Не треба.ylia1111 писав:Люди подскажите если НДС у меня к оплате , мне надо заполнять спец.окошко#wall#
Податкова декларація з ПДВ
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
нетylia1111 писав:Люди подскажите если НДС у меня к оплате , мне надо заполнять спец.окошко#wall#
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8523
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1889 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Ні.ІринаД писав:Подскажите пожалуйста,если дека нулевая, но есть минус, деку пустую и дод.2 я сдаю, а додаток 5 нужен?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19 травня 2017, 20:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, паника, очень срочно очень важно!!!
НН была зарегистрирована с типом причины 14 (Складена отримувачем послуг від нерезидента), с инн 500000000000, в декларации всегда ставила эту сумму ндс в строки "Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України" и в НО и в НК, сейчас в этой строке ссылка на Додаток 1, не могу разобраться что куда и зачем, как теперь отразить эту сумму ведь это не корректировка
Очень прошу помощи.
НН была зарегистрирована с типом причины 14 (Складена отримувачем послуг від нерезидента), с инн 500000000000, в декларации всегда ставила эту сумму ндс в строки "Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України" и в НО и в НК, сейчас в этой строке ссылка на Додаток 1, не могу разобраться что куда и зачем, как теперь отразить эту сумму ведь это не корректировка
Очень прошу помощи.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 613
- З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 341 раз
Форумчани підкажіть що за помилка в декларації по ПДВ:
"Виявлені помилки:
В декларації відсутня відмітка про застосування касового методу податкового обліку
Державна фіскальна служба України"
Декларація нульова, подається вперше за квітень 2017. Зареєстровані платниками ПДВ з 01.04.17. Подана без додатків. Нам касовий метод "не положено", ми на нього і не претендуємо, відповідно я цю відмітку і не ставив.
Можливо я десь щось упустив ?
"Виявлені помилки:
В декларації відсутня відмітка про застосування касового методу податкового обліку
Державна фіскальна служба України"
Декларація нульова, подається вперше за квітень 2017. Зареєстровані платниками ПДВ з 01.04.17. Подана без додатків. Нам касовий метод "не положено", ми на нього і не претендуємо, відповідно я цю відмітку і не ставив.
Можливо я десь щось упустив ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 540
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 227 разів
- Подякували: 16 разів
Подскажите как исправить отчет за март месяц, обнаружила что неправильно заполнила графу 16, 16,1 ну и соответсвующие строки. У меня за март месяц налоговый кредит я не показывала , а обызательства были , мне надо уменьшить графы 16.16,1 17 и надо додаток 2 уточнить получается
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 07 вересня 2016, 12:40
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 15 разів
Здравствуйте, ситуация следующая:
есть апрельские накладные (зареганы вовремя), которые не включены в апрельскую декларацию по НДС.
Я могу из включить в декларацию за май или уже только уточняющий со штрафом?
есть апрельские накладные (зареганы вовремя), которые не включены в апрельскую декларацию по НДС.
Я могу из включить в декларацию за май или уже только уточняющий со штрафом?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Свои налоговые обязательства только через уточненку + штраф 3%.sim писав:Здравствуйте, ситуация следующая:
есть апрельские накладные (зареганы вовремя), которые не включены в апрельскую декларацию по НДС.
Я могу из включить в декларацию за май или уже только уточняющий со штрафом?