Да, как и раньше заполняем.Снежынка писав:Мінусова декларація за квітень 2017.
Все по старому заповнюємо.
переносимо на наступний місяць або ставимо на бюджетне відшкодування.
Нічого не змінилося???
Декларация НДС с минусом
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 23 квітня 2015, 16:11
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 3 рази
Доброго дня!
Хочемо подати заявку на бюджетне відшкодування. Мінус по Деці утворився за рахунок експортної поставки.
Графа 5 Додатка 3 як заповнюється? Тільки ПК по податковим накадним, що взяли участь у експортній поставці? Чи будь-який ПК можна брати?? Дякую.
Хочемо подати заявку на бюджетне відшкодування. Мінус по Деці утворився за рахунок експортної поставки.
Графа 5 Додатка 3 як заповнюється? Тільки ПК по податковим накадним, що взяли участь у експортній поставці? Чи будь-який ПК можна брати?? Дякую.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 729
- З нами з: 12 травня 2017, 16:26
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 343 рази
Как я понимаю УР подается для того, что бы бухгалтерские проводки совпали с декларациейNataliS писав:Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, чи потрібно робити бухгалтерські проводки у випадку подання УР? І які саме?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Нет, можете оставить пару НН и показать их уже за августкта писав:добрый день. если декларация по ндс получается с отриц значением больше 100 тыс, которое мы хотим перенести в налоговый кредит следующего периода-грозит ли нам при этом внеплановая?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3152
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2377 разів
- Подякували: 752 рази
ГТД я бы тоже не стал оставлять
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
конечно можно переносить НК без УР в след периоды (дод 5 указываете месяц и год НК -- 365 дней, больше нельзя), ГТД обязательно нужно ставить в том периоде когда она была выписана...FyDD писав:ГТД я бы тоже не стал оставлять
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду
я так год делала -- вопросов не было
нооо после того как загнали несколько НН в блок, будет минусовая дека по всем трем организациям -- везде НК хватит..
(потом еще возьму на возмещение в след периоде подам), они же нас так вымучали из-за автоматического возмещения НДС.., так что никаких переходящих НК в след период минус по деке значит минус...