Квитанция №2
За період: Червень,2017 р.
Документ доставлено до районного рівня 1819 ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI 21.07.2017 в 00:03:56
Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає 3780.92 грн.
Державна фіскальна служба України
Инспектор вызывает нас , чтобы подписали акт.
Да, на 3 минуты припознились#g_mad# Оперативно они со штрафом...
Податкова декларація з ПДВ
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
На жаль для вас - інспектор, швдше за вес, правий....ByHarman писав:Квитанция №2АЛЮШКА писав:Какая дата доставки стоит во 2-й квитанции? Наверняка 20-е -все хорошо#smile3#ByHarman писав:Подскажите по такому вопросу. Декларация НДС была отправлена 20.07.2017 в 23:54 . "Повідомлення" о том , что отчёт доставлено в ДФС пришло в 23:58. Естественно квитанция №1 и квитанция №2 пришли на следующий день , текст квитанции №2 (Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає 3780.92 грн. Державна фіскальна служба України) ни предупреждений , ни замечаний в тексте нет.
Скажите это штраф?
За період: Червень,2017 р.
Документ доставлено до районного рівня 1819 ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI 21.07.2017 в 00:03:56
Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає 3780.92 грн.
Державна фіскальна служба України
Инспектор вызывает нас , чтобы подписали акт.
Якби хоч кв1 ви отримали 20 , тоді було б спірно... А так, навряд чи щось доведете.
С трудом могу уснутьsvetabez писав:спите спокойноByHarman писав:Подскажите по такому вопросу. Декларация НДС была отправлена 20.07.2017 в 23:54 . "Повідомлення" о том , что отчёт доставлено в ДФС пришло в 23:58. Естественно квитанция №1 и квитанция №2 пришли на следующий день , текст квитанции №2 (Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає 3780.92 грн. Державна фіскальна служба України) ни предупреждений , ни замечаний в тексте нет.
Скажите это штраф?

Текст Квитанция №2
За період: Червень,2017 р.
Документ доставлено до районного рівня 1819 ДПI У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI 21.07.2017 в 00:03:56
Прийнято пакет.На момент прийняття декларації Sнакл складає 3780.92 грн.
Державна фіскальна служба України
Текст повідомлення
Звiт доставлено в поштову скриньку ДФC України 20.07.2017 в 23:55:19.
Дело в том , что это повторно и означает , что штраф 1020.00 грн. Странно , что в кв. №1 и кв. №2 система приняла отчёт без замечаний.Вика23 писав:170 грн.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
цитатаВика23 писав:а НК подойдет?
статья 198 п. 6?
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.
- здесь не указана технология зачета пропущенных ПН, был период когда фискалы требовали только УР
В письме по ссылке формулировка получше, но ведь наши фискалы такие толкователи, что хочется перестраховаться
Податок на додану вартість, зазначений у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015, так і після цієї дати), яка була зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну, встановленого пунктом 201.10 статті 201 або пунктом 39 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу, може бути включена до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вона зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного періоду, але не пізніше 365 календарного дня з дати складання такої податкової накладної.
Помогите кто может, пожалуйста, уже не знаю что делать(((( консультаций от налоговиков никаких, никто ниче не знает, пол интернета перерыли - ничего (((
Предприятие зарегистрировало за июнь.
1 сводную накладную неплательщику 14.07 за июнь ( НДС 62500 – сумма на которую хватило лимита) 15.07 пришла квитанция о регистрации
2 15.07 зарегистрировало НН на неплательщика (12500) по услугам за 16.06. (пришла квитанция о регистр. 17.07.)
3 15.07. отправил на регистр. остаток сводной за июнь на сумму 22100. (17.07 пришел отказ из за не верного номера – такой же как у первой,)
Были разъяснения что без штрафов можно будит зарегистрировать до 31.07.17.
Приняли решение отправить еще раз 19.07.
19.07 позже была отправлена декларация по НДС , прошла моментально.
Сводная накладная № 3 пришла с отказом, что не хватает регистрационного лемита, декларация скушала лимит, сумма не маленькая, решили подать пустую нову звитну 20.07. для пересчета нашего лимита, потом зарегистрировать накладную №3 и подать опять нову звитну с правильными показателями, в итоге:
- 20.07 нова звитная полностью пустая была принята, лимит пересчетался только 21.07(((
-21.07отправили еще раз сводную накладную №3 (23.07. получили квитанцию)
- подавали уточненки несколько раз приходили отказы – несоответствие форматов….
- дозвонились 31.07.17 в налоговую там сообщили что причина в том что нужно сначала заплатить НДС по уточненке + 3% штраф + пеню…. И только тогда как поступят налоги сядит уточненка.
01.08.17 оплатили налоги , отправили уточненку + додаток 5 уточненый (получили квитанцию №2) сдали.
Затем отправили накл. За июнь 16.07 пришел отказ – нет лимита, до этого по вытягу был.
Сделали еще раз вытяг, стр. 6 – загальна сума превышения 99000 НО по уточненке приблизительно., последние событие уточненка, лимит -55000.
Что теперь делать? Уточненка задвоила, что то не правильно заполнено??? Или из- за несвоевременно зарег. накладных??? Как быть? Денег у предприятия на пополнение электр.счета нет. Может еще раз уточнить???? Как регистрировать июль?
Предприятие зарегистрировало за июнь.
1 сводную накладную неплательщику 14.07 за июнь ( НДС 62500 – сумма на которую хватило лимита) 15.07 пришла квитанция о регистрации
2 15.07 зарегистрировало НН на неплательщика (12500) по услугам за 16.06. (пришла квитанция о регистр. 17.07.)
3 15.07. отправил на регистр. остаток сводной за июнь на сумму 22100. (17.07 пришел отказ из за не верного номера – такой же как у первой,)
Были разъяснения что без штрафов можно будит зарегистрировать до 31.07.17.
Приняли решение отправить еще раз 19.07.
19.07 позже была отправлена декларация по НДС , прошла моментально.
Сводная накладная № 3 пришла с отказом, что не хватает регистрационного лемита, декларация скушала лимит, сумма не маленькая, решили подать пустую нову звитну 20.07. для пересчета нашего лимита, потом зарегистрировать накладную №3 и подать опять нову звитну с правильными показателями, в итоге:
- 20.07 нова звитная полностью пустая была принята, лимит пересчетался только 21.07(((
-21.07отправили еще раз сводную накладную №3 (23.07. получили квитанцию)
- подавали уточненки несколько раз приходили отказы – несоответствие форматов….
- дозвонились 31.07.17 в налоговую там сообщили что причина в том что нужно сначала заплатить НДС по уточненке + 3% штраф + пеню…. И только тогда как поступят налоги сядит уточненка.
01.08.17 оплатили налоги , отправили уточненку + додаток 5 уточненый (получили квитанцию №2) сдали.
Затем отправили накл. За июнь 16.07 пришел отказ – нет лимита, до этого по вытягу был.
Сделали еще раз вытяг, стр. 6 – загальна сума превышения 99000 НО по уточненке приблизительно., последние событие уточненка, лимит -55000.
Что теперь делать? Уточненка задвоила, что то не правильно заполнено??? Или из- за несвоевременно зарег. накладных??? Как быть? Денег у предприятия на пополнение электр.счета нет. Может еще раз уточнить???? Как регистрировать июль?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Пополнить счёт и зарегистрировать. После регистрации превышение уйдёт и лимит восстановится. Да, повторно.учимся писав:Как регистрировать июль?
И, по-моему, я ещё на позапрошлой неделе пытался вам это втолковать на другом ресурсе...
Прошу уточнить в двух вопросах:
1. Если Я Стал плательщиком в середине месяца, до декларацию сдаю за следующий полный период (месяц) и туда подтягиваю обязательства куска этого в котором стал?
2. соответственно первая НН , первые обязательства, у меня с того же дня как я получил свидетельство,Или с дня следующего за ним ?
Заранее благодарен, жду Ваших коментов с нетерпением
1. Если Я Стал плательщиком в середине месяца, до декларацию сдаю за следующий полный период (месяц) и туда подтягиваю обязательства куска этого в котором стал?
2. соответственно первая НН , первые обязательства, у меня с того же дня как я получил свидетельство,Или с дня следующего за ним ?
Заранее благодарен, жду Ваших коментов с нетерпением