Уточнююча по ПДВ
У декларації з ПДВ за лютий 2017 року буда допущена помилка - завищена суму податкового зобов'язання з ПДВ(включена неіснуюча податкова накладна), через що була задекларована додатна сума до сплати в бюджет(рядок 18) - 2025грн, замість від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду(рядок 21) - 3892 грн. Помилка була виявлена 18.04.2017р та поданий уточнюючий розрахунок з уточненими додатками Д2 та Д5. В декларацію за який звітний період можна включити дані уточнюючого розрахунку і в якому обсязі?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
значення графи 6 рядка 21 уточнюючої переносите в рядок 16.2 декларації за квітеньKatty писав:У декларації з ПДВ за лютий 2017 року буда допущена помилка - завищена суму податкового зобов'язання з ПДВ(включена неіснуюча податкова накладна), через що була задекларована додатна сума до сплати в бюджет(рядок 18) - 2025грн, замість від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду(рядок 21) - 3892 грн. Помилка була виявлена 18.04.2017р та поданий уточнюючий розрахунок з уточненими додатками Д2 та Д5. В декларацію за який звітний період можна включити дані уточнюючого розрахунку і в якому обсязі?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Подскажите, пожалуйста. Продавец прислал нулевой РК от 02.03.2017 (зарегистрирован 18.04.2017) к НН от 05.12.2016. - изменение количества и стоимости. Каковы мои действия? Мне нужно подавать уточненку за декабрь 2016 года? Иначе штраф за неправомочное увеличение кредита в декабре? И НДС нужно будет доплатить за декабрь?... Голова кругом, никак не соображу....
А потом как - я включаю эту же НН в апрель 2017 года?
А потом как - я включаю эту же НН в апрель 2017 года?
підкажіть будьласка, в ур дод.5 не правильно внесла коригування замість табл.кредит.коригувала зобов'язання...як виправити?
конрагент х -3134,21 -626,84
котрагент У +3134,21 +626,84, потрібнобуло те ж саме , але в іншій таблиці
якщо зроблю +3134,21 +626,84
-3134,21 -626,84
, чи виправлю помилку в зобов'язаннях?
конрагент х -3134,21 -626,84
котрагент У +3134,21 +626,84, потрібнобуло те ж саме , але в іншій таблиці
якщо зроблю +3134,21 +626,84
-3134,21 -626,84
, чи виправлю помилку в зобов'язаннях?
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
А Додатки к УР должны быть "Звытний" или "Уточнюючий?Tasa писав:Так. І створюєте в періоді - квітеньИрунчик писав:Подскажите, пожалуйста, если я сегодня отправляю уточненку за февраль, то какой Звітний (податковий) період я ставлю? Апрель?
А то если создаю УР "Уточнюючий" - выдает ошибку, если УР Звитний - и додати Звитни
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1470
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 900 разів
- Подякували: 622 рази
додатки мають бути уточнюючіANNA_N писав:А Додатки к УР должны быть "Звытний" или "Уточнюючий?Tasa писав:Так. І створюєте в періоді - квітеньИрунчик писав:Подскажите, пожалуйста, если я сегодня отправляю уточненку за февраль, то какой Звітний (податковий) період я ставлю? Апрель?
А то если создаю УР "Уточнюючий" - выдает ошибку, если УР Звитний - и додати Звитни
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Подскажите, пожалуйста. Декларацию подала, увидела , что не заполнила Відмітки про подання до декларации.
Это сильно наказуемо? Оставить как есть или Подавать Новый ( я так понимаю еще можно)
Это сильно наказуемо? Оставить как есть или Подавать Новый ( я так понимаю еще можно)
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
По скольку время есть, я бы подала звитный новыйЛариса М писав:Подскажите, пожалуйста. Декларацию подала, увидела , что не заполнила Відмітки про подання до декларации.
Это сильно наказуемо? Оставить как есть или Подавать Новый ( я так понимаю еще можно)
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 02 жовтня 2012, 06:58
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 13 разів
Добрый вечер,
подскажите по ситуации, коллеги
получили нулевые РК в марте к налоговым накладным за 01, 02. 2017, и за 07.2016 - корректируют код УКТ ВЭД. Что мне с этим делать? это обязат. реквизит в налог. накладных..#rtfm#
как подать уточненку и не заплатить штраф.. можно ли обойтись тем чтобы показать в Д1 текущ. декларации?
подскажите по ситуации, коллеги
получили нулевые РК в марте к налоговым накладным за 01, 02. 2017, и за 07.2016 - корректируют код УКТ ВЭД. Что мне с этим делать? это обязат. реквизит в налог. накладных..#rtfm#
как подать уточненку и не заплатить штраф.. можно ли обойтись тем чтобы показать в Д1 текущ. декларации?