Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Анжела777
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 23 лютого 2017, 17:08
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Анжела777 »

добрый день! Подскажите, как сейчас платить налоговые обязательства по НДС, начисленные в уточняющем расчете (сумму недоплаты): с текущего счета на бюджетный счет, или на электронный НДС счет и куда оплачивать самостоятельно начисленный штраф? на бюджетный или на свой электронный НДС счет?

цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

Допоможіть! В листопаді помилково виписана ПН(на меншу суму) в лютому зробила РК і доперечислила суму ПДВ на електронний рахунок ПДВ і зарееструвала РК.
Чи можна зробити виправлення декларації за листопад 2016року , включивши цей РК в додаток 1 і в декларацію за лютий 2016.
Чи треба робити виправлення через уточнюючу декларацію і сплачувати штраф 3% від суми на рахунок ПДВ (НЕ ЕЛЕКТРОННИЙ)

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

цветок писав:Допоможіть! В листопаді помилково виписана ПН(на меншу суму) в лютому зробила РК і доперечислила суму ПДВ на електронний рахунок ПДВ і зарееструвала РК.
Чи можна зробити виправлення декларації за листопад 2016року , включивши цей РК в додаток 1 і в декларацію за лютий 2016.
Чи треба робити виправлення через уточнюючу декларацію і сплачувати штраф 3% від суми на рахунок ПДВ (НЕ ЕЛЕКТРОННИЙ)
У вас була недоплата ПЗ. Після реєстрації РК плюсового - треба подати УР самост. за 01.2016
Щодо того куди платити - зміни з новго року якби прийняті - платити на ел.рахунок- але по факту система не працює ще - тому я б оплатила на бюджетний.

цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

При перерахуванні 3% штрафу по ПДВ код виду сплати ставим 101?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

цветок писав:При перерахуванні 3% штрафу по ПДВ код виду сплати ставим 101?
Я ставила раніше так.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Добрый день. Случилась такая проблема и у меня. Нужно зарегистрировать НН на 300 грн в тч НДС 50 грн в январе (31.01.2017г) и НН на 300 грн в тч НДС 50 грн в феврале (28.02.2017г). Никогда не сдавал уточненки. Как быть с штрафом по просрочке регистрации НН и штрафом по недоимке по НДС?

Куда платить?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Denis@@@ писав:Добрый день. Случилась такая проблема и у меня. Нужно зарегистрировать НН на 300 грн в тч НДС 50 грн в январе (31.01.2017г) и НН на 300 грн в тч НДС 50 грн в феврале (28.02.2017г). Никогда не сдавал уточненки. Как быть с штрафом по просрочке регистрации НН и штрафом по недоимке по НДС?

Куда платить?
Ви вище читали напевно, що якби все має йти через СЕА, але система поки що так не працює і податківці рекомендують платить на бюджетний рахунок, щоб уникнути недоїмки. У вас такі суми смішні, що я оплатила б напряму, в крайньому разі буде висіть переплата...

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Вы имеете ввиду оплатить на свой счет по НДС? С него и снимут эти суммы недоимки?

А могут в ДФС выписать админштраф?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Denis@@@ писав:Вы имеете ввиду оплатить на свой счет по НДС? С него и снимут эти суммы недоимки?

А могут в ДФС выписать админштраф?
Ні, я маю на увазі бюджетний рахунок. Той на який раніше платили. Його можна звірити у кабінеті.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Tasa писав:
Denis@@@ писав:Вы имеете ввиду оплатить на свой счет по НДС? С него и снимут эти суммы недоимки?

А могут в ДФС выписать админштраф?
Ні, я маю на увазі бюджетний рахунок. Той на який раніше платили. Його можна звірити у кабінеті.
Я на тот счет плачу согласно % которые я рассчитаю по недоимке по НО?

10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”