Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Авже ж.

ирина07
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 26 березня 2012, 06:36
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення ирина07 »

Большое СПАСИБО, хотела понять для себя. Еще раз спасибо.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как правильно сдать Декларацию по НДС за март, если такая ситуация:
Исправляем ошибку поставщика! В октябре 2012 выписал нам НН, сейчас оказалось, что они выписали НН на большую сумму и отчитались в октябре уже так, а нам не сообщили. Получается мы включили в деку за октябрь меньше НК по НДС, чем нужно было. Исправлять теперь надо текущей декой, так как УР наша налоговая не принимает. Как правильно заполнить в этом случае деку? и Реестр к ней?#wall#

elena1111211
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 22 березня 2011, 08:27
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення elena1111211 »

Подскажите, форма декларации по НДС тоже поменялась? Или только реестр? Если да, то какой код формы в ОПЗ.

elen1962
Гений
Гений
Повідомлень: 383
З нами з: 12 квітня 2011, 05:54
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 104 рази

Повідомлення elen1962 »

В опз остались те же коды, только где ЗАТВЕРДЖЕНО на самих формах дописали ( у редакции наказу.......вид 17.12.12 р. № 1342).

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

нужно пустой отчет по ндс . я правильно поняла. сдаю пустую деку, пустой реестр(обязательно),а додаток5(пустой )-не надо?прошу прощения за тафтологию.... но все же?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

maryx писав:нужно пустой отчет по ндс . я правильно поняла. сдаю пустую деку, пустой реестр(обязательно),а додаток5(пустой )-не надо?прошу прощения за тафтологию.... но все же?
Пустой Д5 (Д1, Д2 и т.д.) можно не сдавать.

ирина07
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 26 березня 2012, 06:36
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення ирина07 »

Добрый день! А обновления для 1С уже было, для отчетов по НДС? Больше интересует реест НН, в ОПЗ обновление уже есть, но возникают вопросы о его заполнении. Спасибо.

Sv-Sv
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 10 квітня 2013, 08:49
Подякували: 3 рази

Повідомлення Sv-Sv »

ЕленаС. писав:
Popen писав:Получена НН. Ставка НДС = 0% (автоуслуги при ввозе импорта). Эта НН должна отражаться в стр. 10.1 ? Или я ошибаюсь ?
Не ошибаетесь, отражается 10.1.

Неправильно. Отражать надо по 11.1 или 11.2 в зависимости от направления использования. А в 10.1 отражаются суммы приобретений с НДС!

Sv-Sv
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 10 квітня 2013, 08:49
Подякували: 3 рази

Повідомлення Sv-Sv »

ЗаИр писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как правильно сдать Декларацию по НДС за март, если такая ситуация:
Исправляем ошибку поставщика! В октябре 2012 выписал нам НН, сейчас оказалось, что они выписали НН на большую сумму и отчитались в октябре уже так, а нам не сообщили. Получается мы включили в деку за октябрь меньше НК по НДС, чем нужно было. Исправлять теперь надо текущей декой, так как УР наша налоговая не принимает. Как правильно заполнить в этом случае деку? и Реестр к ней?#wall#
А у Вас в наличии какая НН - на старую сумму или на новую?
Если есть нормальная правильная НН в Реестре НН сделайте старую НН сторно, новую включите, а в декларации сторно отразите по стр. 16.1. Новая сумма пойдет по 10.1 в общем НК

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”