Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

А кто уже разбирался с новой декларацией? Если у меня в январе минус вышел, я же его смогу включить в февральскую декларацию?

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

Что -то я запуталась в этой новой форме, вы январский "-" в какую строку февральской декларации переносите?

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

Наталья__1982 писав:А кто уже разбирался с новой декларацией? Если у меня в январе минус вышел, я же его смогу включить в февральскую декларацию?
да, через приложение Д2 или на бюджетное возмещение деньгами или в НК в стр. 20.2
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

natalka)
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 17 січня 2015, 13:59
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення natalka) »

O_range,
а Ви нову декларацію бачили?

natalka)
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 17 січня 2015, 13:59
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення natalka) »

Наталья__1982 писав:Что -то я запуталась в этой новой форме, вы январский "-" в какую строку февральской декларации переносите?
оскільки це від'ємне значення "до 01 лютого 2015 року" - то скоріше за все р.26...
я задавала це питання розробникам деки під час обговорення проекту - відповіді не дали )

svetkina55
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 28 лютого 2015, 08:08
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення svetkina55 »

Доброе утро! Помогите, пожалуйста, может была такая ситуация:
18.02 сдана декларация с нн 2014г. (сумма нн 2014 40тыс.)
Звонка с налоговой долго не пришлось ждать))
Подала УР за декабрь 2014 (стр.20.2 100тыс., стр.25 минус 10тыс.)
За УР отправила новую отчетную деку за январь (перенесли стр.20.2 УР в стр.21.1 деки 100тыс.-10тыс.=90тыс. и убрала нн января чтобы выйти на 25 строку )
Перечитала все сообщения на эту тему и знаю что сделала непровильно, но 40 тыс. Для уплаты налога нет.
Как поступить сейчас, подождать разъяснений касательно переноса отрицательно значения с УР за декабрь и включить его в февральской деке и подать УР за январь убрать стр.21.1 и добавить невключенные нн января, уплатить налог за минусом переплаты за декабрь и январь и штраф 3%
Или можно сегодня 28.02 подать УР за январь где показать весь нк января, перенести стр.20.2 с УР за декабрь в УР стр.21.1 за январь и выйти на стр.24 и потом перенести в февральскую деку ?
Зарание спасибо!

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

а новой декларации так и нет, в Медке.

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Вика23 писав:а новой декларации так и нет, в Медке.
Ее нет и в OPZ, а значит программа налоговиков еще не настроена на ее приемку.

sveta***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 22 жовтня 2012, 02:31
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення sveta*** »

Добрый день!
Предприятие покупала программу 1с. Этот товар освобожденный от НДС. Потом мы возвращали деньги за программу назад, и нам поставщик выписал РК. Подскажите - как правильно отражать такие операции в декларации по НДС и в додатках?

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Подскажите пожалуйста, у меня в январе получился минусовый НДС (наша налоговая таких дек не любит звонит и просит что нибудь перенести) я по старой памяти одну налогувую типа забыла провести, думаю проведу февралем, а теперь читаю инфу, что в других периодах можно проводить только НН зарегистрированные с опозданием, а те которые специально-ошибочно не включили только уточненкой. Как быть? может у кого то тоже такая ситуация??

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”