно, что нужно заполнять стр 19 и все по разделу 3, а в разделе 4 заполнить надо 26,30,31 и подавать дод 2, где заполнять даные декабря. Правильно ли это? Ведь графы в дод 2 начиная с января. Где можно что-то прочитать, чтоб аргументировано доказывать свою точку зрения?

Оля85
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 19 березня 2015, 13:13
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Оля85 »

[left][/left]
Ольга24 писав:
Ольга24 писав:Хочу исправить в Дод.2 за февраль 2015 период в Табл.1.
Подаю УР, а Д2 нужно просто заполнить как он должен быть без сторно, повторяя все строки ?
Подскажите, пожалуйста.
Никто не уточнял Дод.2 за февраль 2015.
Не знаю или еще актуально, но в налоговой сказали, что дод 2 подается на "дельту". В карточку затягиваются суммы с минусом, то есть если нужно поменять данные по гр 4 или 5, то они востановятся на карточку, если их показать с "минусом"
Стр а) с уточненок тоже увеличивает сумму, на которую можно регистрировать накладные, и дата увеличения - дата подачи уточненок. На даный момент а) по уточненкам, поданым после 20.04.2015, в базу затягиваются сразу, а вот по уточненкам, поданым до 20.04.2015, пока вообще не затянулись, но в дфс над этим работают

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”