А какова же природа Ваших терзаний: из мая в июнь?Allaа писав: НО меня смущает, то что НН уже были включены.
А объяснение от ДФС - ПРОСТО НЕЛЬЗЯ.
Может кто то уже практиковал подобное?
Или есть официальные разъяснения по поводу ранее включенных.
Буду очень благодарна за помощь. Спасибо!
Уточнююча по ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
-
Бабушка
- Гений

- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Доброго дня! сьогодні знайшла помилку : не включила до податкового кредиту за листопад 2015 року податкову накладну,податкова своєчасно зареєстрована , тепер сижу і думаю чи подавати уточнену деку за листопад 2015р , а може включить її до податкового кредиту січня 2016р , і розяснення були що можно включати 365 днів з моменту виписки, тільки ті розяснення так розпливчато написано що зрозуміти можна як кому треба , що законодавці мали на увазі податкові не включені з будь яких причин чи податкові які своєчасно не зареєстровані ? Може хто це питання вивчав , підскажіть будь ласка
-
Marlboro
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Якщо своєчасно зареєстрована, то можна включати протягом 365, там все чітко вже розписали.
Історію "розяснень" можете почитати тут
Історію "розяснень" можете почитати тут
Может кто знает, я подаю положительный УР, как приложение к декларации за январь 16г., по которой отрицательное значение к уплате за месяц(январь). Сварачиваются ли данные УР и текущей декларации в таком случае?
Или независимо от значений в текущей декларации, начисления уточняющего расчета все равно подлежат оплате в бюджет?
Или независимо от значений в текущей декларации, начисления уточняющего расчета все равно подлежат оплате в бюджет?
-
natalka)
- Мудрец

- Повідомлень: 130
- З нами з: 17 січня 2015, 13:59
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 85 разів
Вже давним давно ніхто не подає УР як додаток до деки - немає тех.можливості. Крім того в 2015 році були роз'яснення що всі сплати по УР - на старий особовий рахунок. Можливо в 2016 щось змінилось з сплатою, але можливості подати УР як додаток немає...
-
jl1985
- Мыслитель

- Повідомлень: 91
- З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 9 разів
Добрый день!
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн
))))))))))
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
-
Nadiy
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
на мою думку "шкура вичинки не варта"jl1985 писав:Добрый день!
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн))))))))))
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
Добрый день. Прошу помочь со след ситуацией: в сентябре делала корректировку к нн: исправляла ИНН с неплательщика на плательщика. В результате получился минус ндс в сентябре и плюс НДС в июне с правильным ИНН. ДЛительно консультировалась с гни как и что делать и никто не сказал, что надо уточненку было подать. Какие действия сейчас:? Надо подавать уточненку за июнь?? Если сейчас подать, будут ли штрафные санкции? Спасибо
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
В вересні ви виправляли за який місяць, за червень ? Треба було зробити УР+дод.5 за червеньAlena2016 писав:Добрый день. Прошу помочь со след ситуацией: в сентябре делала корректировку к нн: исправляла ИНН с неплательщика на плательщика. В результате получился минус ндс в сентябре и плюс НДС в июне с правильным ИНН. ДЛительно консультировалась с гни как и что делать и никто не сказал, что надо уточненку было подать. Какие действия сейчас:? Надо подавать уточненку за июнь?? Спасибо