Доброго дня,терміново!
В квітні помилково включили незареєстровані ПН, в червні потрібно зробити уточн., яку суму ПДВ,включаючи пеню потрібно заплатити,перед тим,як зробити уточнення?Сума незареєстр.НК 3020,83 грн.
Уточнююча по ПДВ
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Підкажіть чи правильно я розумію:
якщо вчасно зареєстровано ПН (напр. квітня) не включили до ПК квітня у декларації за квітень, тоді треба подавати уточненку за квітень, а в поточній декларації за будь-який наступний місяць не можна показувати запізнілі ПН? всі ПН квітня сугубо в деці з ПДВ за квітень?
якщо вчасно зареєстровано ПН (напр. квітня) не включили до ПК квітня у декларації за квітень, тоді треба подавати уточненку за квітень, а в поточній декларації за будь-який наступний місяць не можна показувати запізнілі ПН? всі ПН квітня сугубо в деці з ПДВ за квітень?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
такНатали_87 писав:Підкажіть чи правильно я розумію:
якщо вчасно зареєстровано ПН (напр. квітня) не включили до ПК квітня у декларації за квітень, тоді треба подавати уточненку за квітень, а в поточній декларації за будь-який наступний місяць не можна показувати запізнілі ПН? всі ПН квітня сугубо в деці з ПДВ за квітень?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
І ще ситуація:
якщо РК виписаний травнем та зареєстр. в травні до квітневої помилкової ПН (яка не відображена була у квітневій деці), тоді цей РК відображаємо:
1) в деці за травень?
2) уточненкою за квітень?
якщо РК виписаний травнем та зареєстр. в травні до квітневої помилкової ПН (яка не відображена була у квітневій деці), тоді цей РК відображаємо:
1) в деці за травень?
2) уточненкою за квітень?
Пытаюсь сдать уточненку за IIIкв 2014г (я квртальщик), отправила форму J02170081, пришел ответ, форма не приймається в періоді ІІ квартал. Я ставла звітний період- ІІ квартал 2015р, період, за який випр.помилки- ІІІ кв.2014р. Что не так?
-
- Оракул
- Повідомлень: 276
- З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 21 раз
Перед подачей УР надо погасить недоплату(сколько получается по уточненке)+ штраф 3%. Еще будет пеня "Сумма недоплаты*36%/365*кол.дней просрочки".Unnak писав:Доброго дня,терміново!
В квітні помилково включили незареєстровані ПН, в червні потрібно зробити уточн., яку суму ПДВ,включаючи пеню потрібно заплатити,перед тим,як зробити уточнення?Сума незареєстр.НК 3020,83 грн.
Штраф и пеню платить на старые счета.
Советую позвонить в налоговую в отдел учета - там всегда подскажут как правильно сделать. Может у Вас есть на лицевом старые переплаты по НДС, тогда и не надо платить.
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14254
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40708 разів
Подаются только додатки с изменениями, если не было таковых- не нужно.Елена_71 писав:Добрый ден.
Если подаю уточненку (самостийну) к налоговой декларации у которой был дод.1. Его надо отправлять с уточненкой или нет? в нем изменений не было.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 112
- З нами з: 19 березня 2012, 13:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 13 разів
Люди, подскажите!
Первый раз сдаю самостийный уточнений розрахунок за апрель 2015 года.
Пишу: звитний податковий период - 05.2015
звитний податковий период за який виправляются помилки - 04.2015
Документ не прийнято.
Помилка -Звит створено не в поточному місяці.
Что не так?
Первый раз сдаю самостийный уточнений розрахунок за апрель 2015 года.
Пишу: звитний податковий период - 05.2015
звитний податковий период за який виправляются помилки - 04.2015
Документ не прийнято.
Помилка -Звит створено не в поточному місяці.
Что не так?