Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

emall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
включать в июль

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

emall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
Да,в июльскую

atir
Оракул
Оракул
Повідомлень: 287
З нами з: 17 травня 2011, 07:41
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення atir »

MilaA писав:
atir писав:Доброго дня! Допоможіть, перший раз здаю уточнюючу. Роблю в опз.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.

Фактичне значення - 3.
Сохраняете не правильно, док. уточн. - сохраняете как звітний, а не уточнюючий
Дякую! Прийнято.

emall
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 16 квітня 2015, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення emall »

MilaA писав:
emall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
Да,в июльскую
а как в июле отразить в деке? как мне ее провести в 1с? раньше можно было в реестре поставить дату проведения, сейчас реестр не сдаем.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

emall писав:
MilaA писав:
emall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
Да,в июльскую
а как в июле отразить в деке? как мне ее провести в 1с? раньше можно было в реестре поставить дату проведения, сейчас реестр не сдаем.
ставите дату виписки факт. а дату отримання по даті реєстр., для того щоб правельно заповнилась декл за липень, у дод.5 відповідно буде період виписки 06
можете поитати тут http://www.vobu.com.ua/ukr/answer_to_qu ... answer/691

TOSHKA_VIKA
Оракул
Оракул
Повідомлень: 253
З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
Дякував (ла): 187 разів
Подякували: 78 разів

Повідомлення TOSHKA_VIKA »

Всем добрый день!

Вопрос понимаю, что далеко не новый, но все же переспрошу

подала уточненку за апрель, при этом не заполнила строку 9.1, теперь нужно корректировку подать, так вот:

показник, який уточнюється = уточнений показник поданой ранее уточненки

уточнений показник = показник, який уточнюється, кроме строка 9.1, где

колонка 4 "0", колонка 5 проставлю значение

все верно вроде? кому не сложно, кто подавал, все так? спасибо! #thank2# #curtsey#

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?

natalka)
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 17 січня 2015, 13:59
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення natalka) »

Енни писав:Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?
подавати все

karmen2011
Гений
Гений
Повідомлень: 492
З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
Дякував (ла): 676 разів
Подякували: 178 разів

Повідомлення karmen2011 »

Подскажите пожалуйста .нужно увеличить обязательства за февраль м-ц.если подать уточненку в июле в составе декларации(там приличный минус) то обязательства по уточненке всеравно платить нужно или минус может перкрыть и платить не нужно?

SASvet
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 06 березня 2015, 14:48
Дякував (ла): 21 раз

Повідомлення SASvet »

Подскажите, пожалуйста, можно ли еще сдать уточненку с накладными за январь?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”