Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

Это сумма с 0%. Куда ее или не показывать?

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

Света 239 писав:Это сумма с 0%. Куда ее или не показывать?
у меня такая же операция есть клиент выписал мне налоговую где указано 0% и 20 % с хоз.деят.не связано
я виписываю НН на 20% с типом 13 в декл.попадает в стр. 4.1 , а 0% я показываю в декл. 10.3

Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

Вот это меня и интересовало: в н.о. нулевые ставки в не хоз. деятельности не отражаются, а только в н.к.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

Света 239 писав:Вот это меня и интересовало: в н.о. нулевые ставки в не хоз. деятельности не отражаются, а только в н.к.
операции которые не связаны с хоз.деят 20% и 0% я показываю так
20% в НК дод.5 (100грн)
0% в декларации 10.3
потом начисляю себе обязательство и регистрирую только 20% (100 грн) показываю в д.5 и стр 4.1. декларации

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

А новый дод.2 (что точно-точно без контрагентов)) ) и отмена некоторых кодов типа (6000... или 4000 точно не помню какой именно) уже действует или оно так и осталось на уровне трёпа? Что-то видно я совсем выпала из реальности :)

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

OlyA15 писав:А новый дод.2 (что точно-точно без контрагентов)) ) и отмена некоторых кодов типа (6000... или 4000 точно не помню какой именно) уже действует или оно так и осталось на уровне трёпа? Что-то видно я совсем выпала из реальности :)
декларацію "нову" ми подаємо вперше за серпень, тобто у вересні.

asv
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
Дякував (ла): 663 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення asv »

Доброго дня! прошу сказати податкові від медка показуємо в дод5 і в деці р. 10.3? і ще якщо було коригування в одному місяці знято податкову і на туж саму сусму виписано нову показувати це коригування чи звернути його?

Агуша
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 10 серпня 2016, 13:26
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Агуша »

Подскажите, плиз!!! Покупатель оплатил в июле товар, в августе мы вернули деньги, сделала корректировку, зарегистрировали с опозданием((( в какую деку мне включать РК в августе? Или же в сентябре?

Blackdra
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 06 квітня 2016, 13:59
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 66 разів

Повідомлення Blackdra »

Всем здравствуйте!
Помогите разрешить спор касательно включения просроченных налоговых накладных от поставщиков в НК. Есть две ситуации:
1 - товар поставлен 03/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 23/07, мы включаем ее в декларацию за июль верно?
2 - товар поставлен 14/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 10/08. Вот тут вопрос, мы ее должны включить в НК за какой месяц, июль, или уже в августовскую деку?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Blackdra писав:Всем здравствуйте!
Помогите разрешить спор касательно включения просроченных налоговых накладных от поставщиков в НК. Есть две ситуации:
1 - товар поставлен 03/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 23/07, мы включаем ее в декларацию за июль верно?
2 - товар поставлен 14/07, налоговая поставщиком зарегистрирована 10/08. Вот тут вопрос, мы ее должны включить в НК за какой месяц, июль, или уже в августовскую деку?
1-так
2- вкл. тільки в серпень, бо по даті реєстрації (протермінована)

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”