Податкова декларація з ПДВ
-
OKS1
- Просвещенный

- Повідомлень: 158
- З нами з: 12 серпня 2015, 09:49
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 39 разів
Как исправить такое. Зарегистрировала 16.11.2017 РК(минусовое 4,0 грн от 30.10.2017) сама на себя(тип 09) к сводной НН за 30.10.2017, т.е на 1 день просрочила и включила его в 10 мес.. Когда сдала деку за 11/2017 вылезло "перевищення" 4 грн... Как это исправить??? Спасибо
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8720
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6638 разів
- Контактна інформація:
ПКУ ст.49Лю1 писав:Подскажите, пожалуйста, норму закона или что-то подобное, что является основанием для налогоплательщика не подавать пустую декларацию НДС?#curtsey#
-
ElenaHelena
- Гуру

- Повідомлень: 78
- З нами з: 30 листопада 2017, 10:44
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 9 разів
Подскажите, плиз.
Если я не включу в январскую декларацию НН от поставщика , считая что она выписана им ошибочно (основание - акт от 30/01/2018, который ещё не подписан). То, если этот злополучный акт таки подпишут с той январской датой, то я могу включить эту НН в любую следующую декларацию (например за февраль) или должна корректировать январскую?
Если я не включу в январскую декларацию НН от поставщика , считая что она выписана им ошибочно (основание - акт от 30/01/2018, который ещё не подписан). То, если этот злополучный акт таки подпишут с той январской датой, то я могу включить эту НН в любую следующую декларацию (например за февраль) или должна корректировать январскую?
-
IRINAST
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 10:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
В любую, даже мартовскую деку, у Вас есть право 365 днейElenaHelena писав:Подскажите, плиз.
Если я не включу в январскую декларацию НН от поставщика , считая что она выписана им ошибочно (основание - акт от 30/01/2018, который ещё не подписан). То, если этот злополучный акт таки подпишут с той январской датой, то я могу включить эту НН в любую следующую декларацию (например за февраль) или должна корректировать январскую?
-
Oska1302
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 11:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
Выписала минусовый РК в ноябре (сумма маленькая 90 грн.) , отправила покупателю, тот вовремя зарегистрировал, а я провтыкала и не включила в декларацию вовремя. Можно мне ее в поточном месяце отобразить? так не охота уточненку делать..
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8720
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6638 разів
- Контактна інформація:
Я б зробила УР...Oska1302 писав:Выписала минусовый РК в ноябре (сумма маленькая 90 грн.) , отправила покупателю, тот вовремя зарегистрировал, а я провтыкала и не включила в декларацию вовремя. Можно мне ее в поточном месяце отобразить? так не охота уточненку делать..
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС приобретение товаров/услуг без НДС (услуги банка, услуги от единоналожников - неплательщиков НДС, и т.п.)?
Я так понимаю - это строка 10.3??? Та, которая раньше была 11.1 или 11.2?
(дело в том, что я сдаю НДС-ку впервые после 2,5-летнего перерыва в работе, поэтому очень боюсь ошибиться #:( )
Я так понимаю - это строка 10.3??? Та, которая раньше была 11.1 или 11.2?
(дело в том, что я сдаю НДС-ку впервые после 2,5-летнего перерыва в работе, поэтому очень боюсь ошибиться #:( )
-
АЛЮШКА
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 09:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Верно, в строке 10.3#smile3#ELG писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС приобретение товаров/услуг без НДС (услуги банка, услуги от единоналожников - неплательщиков НДС, и т.п.)?
Я так понимаю - это строка 10.3??? Та, которая раньше была 11.1 или 11.2?
(дело в том, что я сдаю НДС-ку впервые после 2,5-летнего перерыва в работе, поэтому очень боюсь ошибиться #:( )
Большое спасибо!АЛЮШКА писав:Верно, в строке 10.3#smile3#ELG писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС приобретение товаров/услуг без НДС (услуги банка, услуги от единоналожников - неплательщиков НДС, и т.п.)?
Я так понимаю - это строка 10.3??? Та, которая раньше была 11.1 или 11.2?
(дело в том, что я сдаю НДС-ку впервые после 2,5-летнего перерыва в работе, поэтому очень боюсь ошибиться #:( )