Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Доброго дня. Подскажите как правильно сделать.Выписана НН за сентябрь на неправильного контрагента. До 15 октября зарегистрировано дод.2 к налоговой накл с минусом и с зарегистрировано правильную НН. Исправления в деке и дод.5 я не сделала. Сдала деку за октябрь(без исправления ошибки за сентябрь) и увиделав вытяге привешение ст.6 на суму НДС, которую исправляли. Как мне сейчас убрать это привишение, как исправить , что подавать новую звитну или уточняющюю, и почему это привышыние вылезло.

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Kas писав:Доброго дня. Подскажите как правильно сделать.Выписана НН за сентябрь на неправильного контрагента. До 15 октября зарегистрировано дод.2 к налоговой накл с минусом и с зарегистрировано правильную НН. Исправления в деке и дод.5 я не сделала. Сдала деку за октябрь(без исправления ошибки за сентябрь) и увиделав вытяге привешение ст.6 на суму НДС, которую исправляли. Как мне сейчас убрать это привишение, как исправить , что подавать новую звитну или уточняющюю, и почему это привышыние вылезло.

Кто знает как выйти с этой ситуации?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

Kas писав:
Kas писав:Доброго дня. Подскажите как правильно сделать.Выписана НН за сентябрь на неправильного контрагента. До 15 октября зарегистрировано дод.2 к налоговой накл с минусом и с зарегистрировано правильную НН. Исправления в деке и дод.5 я не сделала. Сдала деку за октябрь(без исправления ошибки за сентябрь) и увиделав вытяге привешение ст.6 на суму НДС, которую исправляли. Как мне сейчас убрать это привишение, как исправить , что подавать новую звитну или уточняющюю, и почему это привышыние вылезло.

Кто знает как выйти с этой ситуации?
А ничего, у меня тоже вылезло. Если Вы по срокам вложились по РК, и новой НН, то правильно сделали. Сейчас у многих повылазило это перевыщення

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

IRINAST писав:
Kas писав:
Kas писав:Доброго дня. Подскажите как правильно сделать.Выписана НН за сентябрь на неправильного контрагента. До 15 октября зарегистрировано дод.2 к налоговой накл с минусом и с зарегистрировано правильную НН. Исправления в деке и дод.5 я не сделала. Сдала деку за октябрь(без исправления ошибки за сентябрь) и увиделав вытяге привешение ст.6 на суму НДС, которую исправляли. Как мне сейчас убрать это привишение, как исправить , что подавать новую звитну или уточняющюю, и почему это привышыние вылезло.

Кто знает как выйти с этой ситуации?
А ничего, у меня тоже вылезло. Если Вы по срокам вложились по РК, и новой НН, то правильно сделали. Сейчас у многих повылазило это перевыщення
Как отобразить коректировку правильного и неправильного контрагента в отчетности( нужно ли дод1 или как это сделать)

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Kas писав:
IRINAST писав:
Kas писав:
Кто знает как выйти с этой ситуации?
А ничего, у меня тоже вылезло. Если Вы по срокам вложились по РК, и новой НН, то правильно сделали. Сейчас у многих повылазило это перевыщення
Как отобразить коректировку правильного и неправильного контрагента в отчетности( нужно ли дод1 или как это сделать)

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

Kas писав:
IRINAST писав:
Kas писав:
Кто знает как выйти с этой ситуации?
А ничего, у меня тоже вылезло. Если Вы по срокам вложились по РК, и новой НН, то правильно сделали. Сейчас у многих повылазило это перевыщення
Как отобразить коректировку правильного и неправильного контрагента в отчетности( нужно ли дод1 или как это сделать)
Даты напишите, 1НН, РК, 2НН, и их регистрацию

Svetlana223226
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 23 жовтня 2017, 12:53
Дякував (ла): 12 разів

Повідомлення Svetlana223226 »

Добрый день! У меня сложилась такая ситуация:
в июле (предположим 25 числа) была выписана нн на неправильную сумму (занизили НО на 17#beee# грн.)
когда выявили ошибку (в августе) сделали РК от 01.08.2017(она зарегистрирована) к неправильной нн, где одной строкой сняли все НО по неправильной НН, а второй-начислили правильную сумму.
т.к. к этому моменту уже подали деку за июль с неправильной суммой, пришлось подавать ур за июль, где в стр. 7 добавили сумму из РК и сдали уточн. прилож. 1
сумму НО заплатили на эл. счет, а самоштраф в налоговую. вроде бы все норм.
Но сейчас заметила, что в вытяге появились те самые 17 грн. в строчке 6(как оказалось, они все время там были с июля, просто не замечала их).#umbr#
Я мб что-то сделала не так? понимаю, сумма небольшая, но не хочется из-за такой мелочи потом переживать что и как.#cray#

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4195
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

если я неверно выписла НН с неверной датой , сделала РК и новую НН, мне надо показывать РК в Д1 или нет, НН без НДС, 0%

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:если я неверно выписла НН с неверной датой , сделала РК и новую НН, мне надо показывать РК в Д1 или нет, НН без НДС, 0%
Якщо все в одному місяці - я б не показувала... Хоча у вас 0%... І без якщо - не показувала б #g_crazy#

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4195
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

Tasa писав:
Маруся10 писав:если я неверно выписла НН с неверной датой , сделала РК и новую НН, мне надо показывать РК в Д1 или нет, НН без НДС, 0%
Якщо все в одному місяці - я б не показувала... Хоча у вас 0%... І без якщо - не показувала б #g_crazy#
в одном

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”