Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Ольчик147 писав:
novichok писав:
Ольчик147 писав: #clamping#
Не понятно ,что значит без НДС ( ГТД или 0%), но если она у Вас по порядку номеров, то в дод5 должна отразиться и в декларации внесется продажа без НДС в свою строку
НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.
Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11,1 а если 0% то в 10))

Ольчик147
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 28 січня 2012, 03:25
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ольчик147 »

novichok писав:
Ольчик147 писав:
novichok писав: Не понятно ,что значит без НДС ( ГТД или 0%), но если она у Вас по порядку номеров, то в дод5 должна отразиться и в декларации внесется продажа без НДС в свою строку
НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.
Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11 строка кажется)
В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Строка11.1 если совсем без НДС и для произв нужд,11.2 если не лоя производственных и в строку 10 если по 0 ставке НДС

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

Ольчик147 писав:
novichok писав:
Ольчик147 писав: НН выписанная плательщиком НДС на услугу, которая не облагается НДС. Мы ее не выписывали, а получили от контрагента.
Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11 строка кажется)
В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?
вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2

Маша и Медведь
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 27 січня 2015, 11:33
Подякували: 6 разів

Повідомлення Маша и Медведь »

FyDD писав:Я не знаю куда пристроить свой вопрос, поэтому здесь он может не в тему, но помогите плиз
Мы оскаржували НУР
1. на время оскарження начисление по нур по л/с не проводится, так ведь ?
2 если не проводится, то что можно сделать если нам провели и получилась недоимка и пеня ??
3 если мы проигрываем оскарження, то начисление проводится датой НУРа или последнего отказа ???
Мы судимся уже 2 года с ДФС и пока не будет решения последнего суда который нельзя оскаржити, только тогда, той датой проводятся начисления.

Ольчик147
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 28 січня 2012, 03:25
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ольчик147 »

Annya писав:
Ольчик147 писав:
novichok писав: Тогда вводите ее как раньше на основании акта и сама сумма должна появиться в кредите в строке полученных без НДС( 11 строка кажется)
В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?
вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2
Извините, за глупый вопрос, но с контрагентами неплательщиками НДС я поступаю аналогично?

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

подскажите, плиз....правильно ли в апреле + получился, хочу его перекрыть минусом марта
стр. 18=10108,00
стр.20=20.1=10701
стр 21=593
стр.22=22.1=593
спец окошко стр. 22.1- пустое
стр.24=583

или вместе стр.22.1, поставить в стр. 23=23,3

стр. 26, 27 не заполняются.#help# #help# #help#

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

Ольчик147 писав:
Annya писав:
Ольчик147 писав: В дод 5 я так понимаю она не отражается, а в декларации 11,1 или 11,2?
вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2
Извините, за глупый вопрос, но с контрагентами неплательщиками НДС я поступаю аналогично?
вы имеете ввиду с кем с покупателями или поставщиками?

Ольчик147
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 28 січня 2012, 03:25
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ольчик147 »

Annya писав:
Ольчик147 писав:
Annya писав: вы ставите нн только в декларацию в стр. 11,2
Извините, за глупый вопрос, но с контрагентами неплательщиками НДС я поступаю аналогично?
вы имеете ввиду с кем с покупателями или поставщиками?
поставщиками

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

Ставьте в строку 11.1 и не ошибетесь.
Єто в случае использования услуг(материалов) в хоздеятельности.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”