Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
у меня такая же операция есть клиент выписал мне налоговую где указано 0% и 20 % с хоз.деят.не связаноСвета 239 писав:Это сумма с 0%. Куда ее или не показывать?
я виписываю НН на 20% с типом 13 в декл.попадает в стр. 4.1 , а 0% я показываю в декл. 10.3
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
операции которые не связаны с хоз.деят 20% и 0% я показываю такСвета 239 писав:Вот это меня и интересовало: в н.о. нулевые ставки в не хоз. деятельности не отражаются, а только в н.к.
20% в НК дод.5 (100грн)
0% в декларации 10.3
потом начисляю себе обязательство и регистрирую только 20% (100 грн) показываю в д.5 и стр 4.1. декларации
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
А новый дод.2 (что точно-точно без контрагентов)) ) и отмена некоторых кодов типа (6000... или 4000 точно не помню какой именно) уже действует или оно так и осталось на уровне трёпа? Что-то видно я совсем выпала из реальности 

-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
декларацію "нову" ми подаємо вперше за серпень, тобто у вересні.OlyA15 писав:А новый дод.2 (что точно-точно без контрагентов)) ) и отмена некоторых кодов типа (6000... или 4000 точно не помню какой именно) уже действует или оно так и осталось на уровне трёпа? Что-то видно я совсем выпала из реальности
-
- Высший разум
- Повідомлень: 878
- З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
- Дякував (ла): 663 рази
- Подякували: 80 разів
Доброго дня! прошу сказати податкові від медка показуємо в дод5 і в деці р. 10.3? і ще якщо було коригування в одному місяці знято податкову і на туж саму сусму виписано нову показувати це коригування чи звернути його?
Подскажите, плиз!!! Покупатель оплатил в июле товар, в августе мы вернули деньги, сделала корректировку, зарегистрировали с опозданием((( в какую деку мне включать РК в августе? Или же в сентябре?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 199
- З нами з: 06 квітня 2016, 13:59
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 66 разів
Всем здравствуйте!
Помогите разрешить спор касательно включения просроченных налоговых накладных от поставщиков в НК. Есть две ситуации:
1 - товар поставлен 03/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 23/07, мы включаем ее в декларацию за июль верно?
2 - товар поставлен 14/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 10/08. Вот тут вопрос, мы ее должны включить в НК за какой месяц, июль, или уже в августовскую деку?
Помогите разрешить спор касательно включения просроченных налоговых накладных от поставщиков в НК. Есть две ситуации:
1 - товар поставлен 03/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 23/07, мы включаем ее в декларацию за июль верно?
2 - товар поставлен 14/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 10/08. Вот тут вопрос, мы ее должны включить в НК за какой месяц, июль, или уже в августовскую деку?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
1-такBlackdra писав:Всем здравствуйте!
Помогите разрешить спор касательно включения просроченных налоговых накладных от поставщиков в НК. Есть две ситуации:
1 - товар поставлен 03/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 23/07, мы включаем ее в декларацию за июль верно?
2 - товар поставлен 14/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 10/08. Вот тут вопрос, мы ее должны включить в НК за какой месяц, июль, или уже в августовскую деку?
2- вкл. тільки в серпень, бо по даті реєстрації (протермінована)