Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Елена ТЕВ писав:Ситуация аховая: стр.1.1 полностью продублирова в стр.1.2, что и привело к завышению НО в два раза, УР при уточнении гр. 1.2 с "-" автоматом считает 7% и недает поставить 20% которые задвоились!!!!!! Как исправить не знают даже в областной ГНИ ЗАпорожья!!!!!! В вытяге с эл.счета строка 2 (сумма на которую можно рег.НН) стоит сумма задвоенного НДС с "-". При подаче УР исправляется только лицнвой счет , а как исправить на эл.счете "-" по строке 2 (задвоенное НО за июнь) -тоже вопрос!!!
Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 Б

Елена ТЕВ
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 19 липня 2011, 03:30
Дякував (ла): 168 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення Елена ТЕВ »

Nadiy писав:
Елена ТЕВ писав:Ситуация аховая: стр.1.1 полностью продублирова в стр.1.2, что и привело к завышению НО в два раза, УР при уточнении гр. 1.2 с "-" автоматом считает 7% и недает поставить 20% которые задвоились!!!!!! Как исправить не знают даже в областной ГНИ ЗАпорожья!!!!!! В вытяге с эл.счета строка 2 (сумма на которую можно рег.НН) стоит сумма задвоенного НДС с "-". При подаче УР исправляется только лицнвой счет , а как исправить на эл.счете "-" по строке 2 (задвоенное НО за июнь) -тоже вопрос!!!
Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 Б
Сумма НДС в строке 1.2 стоит 20%, при этом декларация принята без замечаний, перед этим пршла камеральную проверку и проверку на структуру!!!! Как мне объяснили -это просто глюк программы(ОПЗ).

Юлюшка
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 196
З нами з: 29 травня 2012, 01:56
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Юлюшка »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста! При заполнении додатка 5 к уточнюючому розрахунку, нужно ставить отметку Х как звітний или уточнюючий? Сдаю первый раз!

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Юлюшка писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста! При заполнении додатка 5 к уточнюючому розрахунку, нужно ставить отметку Х как звітний или уточнюючий? Сдаю первый раз!
уточнюючий

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Юлюшка писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста! При заполнении додатка 5 к уточнюючому розрахунку, нужно ставить отметку Х как звітний или уточнюючий? Сдаю первый раз!
уточнюючий

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Елена ТЕВ писав:
Nadiy писав:
Елена ТЕВ писав:Ситуация аховая: стр.1.1 полностью продублирова в стр.1.2, что и привело к завышению НО в два раза, УР при уточнении гр. 1.2 с "-" автоматом считает 7% и недает поставить 20% которые задвоились!!!!!! Как исправить не знают даже в областной ГНИ ЗАпорожья!!!!!! В вытяге с эл.счета строка 2 (сумма на которую можно рег.НН) стоит сумма задвоенного НДС с "-". При подаче УР исправляется только лицнвой счет , а как исправить на эл.счете "-" по строке 2 (задвоенное НО за июнь) -тоже вопрос!!!
Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 Б
Сумма НДС в строке 1.2 стоит 20%, при этом декларация принята без замечаний, перед этим пршла камеральную проверку и проверку на структуру!!!! Как мне объяснили -это просто глюк программы(ОПЗ).
заповніть уточнюючий в тій же програмі ОПЗ, поставте в ряд1.2 20% суму з декларації( провірила можна проставити) і відправте не відкриваючи в іншій програмі.

Елена ТЕВ
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 19 липня 2011, 03:30
Дякував (ла): 168 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення Елена ТЕВ »

Nadiy писав:
Елена ТЕВ писав:
Nadiy писав: Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 Б
Сумма НДС в строке 1.2 стоит 20%, при этом декларация принята без замечаний, перед этим пршла камеральную проверку и проверку на структуру!!!! Как мне объяснили -это просто глюк программы(ОПЗ).
заповніть уточнюючий в тій же програмі ОПЗ, поставте в ряд1.2 20% суму з декларації( провірила можна проставити) і відправте не відкриваючи в іншій програмі.
Спасибо, вчера прбовала в ОПЗ ставить в стр.1.2 20%-не проходила структуру и камералку, сегодня повиорила попытку и о чудо все получилось, уже отправила уточненку с пустым дод. 5, жду квитанций! Всем огромное спасибо за помощь!!!

atir
Оракул
Оракул
Повідомлень: 287
З нами з: 17 травня 2011, 07:41
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення atir »

Доброго дня! Допоможіть, перший раз здаю уточнюючу. Роблю в опз.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.

Фактичне значення - 3.

emall
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 16 квітня 2015, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення emall »

Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

atir писав:Доброго дня! Допоможіть, перший раз здаю уточнюючу. Роблю в опз.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.

Фактичне значення - 3.
Сохраняете не правильно, док. уточн. - сохраняете как звітний, а не уточнюючий

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”