Уже не знаю где поискать информацию
В марте был импорт. На таможне увеличили таможенную стоимость. НДС в "подробиці розрахунків" указан 2 строками:
1 - расчитанный по первоначальной тамож.стоимости - 177266 грн
2 - доначисленный по новой таможенной стоимости - 37369
Уплачены и 1 и 2.
Кроме того есть гр.48 "Відстрочення платежів" 05.06.2016 - именно этой датой был увеличен лимит на регистрацию НН на 37369.
Как правильно включить уплачененный НДС на таможне в декларацию по НДС:
1.все в марте по дате оплаты
2. или 177266 по дате оплаты в марте, а 37369 по дате увеличения лимита в июне?
По второй сумме идет суд, но окончательного решения еще нет.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Попросите брокера взять в таможне акт сверки. Там вы увидите когда деньги были списаны с вашего лицевого счета в бюджет. Это и будет дата включения в декларацию НДС. Скорее всего это будет 05.06.16.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 160
- З нами з: 14 серпня 2013, 15:33
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 34 рази
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 22 січня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 14 разів
Присоединяюсь к вопросу!Radmila.nov писав:Кто уже сдал декларацию за 3 квартал - по какой форме?
-
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
- Дякував (ла): 530 разів
- Подякували: 44 рази
Мне тоже интересно, может кто подскажет.DiS писав:Уважаемые бухгалтера, прошу помощи, может кто-то сталкивался!
Мы экспедиторская компания (посредники) между заказчиком (клиент-резидент) и всевозможными поставщиками. Т.е. организовываем доставку груза в Украину (импорт). Одним из поставщиков является судоходная компания, которая предоставляет нам услуги морского фрахта, который согласно статье 169 НКУ не является объектом НДС. Соответственно линия (судоходная компания) налоговую накладную на фрахт не выписывает (для нас входящую) и мы при перевыставлении на клиента также эту сумму не отображаем в исходящих налоговых.
Вопрос: нужно ли отображать эти суммы в Декларации по НДС? Либо отображается только то, на что есть налоговые накладные?
Очень нужна ваша помощь!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Вита 12 писав:Мне тоже интересно, может кто подскажет.DiS писав:Уважаемые бухгалтера, прошу помощи, может кто-то сталкивался!
Мы экспедиторская компания (посредники) между заказчиком (клиент-резидент) и всевозможными поставщиками. Т.е. организовываем доставку груза в Украину (импорт). Одним из поставщиков является судоходная компания, которая предоставляет нам услуги морского фрахта, который согласно статье 169 НКУ не является объектом НДС. Соответственно линия (судоходная компания) налоговую накладную на фрахт не выписывает (для нас входящую) и мы при перевыставлении на клиента также эту сумму не отображаем в исходящих налоговых.
Вопрос: нужно ли отображать эти суммы в Декларации по НДС? Либо отображается только то, на что есть налоговые накладные?
Очень нужна ваша помощь!
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Доброго дня! Перша подача загальної декларації за жовтень , реєстрація платником 01.10.2016р , підскажіть будь ласка правильність заповнення
Зобовязань немає
Податковий кредит - 415 грн. це рядок 10.1 декларації та заповнення додатку 5
розрахунки за декларацією
рядок 19 - 415
рядок 19.1 - 415 а в віконці що поставить ???
рядок 21 - 415 та додаток 2 невпевнена чи потрібно заповнювати ???
Дані електронного адміністрування ПДВ сума в першому рядку 414,51 тобто заокрулено 415 грн . мені потрібно в віконці поставить 415 грн. ??? Завжди потрібно брать витяг для заповнення віконця в декларації на дату подання декларації ???
Підскажіть будь ци все я провільно розумію , якщо ні підскажіть та направте на путь істини
Зобовязань немає
Податковий кредит - 415 грн. це рядок 10.1 декларації та заповнення додатку 5
розрахунки за декларацією
рядок 19 - 415
рядок 19.1 - 415 а в віконці що поставить ???
рядок 21 - 415 та додаток 2 невпевнена чи потрібно заповнювати ???
Дані електронного адміністрування ПДВ сума в першому рядку 414,51 тобто заокрулено 415 грн . мені потрібно в віконці поставить 415 грн. ??? Завжди потрібно брать витяг для заповнення віконця в декларації на дату подання декларації ???
Підскажіть будь ци все я провільно розумію , якщо ні підскажіть та направте на путь істини