Уточненка по НДС.

декларація, уточнення, виправлення помилок
Mary-mary
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 10 жовтня 2013, 10:30
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mary-mary »

У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

SvetA09 писав:У меня такая ситуация:в ноябре 2012 была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.
А чем Вам не понравилась пошаговая инструкция Popenа?
Popen писав:
SvetA09 писав: Добрый вечер. У меня такая ситуация:в ноябре была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.
Имеется ввиду ноябрь 2012 и я так понимаю, что нужно снять НК по НН в июле (вторично включенная одна и та же НН) ?
1. Подаёте УР (отч.период=11.2013, испр.период=07.2013 и такой же Д5 (уточн.).
В гр.6 УРа (стр.10.1, стр.17) появится "-", в стр.25 вылезет недоимка, а в стр.26 вылезет 3% штраф.
В Д5 указываете значение "удаляемой" НН с "-".
2. В реестре ноября 2013 добавляете новую строку (копия соотв. строки из июля (но тек.№=тек.№ноября)), добавляете "У", значения с "-".
3. Перечисляете недоимку+3% самоштрафа, пеню можно посчитать приблизительно (НКУ) и отдельной платежкой перечисляете.
4. Посылаете УР.
P.S. Можно ознакомиться с темой http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4296p23.aspx
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm3 ... spx#379817

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Mary-mary писав:У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.
Нужно подавать УР за август с начислением штрафа: 3% за самостоятельный УР или 5% за УР в составе деки. Штраф и сумму НДС по самостоятельному УРу нужно оплатить до/одновременно с подачей УРа; сроки оплаты штрафа и недоимки по УРу в составе деки соответствуют срокам оплаты НДС по такой деке.
Как отобразить в реестре - смотрите предыдущий пост (инструкция Popenа)

SvetA09
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 29 липня 2013, 22:08
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення SvetA09 »

Бюгюльмэ писав:
SvetA09 писав:У меня такая ситуация:в ноябре 2012 была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.
А чем Вам не понравилась пошаговая инструкция Popenа?
Popen писав:
SvetA09 писав: Добрый вечер. У меня такая ситуация:в ноябре была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.
Имеется ввиду ноябрь 2012 и я так понимаю, что нужно снять НК по НН в июле (вторично включенная одна и та же НН) ?
1. Подаёте УР (отч.период=11.2013, испр.период=07.2013 и такой же Д5 (уточн.).
В гр.6 УРа (стр.10.1, стр.17) появится "-", в стр.25 вылезет недоимка, а в стр.26 вылезет 3% штраф.
В Д5 указываете значение "удаляемой" НН с "-".
2. В реестре ноября 2013 добавляете новую строку (копия соотв. строки из июля (но тек.№=тек.№ноября)), добавляете "У", значения с "-".
3. Перечисляете недоимку+3% самоштрафа, пеню можно посчитать приблизительно (НКУ) и отдельной платежкой перечисляете.
4. Посылаете УР.
P.S. Можно ознакомиться с темой http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4296p23.aspx
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm3 ... spx#379817
Наоборот. Мне очень понравилась.Все доступно. Просто подумала, может как-то можно обойти это все#smile3#

Монголка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 142
З нами з: 26 грудня 2012, 10:51
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 14 разів

Повідомлення Монголка »

Опять туплю...
Не прописала в додатке 1 причину корректировки,хочу подать УР (самостоятельный) + Уточнюючий додаток 1.
Я правильно понимаю,что я повторяю строчку все также,ка ки была подана, только с обратным знаком и добавляю правильную,то есть в итоге у меня 2 строки-одна та ,что была,с обратным знаком,а вторая-правильная,в итоге -0,тк итоговая сумма не меняется..
верно?

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Доброго всем дня #smile3# Сегодня столкнулась с новой (для меня) фишкой гни, может кто-то конечно это проходил.. Мне нужно срочно сдать УР по ндс за некоторые предыдущие периоды, гни в беседе заявила что, при камералке они могут поснимать н.к. только на основании того что в Дод.1 в гр.8 (основание для кор-ки) написано например "змина номенклатури" а не "змина килькости", вот сижу и думаю как уточниться? Сам УР ясно идет без изменений, а дод.1 к нему как уточнять:
1. переписать все что было в звитном, но исправить основание и все или..
2. одной строкой то что было в звитной с "-" написать с "+" и второй строкой тоже самое, но с правильным основанием и опять с "-". #blush#

Mary-mary
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 10 жовтня 2013, 10:30
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mary-mary »

Бюгюльмэ писав:
Mary-mary писав:У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.
Нужно подавать УР за август с начислением штрафа: 3% за самостоятельный УР или 5% за УР в составе деки. Штраф и сумму НДС по самостоятельному УРу нужно оплатить до/одновременно с подачей УРа; сроки оплаты штрафа и недоимки по УРу в составе деки соответствуют срокам оплаты НДС по такой деке.
Как отобразить в реестре - смотрите предыдущий пост (инструкция Popenа)

У меня вопрос: чем мне грозит не подача уточняющего расчета, а отображение операций в текущей октябрьской декларации без самоштрафов???

Mary-mary
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 10 жовтня 2013, 10:30
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mary-mary »

Бюгюльмэ писав:
Mary-mary писав:У меня такой вопрос к знающим: в августе не показали обязательство и не включили в реестр налоговую накладную, в октябре появилась возможность включить это обязательство в декларацию и перекрыть его. Как лучше отобразить в реестре августовские налоговые и чем это грозит по штрафам? Операцию хочу сделать в звитной декл.
Нужно подавать УР за август с начислением штрафа: 3% за самостоятельный УР или 5% за УР в составе деки. Штраф и сумму НДС по самостоятельному УРу нужно оплатить до/одновременно с подачей УРа; сроки оплаты штрафа и недоимки по УРу в составе деки соответствуют срокам оплаты НДС по такой деке.
Как отобразить в реестре - смотрите предыдущий пост (инструкция Popenа)

У меня вопрос: чем мне грозит не подача уточняющего расчета, а отображение операций в текущей октябрьской декларации без самоштрафов???

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

УР и самоштраф это 3 или 5%.
Обнаружение такого занижения августовских обязательств налоговиками будет стоить 25% штрафа.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

rubin писав:Доброго всем дня #smile3# Сегодня столкнулась с новой (для меня) фишкой гни, может кто-то конечно это проходил.. Мне нужно срочно сдать УР по ндс за некоторые предыдущие периоды, гни в беседе заявила что, при камералке они могут поснимать н.к. только на основании того что в Дод.1 в гр.8 (основание для кор-ки) написано например "змина номенклатури" а не "змина килькости", вот сижу и думаю как уточниться? Сам УР ясно идет без изменений, а дод.1 к нему как уточнять:
1. переписать все что было в звитном, но исправить основание и все или..
2. одной строкой то что было в звитной с "-" написать с "+" и второй строкой тоже самое, но с правильным основанием и опять с "-". #blush#
По камералке сейчас могут снять только за сентябрь, по остальным периодам прошли сроки. Не думаю, что текст в гр.8 может явиться причиной для снятия НК. Кстати, а что в самом РК написано? Да если ещё и зарегистрировано?
Насчет исправлений в Дод.1: неправильную строку с минусом и правильную строку с плюсом. В итоге - ноль.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”