Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Nadiy писав:
Tasa писав:
ЗаИр писав:Спасибо. Но там не нашла такой код, только 14060100#g_cray2#
Бо - цей рахунок якраз і змінився з 8 лютого.
не по всіх областях змінився, напр. Львівська обл. залишився старий рахунок
я так поняла сам счёт не поменялся, а его кодировка изменилась. спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!Оплачиваем на 14060100

Irina33
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 117
З нами з: 12 серпня 2013, 12:17
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irina33 »

Добрый день!Подскажите, мы импортеры, за 11 месяц 2015года, забыла включить импортный НДС в декларацию, в феврале 2016г. нашла потеряшку, и сделала уточнение, уточнение сдала, все приняли, но я понимаю, что уточненка не правильная, как ее можно отменить. Ведь я могла просто в текущую декларацию включить свой потерянный НДС? Или я ошибаюсь. Спасибо.

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

Irina33 писав:Добрый день!Подскажите, мы импортеры, за 11 месяц 2015года, забыла включить импортный НДС в декларацию, в феврале 2016г. нашла потеряшку, и сделала уточнение, уточнение сдала, все приняли, но я понимаю, что уточненка не правильная, как ее можно отменить. Ведь я могла просто в текущую декларацию включить свой потерянный НДС? Или я ошибаюсь. Спасибо.
импортный НДС отражается только в месяце оформления ГТД. Поэтому уточненка - это единственный вариант.

Irina33
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 117
З нами з: 12 серпня 2013, 12:17
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irina33 »

Хорошо, к инспектору не дозвонится, подскажите, если уточненку подавала в феврале за ноябрь. остаток отрицательный с ноября по февраль, теперь в марте нужно подать уточненку за декабрь и январь? Спасибо.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Irina33 писав:Хорошо, к инспектору не дозвонится, подскажите, если уточненку подавала в феврале за ноябрь. остаток отрицательный с ноября по февраль, теперь в марте нужно подать уточненку за декабрь и январь? Спасибо.
ні, вам потрібно від"ємне значення графи 6 УР перенести в рядок 16.2 лютневої декларації

karmen2011
Гений
Гений
Повідомлень: 492
З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
Дякував (ла): 676 разів
Подякували: 178 разів

Повідомлення karmen2011 »

Нашла ошибку в дод.2 нужно было написать месяц возникновения минуса 12.2015 а я написала 12.2016 .а как исправить теперь?
Позвонила на линию консультации -сказали ответа нет!
А еще я ИНН свой писала вместо поставщика -тоже как исправить не нашла..

Foton_1043
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 12 березня 2016, 15:47

Повідомлення Foton_1043 »

Как уточнить (увеличить рег лимит), образовавшийся до 01.07.2015 г. Неперенесено с Уточненки за май 2015 г. в последующую Декларацию отрицательное значение (стр.24)


Бухгалтер555
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 18 серпня 2015, 11:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Бухгалтер555 »

Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???

Заранее большое спасибо за ответы!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1930 разів
Подякували: 6618 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Бухгалтер555 писав:Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???

Заранее большое спасибо за ответы!
Яка дата тої налогової і того РК і коли вони зареєстровані ?


Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Бухгалтер555 писав:Подскажите как сдать уточненку такая ситуация на нас была выписана НН на сумму 600 грн. и РК на сумму минус 600 грн.(НДС 100 грн.) февралем месяцем и несвоевременно зарегистрирована т. е. в марте,я по ошибке поставила и НН и РК в Февраль. В Уточненке в додатке пять за февраль по этому контрагенту я ставлю минус 100 грн., а как корректировку на минус снять с Додатка 1 на 100 грн.??? Потом сдать уточненку за март в Додатке 5 добавить 100 грн., а в Додатке 1 снять 100 грн.???

Заранее большое спасибо за ответы!
зробіть звітну нову за лютий, заберіть невчасно зареєстровані пн і рк, потім включите у декларацію за березень

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”