24 строка декларации по НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.

Виталий8268
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 19 березня 2013, 12:56

Повідомлення Виталий8268 »

Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.
А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Виталий8268 писав:
Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.
А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Виталий8268 писав:
Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.
А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?
Стр.23.2 - в счёт будущих платежей по оплаченному поставщикам НК, а стр. 24 - по НЕоплаченному...

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Виталий8268 писав:
Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.
А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?
Вы показываете в р.23.2 и подаете Додаток 2 и Додаток 3. И в следующем месяце, уже в деке суммы видеть не будете, а она остается на особ. счету (на карточке в налоговой), у себя по сч. 64 видеть будете и котролировать, а я выше писала только - оплачен. НДС.

Виталий8268
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 19 березня 2013, 12:56

Повідомлення Виталий8268 »



р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів[/quote]
Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів
Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?[/quote]

М, да, как еще объяснить уже написала, весь оплаченный НДС по банку можно и нужно показывать в р. 23.2 , не знаю заведите себе табличку в Ехсеl и котролируйте, какую сумму Вы указали в р.23 ., а если у Вас полученный товар но Вы за него не рассчитались, тогда отражаете в р.21.1 и р.24, если оплачен то сначало р. 21.1 потом р.23.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Ольга24 писав:
Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів
Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?

Виталий, очевидно, имеет ввиду, как в лицевом счёте ГНИ видно, что переплата, если стр.23.2 в дальнейших деках ни в одну строку не переносится...

Если это так, то боюсь что-то сказать не совсем правильно, потому что у самой именно такой ситуации не было на практике, но насколько правильно могу судить по материалам семинаров, то стр.23.2 как-то заносится в лицевой счёт ГНИ типа или со знаком минус начисление и там сразу становится на переплату, поэтому, когда у вас возникает начисление, оно закрывается переплатой и платить ничего не надо... Вот где-то так...#blush# #curtsey#

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Ольга24 писав:
Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів
Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?
М, да, как еще объяснить уже написала, весь оплаченный НДС по банку можно и нужно показывать в р. 23.2 , не знаю заведите себе табличку в Ехсеl и котролируйте, какую сумму Вы указали в р.23 ., а если у Вас полученный товар но Вы за него не рассчитались, тогда отражаете в р.21.1 и р.24, если оплачен то сначало р. 21.1 потом р.23. [/quote]
Потом вдруг оплатили и с р.24 переносите, уже в следующей деке будут р. 21.2 и р.23.2 .

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

tomassa писав:
Ольга24 писав:
Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів
Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?
М, да, как еще объяснить уже написала, весь оплаченный НДС по банку можно и нужно показывать в р. 23.2 , не знаю заведите себе табличку в Ехсеl и котролируйте, какую сумму Вы указали в р.23 ., а если у Вас полученный товар но Вы за него не рассчитались, тогда отражаете в р.24.
Виталий, очевидно, имеет ввиду, как в лицевом счёте ГНИ видно, что переплата, если стр.23.2 в дальнейших деках ни в одну строку не переносится...

Если это так, то боюсь что-то сказать не совсем правильно, потому что у самой именно такой ситуации не было на практике, но насколько правильно могу судить по материалам семинаров, то стр.23.2 как-то заносится в лицевой счёт ГНИ типа или со знаком минус начисление и там сразу становится на переплату, поэтому, когда у вас возникает начисление, оно закрывается переплатой и платить ничего не надо... Вт где-то так...#blush# #curtsey# [/quote]

Можно прийти в налоговую или через Медок сделать : акт сверки с налоговой или взять распечатку по переплатам.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”