Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8699
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

one--** писав:я вже нічого не розумію.....я подаю ур+дод5,той,який виправляю...чи + всі дод......
в дод5 ставити всіх контрагентів чи лише виправленого
Головне- заспокойтесь#g_hospita
Поадєте УР з циферками з першргр вашого УРа, тобто дублюєте ті самі цифри і в ПЗ і і в ПК - він у вас нульовий.
Дод.5 - показуєте тільки того контрагента, по якому робите виправлення ! Як я писала вище - 2 рядки всього (неправильний ІПН з мінусом, правильний - з плюсом) і все.

one--**
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 151
З нами з: 20 березня 2014, 18:31
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення one--** »

дуже вам дякую за розяснення,я чомусь була впевнена,що всі дод потрібно подавати,а якщо я б виправляла суми,то подавала б всі додатки,правда?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8699
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

one--** писав:дуже вам дякую за розяснення,я чомусь була впевнена,що всі дод потрібно подавати,а якщо я б виправляла суми,то подавала б всі додатки,правда?
Тяльки якшо виправлення сум у деці тягнуть зміни у цих додатках.

Иренна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 01 квітня 2014, 12:05
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Иренна »

Помогите разобраться, подаю уточненку был минус стр. 19 - 100тыс, ввожу в окошко лимит - 70тыс сумма в рядках 20 і 20.3 не изменяется - 100тыс, мне в ручную править или лимит там как ознакомительный?

YULSHA
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 жовтня 2016, 11:11
Подякували: 1 раз

Повідомлення YULSHA »

Помогите пожалуйста!!! Подскажите, как мне уточнить показатели строки 30 Декларации НДС за февраль 2015 года? В актуальных уточненках нет уже такой строки. Если действовать как прописано в кодексе (заполнять наиболее подходящие по смыслу строки), а это строка 20.20.1, то мне кажется, что будут исправлены суммы к возмещению текущего периода, а не НДС у возмещению на счет в банке, сформированный до 1 февраля 2015 года

YULSHA
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 жовтня 2016, 11:11
Подякували: 1 раз

Повідомлення YULSHA »

Иренна писав:Помогите разобраться, подаю уточненку был минус стр. 19 - 100тыс, ввожу в окошко лимит - 70тыс сумма в рядках 20 і 20.3 не изменяется - 100тыс, мне в ручную править или лимит там как ознакомительный?
рядок 20 будет 70 тыс, рядок 20.3 тоже 70 тыс, рядок 21 будет 100 тыс

Chushka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 23 березня 2015, 15:16
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 55 разів

Повідомлення Chushka »

Подскажите, пожалуйста.
Нужно подать уточненную деку за 09.2016. В 5 додатке в НК добавились две строки. Меняется сумма НДС к уплате.
Вопрос - в уточненке в 5 додатке показывать только новые строки? И крестик ставлю в окошке 013/уточнюючий или 011/звитный?

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Chushka писав:Подскажите, пожалуйста.
Нужно подать уточненную деку за 09.2016. В 5 додатке в НК добавились две строки. Меняется сумма НДС к уплате.
Вопрос - в уточненке в 5 додатке показывать только новые строки? И крестик ставлю в окошке 013/уточнюючий или 011/звитный?
только новые
крестик уточнюючий

ov
Гений
Гений
Повідомлень: 336
З нами з: 03 липня 2011, 04:29
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення ov »

Девочки помогите. По одному из контрагентов пришел запрос из налоговой, и при выборке документов я обнаружила что налоговую за 29 августа 2015 он зерегестр.15.09.15. По идеи я должна была включить ее в кредит в сентябре, но я не досмотрела и провела в августовской декларации. Вопрос: могу ли я подать сейчас уточненку за август (снять этот НДС) и сентябрь (добавить его)???

ov
Гений
Гений
Повідомлень: 336
З нами з: 03 липня 2011, 04:29
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення ov »

ov писав:Девочки помогите. По одному из контрагентов пришел запрос из налоговой, и при выборке документов я обнаружила что налоговую за 29 августа 2015 он зерегестр.15.09.15. По идеи я должна была включить ее в кредит в сентябре, но я не досмотрела и провела в августовской декларации. Вопрос: могу ли я подать сейчас уточненку за август (снять этот НДС) и сентябрь (добавить его)???
Помогите плизззззззззз

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”