Но с каким апломбом!nachfin писав:тупо путают "уточненку" с "корректировкой"
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Всем добрый вечер .
Прошу помогите, очень срочно нужно!
У нас ликвидировали св.плательщика НДС 17.10.2012
Как правильно сдать ликвидационную декларацию? нужно показать условную продажу остатков товаров, которые с НДС ?
А как быть с ОС (у нас выкупленное здание ) но НК по ним не пользовались, нужно ли и на него делать условную продажу?
Прошу помогите, очень срочно нужно!
У нас ликвидировали св.плательщика НДС 17.10.2012
Как правильно сдать ликвидационную декларацию? нужно показать условную продажу остатков товаров, которые с НДС ?
А как быть с ОС (у нас выкупленное здание ) но НК по ним не пользовались, нужно ли и на него делать условную продажу?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Аннулирование регистрации
плательщика НДС
Согласно п. 184.7 НК при аннулировании реги-
страции плательщика НДС (за исключением анну-
лирования в случае реорганизации) такой нало-
гоплательщик в последнем отчетном (налоговом)
периоде обязан определить (исходя из обычной
цены) обязательства по НДС по товарам/услугам
и необоротным активам, не использованным на
дату аннулирования в облагаемых операциях.
Обязательства определяются только в отношении
тех активов, суммы НДС при приобретении (соз-
дании) которых ранее были включены в состав
налогового кредита. При этом имеется в виду на-
логовый кредит не только по фактически получен-
ным, но и по предоплаченным активам.
плательщика НДС
Согласно п. 184.7 НК при аннулировании реги-
страции плательщика НДС (за исключением анну-
лирования в случае реорганизации) такой нало-
гоплательщик в последнем отчетном (налоговом)
периоде обязан определить (исходя из обычной
цены) обязательства по НДС по товарам/услугам
и необоротным активам, не использованным на
дату аннулирования в облагаемых операциях.
Обязательства определяются только в отношении
тех активов, суммы НДС при приобретении (соз-
дании) которых ранее были включены в состав
налогового кредита. При этом имеется в виду на-
логовый кредит не только по фактически получен-
ным, но и по предоплаченным активам.
Подскажите пожалуйста!Мы- юр. лицо единый налог 3% и НДС.Св-ва получили с 1-го октября.Заявление на квартальную отчётность по НДС не подавали.Как нам теперь сдавать Декларацию по НДС квартально или ежемесячно?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 162
- З нами з: 09 липня 2012, 07:24
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 61 раз
Как единщики вы квартально подаете Декларацию плательщика единого налога, а НДС, так как Вы заявление на квартальную сдачу деки не подали, сдаете ежемесячно до 20 го числа за предыдущий месяц. НДС отдельно - единый отдельно.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
однозначно - щомісячноми на цьому попеклисяLumina писав:Вы уверены? всё-таки мы единщики...