Уточнююча по ПДВ
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 18 серпня 2015, 08:57
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 10 разів
Подскажите пожалуйста, в июле завысила обязательство в сводной накладной. Сейчас хочу откорректировать. Если я выпишу расчет корректировки на уменьшение к июльской накладной 29.02.16 и зарегистрирую до 15 марта, я могу ее включить через Д1 в февральскую декларацию или необходимо подать уточненку к июльской?
Подскажите пожалуйста нужно ли мне платить ндс за февраль если я сегодня подам уточненку за декабрь по которой получится минус, что перекроет етот ндс.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
я думаю, что придется. Следите за суммой на эл.счету. Я в феврале подавала уточненку за январь на уменьшение "податку до сплати", но на счету пока денег не прибавилось. Надеюсь, что после сдачи отчета за февраль эта сумма добавится в вытяге.Olexandra писав:Подскажите пожалуйста нужно ли мне платить ндс за февраль если я сегодня подам уточненку за декабрь по которой получится минус, что перекроет етот ндс.
Понятно...просто мне за тот период документы никак не могли передать..теперь получается путаница сплошная..Ребекка писав:я думаю, что придется. Следите за суммой на эл.счету. Я в феврале подавала уточненку за январь на уменьшение "податку до сплати", но на счету пока денег не прибавилось. Надеюсь, что после сдачи отчета за февраль эта сумма добавится в вытяге.Olexandra писав:Подскажите пожалуйста нужно ли мне платить ндс за февраль если я сегодня подам уточненку за декабрь по которой получится минус, что перекроет етот ндс.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
пдв за лютий згідно декларації сплачуєте з електронного рахунку, а мінус по уточнюючому переносите в рядок 16.2 декларації за березеньOlexandra писав:Подскажите пожалуйста нужно ли мне платить ндс за февраль если я сегодня подам уточненку за декабрь по которой получится минус, что перекроет етот ндс.
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 03 березня 2016, 11:17
- Дякував (ла): 2 рази
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать РК к январской НН, если в ней неправильно указан код УКТ ЗЕД (его нужно изменить). В накладной много позиций товаров. Какие действия необходимо предпринять? Заранее всем благодарна.#thank2#
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1930 разів
- Подякували: 6617 разів
- Контактна інформація:
Робите нульовий РК - вписуєте 1 позицію мінусом - там де невірний код і її ж плюсом з вірним кодом. Реєструєте самі. Причина коригування - заміна коду УКТ ЗЕД приміром..Екатерина С писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать РК к январской НН, если в ней неправильно указан код УКТ ЗЕД (его нужно изменить). В накладной много позиций товаров. Какие действия необходимо предпринять? Заранее всем благодарна.#thank2#
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 03 березня 2016, 11:17
- Дякував (ла): 2 рази
Хорошо, т.е. корректировку делаем и с "+" и с "-" в одном документе? все остальные позиции в РК не включаем, так?! Дальше, регистрируем его самостоятельно. А покупателю разве не отправляем? И нужно ли заполнять к деке по НДС еще какой-то дополнительный додаток?
Добрий день.
Я хочу виправити декларацію з ПДВ за вересень 2015р: збільшити податкове зобов"язання, бо забула зареєструвати податкову накладну на кінцевого споживача.
Як правильно заповнити додаток 5 на неплатників ПДВ???
На гарячій ліній відповіді на це питання не має!:(((
Я хочу виправити декларацію з ПДВ за вересень 2015р: збільшити податкове зобов"язання, бо забула зареєструвати податкову накладну на кінцевого споживача.
Як правильно заповнити додаток 5 на неплатників ПДВ???
На гарячій ліній відповіді на це питання не має!:(((
-
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 15 квітня 2015, 13:34
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день. Первый раз нужно сдать Ут. деку за сентябрь15 уменьшить НК (убрать нал.накл), в сентябрь с деклар, был Д 1 и Д 5. Как правильно сделать УД, в Д5 заполнить одного контрагента с "-" по нал. кредиту которого нужно убрать???? и как быть с Д1 ??? Подскажите пожалуйста, всем спасибо.