Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Katty
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 31 липня 2012, 07:07
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Katty »

У декларації з ПДВ за лютий 2017 року буда допущена помилка - завищена суму податкового зобов'язання з ПДВ(включена неіснуюча податкова накладна), через що була задекларована додатна сума до сплати в бюджет(рядок 18) - 2025грн, замість від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду(рядок 21) - 3892 грн. Помилка була виявлена 18.04.2017р та поданий уточнюючий розрахунок з уточненими додатками Д2 та Д5. В декларацію за який звітний період можна включити дані уточнюючого розрахунку і в якому обсязі?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Katty писав:У декларації з ПДВ за лютий 2017 року буда допущена помилка - завищена суму податкового зобов'язання з ПДВ(включена неіснуюча податкова накладна), через що була задекларована додатна сума до сплати в бюджет(рядок 18) - 2025грн, замість від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду(рядок 21) - 3892 грн. Помилка була виявлена 18.04.2017р та поданий уточнюючий розрахунок з уточненими додатками Д2 та Д5. В декларацію за який звітний період можна включити дані уточнюючого розрахунку і в якому обсязі?
значення графи 6 рядка 21 уточнюючої переносите в рядок 16.2 декларації за квітень

moneta80
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 132
З нами з: 09 серпня 2013, 15:59
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення moneta80 »

а обязательство и 3% куда платить кто нибудь знает?

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Подскажите, пожалуйста. Продавец прислал нулевой РК от 02.03.2017 (зарегистрирован 18.04.2017) к НН от 05.12.2016. - изменение количества и стоимости. Каковы мои действия? Мне нужно подавать уточненку за декабрь 2016 года? Иначе штраф за неправомочное увеличение кредита в декабре? И НДС нужно будет доплатить за декабрь?... Голова кругом, никак не соображу....
А потом как - я включаю эту же НН в апрель 2017 года?

Натали02
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 19 грудня 2016, 17:04
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Натали02 »

підкажіть будьласка, в ур дод.5 не правильно внесла коригування замість табл.кредит.коригувала зобов'язання...як виправити?

конрагент х -3134,21 -626,84
котрагент У +3134,21 +626,84, потрібнобуло те ж саме , але в іншій таблиці



якщо зроблю +3134,21 +626,84
-3134,21 -626,84
, чи виправлю помилку в зобов'язаннях?

ANNA_N
Оракул
Оракул
Повідомлень: 266
З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення ANNA_N »

Tasa писав:
Ирунчик писав:Подскажите, пожалуйста, если я сегодня отправляю уточненку за февраль, то какой Звітний (податковий) період я ставлю? Апрель?
Так. І створюєте в періоді - квітень
А Додатки к УР должны быть "Звытний" или "Уточнюючий?
А то если создаю УР "Уточнюючий" - выдает ошибку, если УР Звитний - и додати Звитни

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1470
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 900 разів
Подякували: 622 рази

Повідомлення zoltan »

ANNA_N писав:
Tasa писав:
Ирунчик писав:Подскажите, пожалуйста, если я сегодня отправляю уточненку за февраль, то какой Звітний (податковий) період я ставлю? Апрель?
Так. І створюєте в періоді - квітень
А Додатки к УР должны быть "Звытний" или "Уточнюючий?
А то если создаю УР "Уточнюючий" - выдает ошибку, если УР Звитний - и додати Звитни
додатки мають бути уточнюючі

Лариса М
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 767
З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
Дякував (ла): 164 рази
Подякували: 207 разів

Повідомлення Лариса М »

Подскажите, пожалуйста. Декларацию подала, увидела , что не заполнила Відмітки про подання до декларации.
Это сильно наказуемо? Оставить как есть или Подавать Новый ( я так понимаю еще можно)

Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

Лариса М писав:Подскажите, пожалуйста. Декларацию подала, увидела , что не заполнила Відмітки про подання до декларации.
Это сильно наказуемо? Оставить как есть или Подавать Новый ( я так понимаю еще можно)
По скольку время есть, я бы подала звитный новый

Galene
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 02 жовтня 2012, 06:58
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 13 разів

Повідомлення Galene »

Добрый вечер,
подскажите по ситуации, коллеги
получили нулевые РК в марте к налоговым накладным за 01, 02. 2017, и за 07.2016 - корректируют код УКТ ВЭД. Что мне с этим делать? это обязат. реквизит в налог. накладных..#rtfm#
как подать уточненку и не заплатить штраф.. можно ли обойтись тем чтобы показать в Д1 текущ. декларации?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”