Реестр налоговых накладных- как исправить???

декларація, уточнення, виправлення помилок
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Бюгюльмэ писав:Если УР за октябрь подали самостоятельный в декабре, то исправления с видом ПНПУ вносятся в реестр декабря и реестр подаётся с декабрьской декой.
Если будете подавать УР за октябрь в составе ноябрьской деки, то эти ПНПУ вносите в реестр ноября.
Вы, как всегда правы, не умею я всех тонкостей прусмотреть#wall#

lubanya
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 11 квітня 2013, 02:18
Дякував (ла): 13 разів

Повідомлення lubanya »

Добрый день! Кто может подскажите пожалуйста!!!!

В Декларации за 09.2013 было допущено 2 ошибки: 1) не включено НН выданую в обязательства; 2) 2 раза отображена одна и таже НН которая дает право на НК.

#help#

Декларация за ноябрь уже здана.

Решения вопроса:
Думаю подать УР как отдельный документ за ноябрь, период что уточняеться - сентябрь, уточняющий Д.5, и естественно все оплатить. Только вот не знаю как быть с реестром: или сейчас подать порцию 2 за ноябрь и включить в него сентябирьское НО и выключить НК, или уже поздно и нужно подавать в реэстре за декабрь?

Спасибо

1рина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 510
З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
Дякував (ла): 1798 разів
Подякували: 598 разів

Повідомлення 1рина »

Читайте предыдущие сообщения. В каком месяце подаете, тот и является периодом, ноябрь уже ушел. Реестры не уточняем, читаем Порядок №1340 (V раздел).

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Если Вы собрались подавать самостоятельный УР, то отчетный период - декабрь, уточняемый - сентябрь.
Исправления вносите с видом документа ПНПУ в декабрьский реестр, который будете подавать с декабрьской декой.

Olga Steb
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 12 лютого 2013, 07:39
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Olga Steb »

Добрый день, подскажите, пожалуйста, в реестре за октябрь в разделе налоговых обязательств была допущена ошибка в графе "дата выписки налоговой накладной" - поставлена неправильная дата выписки налоговой накладной - все остальное без изменений. Надо ли как-то эту ошибку исправлять в ноябрьском реестре. Заранее спасибо за помощь.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

В ноябрьском реестре делаете две записи: неправильную с минусом, правильную - плюсом. Вид документа ПНП (без всяких букв У)

Julia_76
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 05 листопада 2013, 20:10
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення Julia_76 »

ludlen писав:Вопрос: В мае была отображена выданная НН в реестре с неправильной суммой вместо 500грн - 250грн НДС.
Как исправить ошибку в реестре выданных накладных? Интересует какой номер НН ставить. Поскольку в Порядке №1340 четко указано порядковый номер НН соответствует порядковому номер записи в Реестре. В мае эта НН была отражена с №20, в этом месяце №20 уже занят.
Порядке №1340 гласит
2.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).
При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року.



Разве я не могу вести свою нумерацию и начать регистрировать налоговые накладные хоть с 1020 номера?

Tasve
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 15 грудня 2013, 11:07
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Tasve »

Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
Могу ли я включить в реестр НН за ноябрь одну налоговую (НО), выданную в октябре? Являюсь плательщиком Единого налога 4 гр. (3%+НДС). Декларацию сдаю поквартально. Какие штрафные санкции могут применить в этом случае?

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2544
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2147 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

Tasve писав:Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
Могу ли я включить в реестр НН за ноябрь одну налоговую (НО), выданную в октябре? Являюсь плательщиком Единого налога 4 гр. (3%+НДС). Декларацию сдаю поквартально. Какие штрафные санкции могут применить в этом случае?


Конечно, можете включить в Реестр за ноябрь. Только в самом Реестре дату ОТРИМАННЯ нужно поставить любую ноябрём месяцем, дату ВЫПИСКИ отразите правильную(октябрём)
И спокойно включайте в Декларацию за 4-й квартал .
Опоздавшие НН можно включать в отчёты в течение 365дней. Штрафы не предусмотрены.

Tasve
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 15 грудня 2013, 11:07
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Tasve »

Valentina писав:
Tasve писав:Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
Могу ли я включить в реестр НН за ноябрь одну налоговую (НО), выданную в октябре? Являюсь плательщиком Единого налога 4 гр. (3%+НДС). Декларацию сдаю поквартально. Какие штрафные санкции могут применить в этом случае?


Конечно, можете включить в Реестр за ноябрь. Только в самом Реестре дату ОТРИМАННЯ нужно поставить любую ноябрём месяцем, дату ВЫПИСКИ отразите правильную(октябрём)
И спокойно включайте в Декларацию за 4-й квартал .
Опоздавшие НН можно включать в отчёты в течение 365дней. Штрафы не предусмотрены.
это налоговое обязательство. Акт вернули позже.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”