Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
karmen2011
Гений
Гений
Повідомлень: 492
З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
Дякував (ла): 676 разів
Подякували: 178 разів

Повідомлення karmen2011 »

karmen2011 писав:Подскажите пожалуйста .нужно увеличить обязательства за февраль м-ц.если подать уточненку в июле в составе декларации(там приличный минус) то обязательства по уточненке всеравно платить нужно или минус может перкрыть и платить не нужно?
отвечаю сама себе .нашла в базе и ответ меня не обрадовал.
" Якщо в податковій декларації з ПДВ за звітний період задекларовано від’ємне значення, то при поданні платником податку уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у вигляді додатку до такої декларації з позитивним значенням, платник податку повинен з поточного рахунка до відповідного бюджету сплатити суму податкових зобов’язань, задекларована в уточнюючому розрахунку, а також суму нарахованих таким платником штрафу і пені."

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

SASvet писав:Подскажите, пожалуйста, можно ли еще сдать уточненку с накладными за январь?
Уточненка с накладными не подаётся. Плизз, задайте вопрос поконкретнее...

SASvet
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 06 березня 2015, 14:48
Дякував (ла): 21 раз

Повідомлення SASvet »

Сделала ревизию под. накл. и обнаружила, что не включила в январскую декларацию накладную от 12,01,15. Можно еще сдать уточненку?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

SASvet писав:Сделала ревизию под. накл. и обнаружила, что не включила в январскую декларацию накладную от 12,01,15. Можно еще сдать уточненку
Если уточняете НО, то можно. Если уточняете НК, то черт его знает: 180 или 365 дней сейчас (в отношении НН января)?

SASvet
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 06 березня 2015, 14:48
Дякував (ла): 21 раз

Повідомлення SASvet »

Налоговый кредит! Если рискнуть, какие могут быть последствия?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

SASvet писав:Налоговый кредит! Если рискнуть, какие могут быть последствия?
Наконец-то вы раскрыли свой вопрос полностью... #g_crazy#

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Popen писав:
SASvet писав:Налоговый кредит! Если рискнуть, какие могут быть последствия?
Наконец-то вы раскрыли свой вопрос полностью... #g_crazy#
можливо Вам це допоможе ризикнути:

уточнення від’ємного залишку за звітні періоди до 01.02.2015 року.
Сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами подання уточнюючого розрахунку, вказується в рядку 29 р. ІV декларації того звітного періоду:
• в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ;
• за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подано як додаток до декларації.
До цього рядка включається лише уточнення показників звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року. Ця сама сума вказується й у графі 11 додатка 2 (Д2) до такої декларації.

liliya1702
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 04 січня 2011, 06:55
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення liliya1702 »

Добрий день!
Допоможіть розібратися з уточненням в такій ситуації: 31.07.2015р. потрібно списати неоплачену кредиторську заборгованість і відкорегувати податковий кредит за липень 2012р., я подаю уточнення, нараховую штраф і цю суму я повинна сплатити чи вона може списатися з електронного рахунку, на якому є кошти?

Олег7
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 15 липня 2015, 15:41
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Олег7 »

Большая просьба помочь!!! подскажите, кто знает что делать, подали Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань за июнь со стр 24, пришла- №2 квит - прийнято пакет , виявлені помилки - станом на час подання декл - Sнакл - -43,3т.грн .....Дочитался в инете, что нужно указать в окошке 22,1 эту сумму-43,3т. грн. Так что теперь делать, т.к. пакет принят, то только строчку 22,1 в новом Уточнюючем розрахунке указать, или так как он принят с ошибкой,то заново УР сдать?

karmen2011
Гений
Гений
Повідомлень: 492
З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
Дякував (ла): 676 разів
Подякували: 178 разів

Повідомлення karmen2011 »

Подскажите пожалуйста .если я в августе зарегистрирую НН за март м-ц (обязательства).я могу подать уточняющий расчет в сентябре или обязательно в августе нужно?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”