Уточнююча по ПДВ
сдать не могу конечно. но как мне ее учесть в июне? подавать деку за июнь, а потом ее корректировать? ведь в случае если изменения затрагивают 25стр. в последующих декларациях, то уточненки надо подавать за все периоды
-
- Высший разум
- Повідомлень: 991
- З нами з: 10 липня 2013, 12:56
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 710 разів
Теперь у вас майские исправленные данные являются отправными точками.Вероніка писав:Елена_71 писав:Люди, подскажите.Вероніка писав:
Июньскую уточнёнку Вы сможете учесть только в Деке за июнь.
Т.е. сейчас в 20.1 Выставите ту сумму, которая у Вас была в первой деке за апрель. Т.е. в Вашем случае - "0".
А, когда Выбудете сдавать Деку за июнь, вот там к той цифре, которая у Вас будет по Деке за май в строке 24 прибавите Вашу цифру из строки 24 УРа за апрель. И это суммарное число перенесёте в строку 20.1 июньской Деке.
Такая же ситуация. В июне я не смогла воспользоваться своим кредитом за апрель ( по уточненке за июнь).
Сейчас та же ситуация, опять не ставится эта цифра кредита в строку 20.1. пользуюсь Медком.
Почему?
Убрать автоматический расчёт.
А у меня такая задачка на логику.
В мае уточняла Дод. 2 за февраль. Сейчас надо сдать УР за апрель и май (уточняю 3 раздел). И вопрос встал в Дод. 2. Я его сейчас беру таким как он у меня был в майской Деке или уже с изменениями, сданными в мае за февраль??????
Чувствую, ещё пара уточнёнок и Дод. 2 меня доконает...........#g_cray2#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Можно ещё раз, я сейчас делаю уточнёнку за апрель. У меня уточняется 3 раздел. Какие цифры я отображаю в 4 разделе, те, что и были в Деке за апрель или те, что отражены в Деке за май?
-
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 21 січня 2015, 12:59
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 1 раз
У нас такая же ситуация, нужно подать уточненку за январь, но формы в звите старой уточненки нет, или все же надо новую подавать (J0217008)??sllena19 писав:здравствуйте. Помогите разобраться.
1. За январь 2015 была подана неправильная Декларация (занижена сумма НО). Причина: при формировании Реестра дважды была указана РК (одна и та же).
2. Также к Деке не было подано Д1.
Все НН и РК были зарегистрированы вовремя.
Мои действия:
1. Заплатить разницу (недоплату за январь). Ее платить на Казначейский счет?
2. Заплатить штраф 3% от суммы недоплаты в бюджет (для штрафов отдельные счета?)
2. Подать УР за январь, с ним Д1 и Д5 (исправленный)
3. Реестр подавать не надо?
Спасибо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 170
- З нами з: 14 січня 2014, 16:09
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 48 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Треба порада:
я своє ПЗ за червень повністю закрила, тобто зареєструвала всі ПН і РК.
А от по ПК є у мене ще дві не отримані мною ПН, бо в них строк реєстрації до 15.07.15 включно.
хочу сьогодні здати деку за червень, бо з 13.07.15 хочу піти у відпустку, пізніше просто не вийде.
так от у мене питання:
якщо я сьогодні подам деку за червень з тим що в мене є, а 23.07 вийду з відпуски і подам УР за червень, якщо ці дві оставшіся податкові зареєстровані будуть до 15.07.15, то чи зможу я цей мінус (бо вийде в мене р. 24 як в деці так і в УР) включити в деку липня чи тільки в серпні в мене воно пройде по деці?
я своє ПЗ за червень повністю закрила, тобто зареєструвала всі ПН і РК.
А от по ПК є у мене ще дві не отримані мною ПН, бо в них строк реєстрації до 15.07.15 включно.
хочу сьогодні здати деку за червень, бо з 13.07.15 хочу піти у відпустку, пізніше просто не вийде.
так от у мене питання:
якщо я сьогодні подам деку за червень з тим що в мене є, а 23.07 вийду з відпуски і подам УР за червень, якщо ці дві оставшіся податкові зареєстровані будуть до 15.07.15, то чи зможу я цей мінус (бо вийде в мене р. 24 як в деці так і в УР) включити в деку липня чи тільки в серпні в мене воно пройде по деці?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Я бух! писав:подскажите пожалуйста нужно сдать уточненку .к ней идут дод.2 и 5.изменения касаются дод.2 .то как быть с дод.5 подать пустой .додатки составляем только на разницу?
Если Вам поможет, есть такое правило: дод. в УРах сдаются только те, встроках по которым будет заполненна колонка 6.
Т.е.,если у Вас изменения (заполнение колонки 6) идёт только по строкам 26-31, то никакой дод., кроме Дод. 2 Вы к УРу не подаёте.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
Кто прав: надо подать Уточненку за март 15- снять 200 грн НК . Т.к. В Вытяге есть расхождения в 10-й строке: была уверена вск 100% что уплатить образов. Недоплату вследствие Уточненки за март 15 надо платить на эл/НДС счет, а штраф на старый НЛС-счет. Инспектор утвердительно говорит уплатить и то и другое на старый НДС счет. Позвонила ради интереса на гор. Линию- ответ такой-же: платите на старый счет.!?!?!
У меня же 10-я строка в Вытяге не уберется, если уплачу не на электронный счет, правильно же?
У меня же 10-я строка в Вытяге не уберется, если уплачу не на электронный счет, правильно же?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
nikosbud писав:Кто прав: надо подать Уточненку за март 15- снять 200 грн НК . Т.к. В Вытяге есть расхождения в 8-й строке: была уверена вск 100% что уплатить образов. Недоплату вследствие Уточненки за март 15 надо платить на эл/НДС счет, а штраф на старый НЛС-счет. Инспектор утвердительно говорит уплатить и то и другое на старый НДС счет. Позвонила ради интереса на гор. Линию- ответ такой-же: платите на старый счет.!?!?!
У меня же 8-я строка в Вытяге не уберется, если уплачу не на электронный счет, правильно же?