Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

Правильно. Он не плательщик НДСа.

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

Запуталась... спасайте. Декларацию сдала 18.12, сегодня выясняется, что цена на услуги, которые мы выставляли уменьшается. НН по ним была зарегистрирована. Какие теперь мои действия? Или лучше не парится и доп.соглашением изменить цену с декабря?

Аватар користувача
elen_maman
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6456
З нами з: 22 липня 2011, 03:53
Дякував (ла): 8617 разів
Подякували: 4356 разів

Повідомлення elen_maman »

Наталья__1982 писав:Запуталась... спасайте. Декларацию сдала 18.12, сегодня выясняется, что цена на услуги, которые мы выставляли уменьшается. НН по ним была зарегистрирована. Какие теперь мои действия? Или лучше не парится и доп.соглашением изменить цену с декабря?
Если есть вариант изменить с декабря, то это конечно лучше всего!! меньше действий для буха..руками и моском..
Если нет вариантов, то уже в ноябрьской деке все-равно ничего не изменить!
Потому что нужно рисовать до.2 к НН=РК! И естессно регить его в ЕДРПН. А это возможно только декабрем! 15-дневный срок для ноября же прошел..

Люблю и горжусь Донбассом!!

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

А если все-таки решу цену менять, какое основание должно быть? Письмо от контрагента об изменении цены или доп.соглашение? И с актами что делать, если я изменю цену, то корректировку буду делать декабрем, а акт в ноябре сразу поменять на правильный задним числом? Это будет правильно?

Аватар користувача
elen_maman
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6456
З нами з: 22 липня 2011, 03:53
Дякував (ла): 8617 разів
Подякували: 4356 разів

Повідомлення elen_maman »

Лучше и письмо и уже на его основании доп.соглашение к договору и как следствие изменение счета.Да, акт сразу менять на правильный. Но од него положить старый акт и копию письма и допсоглашения.
Люблю и горжусь Донбассом!!

Ната2727
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 816
З нами з: 10 березня 2012, 13:17
Дякував (ла): 475 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Ната2727 »

скажіть будь-ласка, перший раз декларація з пдв вийшла з +))), якщо в рядку 25 декларації стоїть сума, то ми її платимо в бюджет? правильно?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Ната2727 писав:скажіть будь-ласка, перший раз декларація з пдв вийшла з +))), якщо в рядку 25 декларації стоїть сума, то ми її платимо в бюджет? правильно?
так, до 30 числа, цей місяць швидше

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

Расскажите, пожалуйста, такое: давиче прикупили (с ндс) мы для безвозмездной раздачи кружки-чашки с символикой фирмы да красивые пакеты упаковочные нашим уважаемым партнерам. Поскольку эта продукция не для дальнейшей продажи, а раздать/дарить, в чистый кредит (10 строка деклы) налоговые накладные не поставить, в декл.по прибыли тоже показывать не хочу. Вообщем вопрос: где именно, в какой строке декл.ндс и реестра отобразить такие наши покупки? и обязательно ли их отображать в целом?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

подскажите от чего считать налоговую нагрузку по НДС: от оборотов за переиод или от продаж?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Люлик писав:подскажите от чего считать налоговую нагрузку по НДС: от оборотов за переиод или от продаж?
Нагрузка рассчитывается по данным деки.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”