Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Nina-K писав:Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась. 13.05.15 мы оплатили и получили товар. Поставщик выписал и зарегистрировал НН.
27.05.15 мы получили эту НН и обнаружили "механическую" ошибку т.е. неправильно указано количество товара, а цена за единицу и общая сумма правильная. Поставщик выписывает РК от 27.05.15 к НН от 13.05.15 причина "Изменение количества" одна строка с "-" неправильная и вторая "+" правильная. РК=0. Могу ли я включить НН от 13.05.15 в НК? меня волнуют дата выписывания РК-27.05.15 и нужно ли этот РК показывать в Додатке 1 Декларации
можете. С РК вложились в 15-ти дневный срок, майскую НН полечили майским РК -все нормально. РК=0 не включаются в дод.1.
РК можно было и 13.05 выписать - в сроки регистрации укладывались, ну раз так сделали, тоже ничего, исправили ошибку датой обнаружения ошибки. Если бы не успели и РК делали июньский, то права на НК по НН от 13.05 не было-бы

vetka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 06 листопада 2014, 23:04
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення vetka »

Что-то я туплю!!! Подскажите , пож.. если до февраля имели минусы и все их заявили в февральской Деке а) , после февраля пошли все плюсы Дод2 подается или уже нет?

Inna49
Гений
Гений
Повідомлень: 404
З нами з: 31 січня 2012, 01:10
Дякував (ла): 393 рази
Подякували: 139 разів

Повідомлення Inna49 »

vetka писав:Что-то я туплю!!! Подскажите , пож.. если до февраля имели минусы и все их заявили в февральской Деке а) , после февраля пошли все плюсы Дод2 подается или уже нет?
ну если Вам подтвердили из Дод2 сумму в а) и у вас этот Додаток стал пустым,то зачем его подавать?

Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

Получила от КИЕВ СТАР НН от 31.05.15 и к ней РК от 31.05.15 на уменьшение. Только сегодня РК увидела и зарегистрировала. Получилась просрочка. Как в Декларацию включать ? Только НН , а РК уже июнем? Подскажите, пожалуйста.

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

Фаинна писав:Получила от КИЕВ СТАР НН от 31.05.15 и к ней РК от 31.05.15 на уменьшение. Только сегодня РК увидела и зарегистрировала. Получилась просрочка. Как в Декларацию включать ? Только НН , а РК уже июнем? Подскажите, пожалуйста.
включаете РК в май
есть прямая норма в порядке электронного администрирования НДС (постанова Кабінету Міністрів України ід 16 жовтня 2014 р. N 569)

17. Відсутність факту реєстрації постачальником товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг), в Реєстрі не звільняє його від обов'язку збільшити суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Відсутність факту реєстрації отримувачем товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг), у Реєстрі не звільняє його від обов'язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

АленаИгоревна
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 181
З нами з: 20 січня 2015, 17:27
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 49 разів

Повідомлення АленаИгоревна »

Подскажите пожалуйста, если у декларации стоит дата составление 16.06, у приложений 18.06 и она принята в налоговой 18.06. Стоит пересылать с новой датой или нет?

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

АленаИгоревна писав:Подскажите пожалуйста, если у декларации стоит дата составление 16.06, у приложений 18.06 и она принята в налоговой 18.06. Стоит пересылать с новой датой или нет?
лучше переподайте как "нову звитну"
дело в том, что по п. 48.3 нку дата подачи - обязательный реквизит. и при его отсутствии или неправильном заполнении ДПИ может деку не признать, о чем пришлет письмо и попросит заплатить штраф за неподачу (см. п. 49.11 нку)..
так что пока есть время лучше переподайте, не рискуйте.
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

voobrajaemaya
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 18 червня 2015, 12:23
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення voobrajaemaya »

Подскажите подалуйста куда в декларацию включать умовный продаж з ознакой 13 (использование в негосп. деятельности)
В Приложении 5 в інші или с кодом 400000000000 ???

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

voobrajaemaya писав:Подскажите подалуйста куда в декларацию включать умовный продаж з ознакой 13 (использование в негосп. деятельности)
В Приложении 5 в інші или с кодом 400000000000 ???

в "Інші" включаете

voobrajaemaya
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 18 червня 2015, 12:23
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення voobrajaemaya »

And писав:
voobrajaemaya писав:Подскажите подалуйста куда в декларацию включать умовный продаж з ознакой 13 (использование в негосп. деятельности)
В Приложении 5 в інші или с кодом 400000000000 ???

в "Інші" включаете
спасибо

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”