Жалуетесь ли вы на своих контрагентов посредством додатка 8 к декл.по НДС?
А если даже подавать уточненку, то копии документов к приложению 8 опять нести?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Вы покажите по контрагенту НК, а он не покажет НО (они сверяют по ИНН) - вот и расхождения, пришлют стандартный запрос типу "вы делаете не хорошо, исправьтесь сами знаете как" (расшифровка расхождений прилагается).
Поэтому еще неизвестно что подымет кипиша больше. Хотя конечно да, формально оснований снимать НК не должно быть.
Поэтому еще неизвестно что подымет кипиша больше. Хотя конечно да, формально оснований снимать НК не должно быть.
Нет, думаю не надо.Ashatanka писав:А если даже подавать уточненку, то копии документов к приложению 8 опять нести?
А если сдавать уточненку: сдать только декларацию уточненную и к нему приложение 8? Как я поняла, в декларации пишу, что уточняю приложение 8 (т.к. ни формы, ни порядка нет), а в приложении 8 неправильную строчку с "-" и вторую строчку (правильную) с "+" (ну как обычно делаем при неправильном указании контрагенда в приложении 5).
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Совершенно верно - там есть специальная строка в конце таблички (перед датой отчета), вот в ней и написать о уточнении приложения 8.
И, наверно, надо будет сделать отметку об одновременной подаче с декларацией дополнения (в произвольной форме) и тоже, что написали в соответствии с п. 46.4, сделать письмом и отнести в канцелярию нашей налоговой. Хотя конечно в п.2 ст. 46.4 написано "в случае необходимости...", но у меня была ситуация с отчетом по ЕН ЮЛ 6 группы, когда не было формы и я также, основываясь на ст. 46.4 заявляла о сумме дохода и соотвественно сумме налога. Письмо не носила налоговую. Так налоговики звонили и требовали его.
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Нуу, кашу маслом не испортить )
Да и дабы наверняка - лучше сразу отнести.
Да и дабы наверняка - лучше сразу отнести.
Спасибо большое за ответы!!!!
Я что-то немного запуталась: в уточненной декларации налоговых обязательств по НДС нет места для ст. 46.4, это предусмотрено только в обычной декларации, а она может быть только звітна і звітна нова! Так это надо сдавать обычную декларацию, только стан документа выбрать уточнюючий?
Или может сдавать июльскую декларацию, по статье 46.4 написать жалобу, выбрать, что вместе с ней подается уточнюючий розрахунок як додаток до декларації, и к уточнюючому розрахунку приложение ?
Или может сдавать июльскую декларацию, по статье 46.4 написать жалобу, выбрать, что вместе с ней подается уточнюючий розрахунок як додаток до декларації, и к уточнюючому розрахунку приложение ?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Действительно - посмотрел, а этого поля в бланке УР нет 0_0
Тогда наверное просто УР без самих пометок, а в сопровождающем письме уже и указать, что исправляетесь через 46.4.
Как по мне обычная не совсем то, что нам надо.
Тогда наверное просто УР без самих пометок, а в сопровождающем письме уже и указать, что исправляетесь через 46.4.
Как по мне обычная не совсем то, что нам надо.
А если я сдам уточненную декларацию налоговых обязательств по НДС нигде не отметив ст. 46.4, тогда я нарушу 1 абз. ст. 46.4, где указано, что мы "имеем право отразить этот факт в специально отведенном месте налоговой декларации". А мы получается нигде не отражаем, а пишем это просто в письме! А уточненка уточненнкой!