Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Unnak
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 749
З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
Дякував (ла): 395 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Unnak »

Доброго дня,терміново!
В квітні помилково включили незареєстровані ПН, в червні потрібно зробити уточн., яку суму ПДВ,включаючи пеню потрібно заплатити,перед тим,як зробити уточнення?Сума незареєстр.НК 3020,83 грн.

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

Підкажіть чи правильно я розумію:

якщо вчасно зареєстровано ПН (напр. квітня) не включили до ПК квітня у декларації за квітень, тоді треба подавати уточненку за квітень, а в поточній декларації за будь-який наступний місяць не можна показувати запізнілі ПН? всі ПН квітня сугубо в деці з ПДВ за квітень?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Натали_87 писав:Підкажіть чи правильно я розумію:

якщо вчасно зареєстровано ПН (напр. квітня) не включили до ПК квітня у декларації за квітень, тоді треба подавати уточненку за квітень, а в поточній декларації за будь-який наступний місяць не можна показувати запізнілі ПН? всі ПН квітня сугубо в деці з ПДВ за квітень?
так
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

І ще ситуація:

якщо РК виписаний травнем та зареєстр. в травні до квітневої помилкової ПН (яка не відображена була у квітневій деці), тоді цей РК відображаємо:
1) в деці за травень?
2) уточненкою за квітень?

nana78
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 14 лютого 2011, 08:29
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення nana78 »

Пытаюсь сдать уточненку за IIIкв 2014г (я квртальщик), отправила форму J02170081, пришел ответ, форма не приймається в періоді ІІ квартал. Я ставла звітний період- ІІ квартал 2015р, період, за який випр.помилки- ІІІ кв.2014р. Что не так?

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Unnak писав:Доброго дня,терміново!
В квітні помилково включили незареєстровані ПН, в червні потрібно зробити уточн., яку суму ПДВ,включаючи пеню потрібно заплатити,перед тим,як зробити уточнення?Сума незареєстр.НК 3020,83 грн.
Перед подачей УР надо погасить недоплату(сколько получается по уточненке)+ штраф 3%. Еще будет пеня "Сумма недоплаты*36%/365*кол.дней просрочки".
Штраф и пеню платить на старые счета.
Советую позвонить в налоговую в отдел учета - там всегда подскажут как правильно сделать. Может у Вас есть на лицевом старые переплаты по НДС, тогда и не надо платить.

Елена_71
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 112
З нами з: 19 березня 2012, 13:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 13 разів

Повідомлення Елена_71 »

Добрый ден.
Если подаю уточненку (самостийну) к налоговой декларации у которой был дод.1. Его надо отправлять с уточненкой или нет? в нем изменений не было.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Елена_71 писав:Добрый ден.
Если подаю уточненку (самостийну) к налоговой декларации у которой был дод.1. Его надо отправлять с уточненкой или нет? в нем изменений не было.
Подаются только додатки с изменениями, если не было таковых- не нужно.

Елена_71
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 112
З нами з: 19 березня 2012, 13:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 13 разів

Повідомлення Елена_71 »

Люди, подскажите!
Первый раз сдаю самостийный уточнений розрахунок за апрель 2015 года.
Пишу: звитний податковий период - 05.2015
звитний податковий период за який виправляются помилки - 04.2015

Документ не прийнято.
Помилка -Звит створено не в поточному місяці.
Что не так?

vlavers
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 162
З нами з: 09 липня 2012, 07:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення vlavers »

Нужно указать звитний податковий период - 06.2015, звитний податковий период за який виправляются помилки - 04.2015

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”