ага, я так и думала! Спасибо!!!!!!!!!!!Vasilisa-84 писав:
Первая, что с опозданием - уже попадает в июЛЬ (И ТОЛЬКО!!!)
А вторая, которая вовремя - как и положено - июНЬ.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
а новая форма с июля?rubin писав:Пока все как и раньше, я всегда ставила свой инн и за июнь тоже покажу аналогично. Это уже в новой форме деки нет этой графы.ЗаИр писав:#smile3# Всем привет! Подскажите, в деке по НДС за июнь, в дод. 2 расписывать минус, а ИНН уже ставить свой или контрагентов как раньше? Если есть ссылка на нормативку - прошу помочь))
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
Державна фіскальна служба УкраїниЗаИр писав:#smile3# Всем привет! Подскажите, в деке по НДС за июнь, в дод. 2 расписывать минус, а ИНН уже ставить свой или контрагентов как раньше? Если есть ссылка на нормативку - прошу помочь))
22.02.2016
ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ
Особливості заповнення податкової декларації з ПДВ викладено у Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”.
При заповненні додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця).
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Помогите разобраться. 25/05/16 купили товар, 27/05/16 оплатили но не на ту организацию. Эта "неправильная" организация выписала нам налоговую 31/05/16. И 23/06/16 сделала корректировку( по возврату денег). РК я зарегистрировала. Можно все это добро (нн и РК) не показывать в деке за июнь.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8699
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
ПН у травні ви ж, звісно, не показували ?Oska писав:Помогите разобраться. 25/05/16 купили товар, 27/05/16 оплатили но не на ту организацию. Эта "неправильная" организация выписала нам налоговую 31/05/16. И 23/06/16 сделала корректировку( по возврату денег). РК я зарегистрировала. Можно все это добро (нн и РК) не показывать в деке за июнь.
Не треба нічого показувать - це не ваш ПК, це помилка.
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Нет, не показывала. Спасибо.#thank2#Tasa писав:ПН у травні ви ж, звісно, не показували ?Oska писав:Помогите разобраться. 25/05/16 купили товар, 27/05/16 оплатили но не на ту организацию. Эта "неправильная" организация выписала нам налоговую 31/05/16. И 23/06/16 сделала корректировку( по возврату денег). РК я зарегистрировала. Можно все это добро (нн и РК) не показывать в деке за июнь.
Не треба нічого показувать - це не ваш ПК, це помилка.
-
- Гений
- Повідомлень: 492
- З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
- Дякував (ла): 676 разів
- Подякували: 178 разів
Подскажите пожалуйста сдала декларацию по НДС .у меня отриц значение .сделала вытяг заполнила окошко в стр.19.1 .приходит через какой то период кв.2 и там сумма вытяга стоит другая .получается .что кто-то зарег.НН.
Это считается ошибка или нет?Так я могу пересдать декларацию .а пока будет идти кв.№2 вытяг опять поменяется?
Это считается ошибка или нет?Так я могу пересдать декларацию .а пока будет идти кв.№2 вытяг опять поменяется?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 697
- З нами з: 29 січня 2012, 03:58
- Дякував (ла): 329 разів
- Подякували: 117 разів
Я в таких случаях не пересдавала . У Вас ведь написано в квитанции время подачи отчёта , вытяг у Вас тоже есть на момент составления декларации.karmen2011 писав:Подскажите пожалуйста сдала декларацию по НДС .у меня отриц значение .сделала вытяг заполнила окошко в стр.19.1 .приходит через какой то период кв.2 и там сумма вытяга стоит другая .получается .что кто-то зарег.НН.
Это считается ошибка или нет?Так я могу пересдать декларацию .а пока будет идти кв.№2 вытяг опять поменяется?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8699
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Це не помилка. Саме так- сума може змінитися знову у кв.2karmen2011 писав:Подскажите пожалуйста сдала декларацию по НДС .у меня отриц значение .сделала вытяг заполнила окошко в стр.19.1 .приходит через какой то период кв.2 и там сумма вытяга стоит другая .получается .что кто-то зарег.НН.
Это считается ошибка или нет?Так я могу пересдать декларацию .а пока будет идти кв.№2 вытяг опять поменяется?