Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
нива
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 859
З нами з: 20 квітня 2012, 04:33
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 677 разів
Подякували: 243 рази

Повідомлення нива »

Подскажите, пож-та.
Если по УР нужно заплатить НДС+штраф, и нужные суммы есть на электронном счете НДС и на бюджетном счете тоже есть переплата, то подаю УР без предварительной оплаты, а НДС и штраф сами спишутся?

malinka17
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 07 липня 2017, 07:36
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення malinka17 »

Спасибо, Вам Огромное!!!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

нива писав:
20 серпня 2020, 16:12
Подскажите, пож-та.
Если по УР нужно заплатить НДС+штраф, и нужные суммы есть на электронном счете НДС и на бюджетном счете тоже есть переплата, то подаю УР без предварительной оплаты, а НДС и штраф сами спишутся?
Да.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Колеги поділіться досвідом!
Провела аналіз декларацій ПДВ за 2020 , виявила помилки.
В 07.2020 включила мною виписана РК мінусове , але не зареєстроване
У 06.2020 та 04.2020 невключена Рк мінусове виписане постачальниким та зупинена реєстрація РК
Буде по декларація донарахування до сплати ПДВ .

Десь по 1000 в кожному місяці.
Як на такі уточнення реагують податківці?
Чи потягне за собою УР перевірки???
Чи чекати поки податківці самі знайдуть мої помилки? :D

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Снежынка писав:
21 серпня 2020, 10:40
Колеги поділіться досвідом!
Провела аналіз декларацій ПДВ за 2020 , виявила помилки.
В 07.2020 включила мною виписана РК мінусове , але не зареєстроване
У 06.2020 та 04.2020 невключена Рк мінусове виписане постачальниким та зупинена реєстрація РК
Буде по декларація донарахування до сплати ПДВ .

Десь по 1000 в кожному місяці.
Як на такі уточнення реагують податківці?
Чи потягне за собою УР перевірки???
Чи чекати поки податківці самі знайдуть мої помилки? :D
Реагують нормально. Якщо самі знайдуть, то і штраф буде аж ніяк 3%...

ElenaK
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 14 лютого 2013, 01:49
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaK »

Коллеги, подскажите! Кто-нибудь сдавал уточнёнку квартальную? Просто нужно уточнить 1 квартал, а уже ж квартала нет. Нормально принимается уточнение? Спасибо.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Подаю УР за липень 2020 включила не зареєстрован по ПЗ РК мінусову.
Разом з УР подаю дод 1,
по даному покупцю ставлю з плюсом невірні дані( у звітній вони були з плюсом) дод 1 , правіильні дані зараз ставлю з мінусом,?
Як Ви подаєте уточнючий дод 1?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1638
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 823 рази
Подякували: 684 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Коротка:
Оскільки додаток 1 «Розрахунок к оригування сум податку на додану вартість (Д1)» (далі – Розрахунок к оригування) є складовою податк ової декларації з ПДВ,то виправлення помилок, що виникли при його заповненні, здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з Розрахунком коригування з відміткою «уточнюючий», в якому числові показники відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку .
При цьому , у разі якщо така помилка не вплину ла на числові показники податк ової декларації з ПДВ, то виправлення помилок у Розрахунку к оригування проводиться способом коригування.
Повна:
Відповідно до п. 50.1 ст . 50 По датк ового к одексу У країни від 02 гру дня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) та п. 1 розд. IV Порядку заповнення і подання податк ової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів У країни від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції У країни 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 21), у разі якщо у майбутніх податк ових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст . 102 ПКУ) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до так ої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку .
У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (п. 3 розд. IV Порядку № 21).
Формою додатку 1 «Розрахунок к оригування сум податку на додану вартість до податк ової декларації з податку на додану вартість (Д1)» (далі – Розрахунок к оригування) передбачено подання «уточнюючого» додатка 1.
Розрахунок к оригування є складовою податк ової декларації з ПДВ, та його подання є обов’язковим у разі заповнення рядків 4.1, 4.2, 6, 7, 13, 14 податкової декларації з ПДВ
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

astar_d
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 08 червня 2015, 11:34
Дякував (ла): 104 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення astar_d »

Ребекка писав:
20 серпня 2020, 14:46
malinka17 писав:
20 серпня 2020, 14:42
Пожалуйста, помогите!
В 7 -м месяце подала уточненку за 6-й. Увеличила обязательства и соответственно у меньшился кредит (додаток 2 уменьшился). Сейчас в отчете за 7-й месяц пишет ошибку в строке 16,2 (показала тот минус что в уточненке был)
Что не так ?
в самом низу декларации перед датой есть маленькая табличка. Ее нужно заполнить
поскажите, а в этой таблице в колонке "дата" и "номер" заполнять дату принятия и рег.номер уточнёнки?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

astar_d писав:
28 серпня 2020, 11:08
Ребекка писав:
20 серпня 2020, 14:46
malinka17 писав:
20 серпня 2020, 14:42
Пожалуйста, помогите!
В 7 -м месяце подала уточненку за 6-й. Увеличила обязательства и соответственно у меньшился кредит (додаток 2 уменьшился). Сейчас в отчете за 7-й месяц пишет ошибку в строке 16,2 (показала тот минус что в уточненке был)
Что не так ?
в самом низу декларации перед датой есть маленькая табличка. Ее нужно заполнить
поскажите, а в этой таблице в колонке "дата" и "номер" заполнять дату принятия и рег.номер уточнёнки?
да

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”