конечный срок регистрации 11 числа. Теребите их, в противном случае, в свой НК ВЫ сможете вкл. НН в том периоде, когда она будет зарегистрирована, но не более 180 дней со дня выписки ННdin-nik писав:Добрый день! Нужна помощь!!!! #wall# Мы работаем по договору комиссии. Мы - комитент. Отчет от комиссионера, акт выполненных работ и оплата прошли 27 мая. Они нам должны налоговую накладную на комиссионное вознаграждение за реализацию. 15 дневный срок заканчивается сегодня. От них - тишина. Если не будет зарегистрирована от них НН, то я не смогу включить НК в деку за май? А за июнь? Всем заранее спасибо!!!#smile3#
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
Спасибо!!! Но они что-то тянут и никак не могу от них толкового ответа услышать. Никакой сейчас жалобы не могу на них подать, чтоб включить НК?Люлик писав:конечный срок регистрации 11 числа. Теребите их, в противном случае, в свой НК ВЫ сможете вкл. НН в том периоде, когда она будет зарегистрирована, но не более 180 дней со дня выписки ННdin-nik писав:Добрый день! Нужна помощь!!!! #wall# Мы работаем по договору комиссии. Мы - комитент. Отчет от комиссионера, акт выполненных работ и оплата прошли 27 мая. Они нам должны налоговую накладную на комиссионное вознаграждение за реализацию. 15 дневный срок заканчивается сегодня. От них - тишина. Если не будет зарегистрирована от них НН, то я не смогу включить НК в деку за май? А за июнь? Всем заранее спасибо!!!#smile3#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
жалобу подать можете, но она уже не явл. основанием для вкл. в НКdin-nik писав: Спасибо!!! Но они что-то тянут и никак не могу от них толкового ответа услышать. Никакой сейчас жалобы не могу на них подать, чтоб включить НК?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 104
- З нами з: 18 травня 2015, 20:23
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 33 рази
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли было заполнять п.33 а) или п.33 б) в февральской декларации на остатки отрицательного значения, возникшего до 01.02.2015г. Я поняла, что это по желанию плательщика, т.е. можно заполнить и в апреле-июне. Налоговая сказала, что это ошибка, надо срочно подать уточненку. Подскажите у кого такое было?
Добрый вечер ! Первый раз сдаю НДС с минусом , подскажите какие приложения нужно подавать в пакете ? Заполняется ли что-нибудь в строках 26-31 ? Нужно ли сдавать Д2 ? Минус 47 грн .Где его отобразить в этом додатке ? Я эту цифру перекрываю в следующем периоде - нужно ли к следующей декларации лепить этот пресловутый Д2 ????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4345
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8079 разів
- Подякували: 6387 разів
Д2 лепится только на "минусы" периодов до 01.02.2015 года, т.е. Вас Бог миловал. Соответственно строки 26-31 у Вас пусты.Gaybey писав:Добрый вечер ! Первый раз сдаю НДС с минусом , подскажите какие приложения нужно подавать в пакете ? Заполняется ли что-нибудь в строках 26-31 ? Нужно ли сдавать Д2 ? Минус 47 грн .Где его отобразить в этом додатке ? Я эту цифру перекрываю в следующем периоде - нужно ли к следующей декларации лепить этот пресловутый Д2 ????
Минус у Вас будет исключительно в 19, 22, 23, 23.3 и 24.
Из 24 строки он "перескочит" в строку 20.1 декларации за июнь, не зависимо от того в июне у Вас будет НДС к уплате или опять "минус".
Из Додатков - обязательно 5 и, если есть -1.
Спасибо огромное , но у меня Айфин еще требует заполнить 22.1. По моему это не правильно ...А число 47 писать с минусом или не надо ?
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста в Налоговой декларации с НДС в какую строку вносить отрицательное значение из предыдущей Налоговой декларации с НДС?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
20.1 - значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду (24 переносится в 20.1)Vlad000 писав:Здраствуйте! Подскажите пожалуйста в Налоговой декларации с НДС в какую строку вносить отрицательное значение из предыдущей Налоговой декларации с НДС?