Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Нато4ка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 213
З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Нато4ка »

nikosbud писав:
Нато4ка писав:
nikosbud писав: доп поле заполнять обязательно.. а делее-
у вас 18-я или 19-я в деке?
тоже интересуюсь... а если у меня 19 строка заполнена? тоже заполнять доп. поле? а если сэа отменят или тестовый продлят? ждать 15 числа, или нет смысла? мне тут еще и одну нн зарегистрировать должны от 02.07, она ведь повлияет на витяг, а поставщик, как я понимаю, решил повреминить
ну если до 1.07 налоговая смотрела " сквозь пальцы" если допполе не заполнено, то с 1.07- когда формула уде работает- заполнение ее обязательно.
если минус:
пример:
стр.22 = 800
доп.поле -плюс 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 = 200
стр.23 = 600
стр.23.3 = 600
стр.24 = 800.
Если сумма из вытяга =или больше стр.22, то 22.1-0;23,23.3 и 24=800 800.
ничего не понимаю... если я имею в 22 строке = 22.1, но заполнение 23 и 23.3 выдает ошибку.
сегодня сумма в витяге получилась положительная, к тому же нарисовалась 11 строка... я не понимаю этот ребус! пусть
стр. 22=800
доп.поле (из вытяга) = 2500, но его не заполняем, т.к. превышает стр.22 = 0
стр. 22.1 = 800
стр. 24 = 800
по другому ошибка, никаких 23 и 23.3 - ошибка.
и куда теперь эту 11 строку из витяга всунуть?
или получается так:
стр. 22 = 800
доп.полле = из вытяга 2500-800=1700
22.1 = -900
23=23.3 = 1700
24 = 800
ооооо, нашла куда стр. 11 приткнуть: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/63801.html
"Если же у налогоплательщика по состоянию на 1 июля 2015 имеются суммы переплаты и по результатам отчетного периода «июнь 2015 / II квартал 2015 года» плательщик декларирует сумму налога, подлежащую бюджетному возмещению (строка 23.2 декларации 0110), или сумму отрицательного значения, которое относится в состав налогового кредита следующего отчетного периода (строка 24 декларации 0110), или налогоплательщик декларирует отсутствие показателей, отражаемых в разделе III декларации, то суммы переплаты по состоянию на 1 июля 2015 года переносятся плательщиком в строку 20.2 декларации 0110 следующего отчетного (налогового) периода (июль 2015 / III квартал 2015 года). Такая сумма может быть учтена исключительно в уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. В этом случае после представления плательщиком декларации 0110 за июнь 2015 / II квартал 2015 суммы переплат автоматически списываются контролирующим органом по ИКН и являются погашенными.

Кроме того, налоговики напомнили, что увеличение суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки в ЕРНН согласно п. 200-1.3 НКУ, за счет сумм ошибочно и/или излишне уплаченных по состоянию на 01.07.2015 г. денежных обязательств по НДС будет осуществлено до 10 июля 2015 года (об этом говорилось и в письме от 22.06.2015 г. № 22361/7/99-99-19-03-02-17)."

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Нато4ка писав:
nikosbud писав:
Нато4ка писав: тоже интересуюсь... а если у меня 19 строка заполнена? тоже заполнять доп. поле? а если сэа отменят или тестовый продлят? ждать 15 числа, или нет смысла? мне тут еще и одну нн зарегистрировать должны от 02.07, она ведь повлияет на витяг, а поставщик, как я понимаю, решил повреминить
ну если до 1.07 налоговая смотрела " сквозь пальцы" если допполе не заполнено, то с 1.07- когда формула уде работает- заполнение ее обязательно.
если минус:
пример:
стр.22 = 800
доп.поле -плюс 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 = 200
стр.23 = 600
стр.23.3 = 600
стр.24 = 800.
Если сумма из вытяга =или больше стр.22, то 22.1-0;23,23.3 и 24=800 800.
ничего не понимаю... если я имею в 22 строке = 22.1, но заполнение 23 и 23.3 выдает ошибку.
сегодня сумма в витяге получилась положительная, к тому же нарисовалась 11 строка... я не понимаю этот ребус! пусть
стр. 22=800
доп.поле (из вытяга) = 2500, но его не заполняем, т.к. превышает стр.22 = 0
стр. 22.1 = 800
стр. 24 = 800
по другому ошибка, никаких 23 и 23.3 - ошибка.
и куда теперь эту 11 строку из витяга всунуть?
или получается так:
стр. 22 = 800
доп.полле = из вытяга 2500-800=1700
22.1 = -900
23=23.3 = 1700
24 = 800
ооооо, нашла куда стр. 11 приткнуть: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/63801.html
"Если же у налогоплательщика по состоянию на 1 июля 2015 имеются суммы переплаты и по результатам отчетного периода «июнь 2015 / II квартал 2015 года» плательщик декларирует сумму налога, подлежащую бюджетному возмещению (строка 23.2 декларации 0110), или сумму отрицательного значения, которое относится в состав налогового кредита следующего отчетного периода (строка 24 декларации 0110), или налогоплательщик декларирует отсутствие показателей, отражаемых в разделе III декларации, то суммы переплаты по состоянию на 1 июля 2015 года переносятся плательщиком в строку 20.2 декларации 0110 следующего отчетного (налогового) периода (июль 2015 / III квартал 2015 года). Такая сумма может быть учтена исключительно в уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. В этом случае после представления плательщиком декларации 0110 за июнь 2015 / II квартал 2015 суммы переплат автоматически списываются контролирующим органом по ИКН и являются погашенными.

Кроме того, налоговики напомнили, что увеличение суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки в ЕРНН согласно п. 200-1.3 НКУ, за счет сумм ошибочно и/или излишне уплаченных по состоянию на 01.07.2015 г. денежных обязательств по НДС будет осуществлено до 10 июля 2015 года (об этом говорилось и в письме от 22.06.2015 г. № 22361/7/99-99-19-03-02-17)."
доп поле заполняем обязательно =2500
а 22.1=0
22=800
24=800
Медок автоматом заполняет 23 и 23.3 ( 800) по алгоритму заполнения
Декларации http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postmes ... x?m=582740
-( если прочитать строку 23: там написано: 23=22-22.1,
хотя многие заполняли только 22 м 24



Нато4ка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 213
З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Нато4ка »

nikosbud писав: доп поле заполняем обязательно =2500
а 22.1=0
22=800
24=800
Медок автоматом заполняет 23 и 23.3 ( 800) по алгоритму заполнения
Декларации http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postmes ... x?m=582740
-( если прочитать строку 23: там написано: 23=22-22.1,
хотя многие заполняли только 22 м 24

Спасибо Вам за помощь!
я заполняю в опз. *ссылочка не сработала(
ставлю значение из витяга, получаю минусовую 22.1. убираю насильно минус, ставлю 0, пишет ошибка Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1Кодексу на момент подання податкової декларації (позитивне значення)
#wall# #wall# #wall#
кто в опз: где оно у них, это допполе - слева или справа?????????????? вроде ж туда, куда положено доп.поле пишу.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Нато4ка писав:
nikosbud писав: доп поле заполняем обязательно =2500
а 22.1=0
22=800
24=800
Медок автоматом заполняет 23 и 23.3 ( 800) по алгоритму заполнения
Декларации http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postmes ... x?m=582740
-( если прочитать строку 23: там написано: 23=22-22.1,
хотя многие заполняли только 22 м 24

Спасибо Вам за помощь!
я заполняю в опз. *ссылочка не сработала(
ставлю значение из витяга, получаю минусовую 22.1. убираю насильно минус, ставлю 0, пишет ошибка Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1...#wall# #wall# #wall#
кто в опз: где оно у них, это допполе - слева или справа?????????????? вроде ж туда, куда положено доп.поле пишу.
http://buhgalter911.com/Res/Articles/no ... _wagi.aspx

Нато4ка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 213
З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Нато4ка »

Где в ОПЗ допполе - слева или справа (светлоголубое или фиолетовое)? почему, если я ввожу в доп. поле сумму из витяга, 22.1 получается минус, ввожу ноль - ошибка Ряд. 22.1 = Ряд. 22 – сума, обчислена відповідно до пункту 200_1.3 статті 200_1 Кодексу на момент подання податкової декларації (позитивне значення).
но если ввожу 0, остальные все строки заполняются как должно быть


Барбариска
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 136
З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Барбариска »


Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

Підкажіть, пліз, якщо наш постачальник зареєстрував помилкову ПН, РК обнулити не зміг через технічні причини, 15 днів вже пройшло, то тепер з моєї сторони:
1. ПК по цій помилковій ПН я не показую в деці і забуваю про неї навіки#g_cray#
2. як в 1С показати цю операцію? щоб помилковий ПК не підтягувався в розрахунок ПДВ до сплати?
3. будуть розходження з елект.системою ПДВ - треба якісь пояснення давати податковій?

Наперед вдячна!


ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Натали_87 писав:Підкажіть, пліз, якщо наш постачальник зареєстрував помилкову ПН, РК обнулити не зміг через технічні причини, 15 днів вже пройшло, то тепер з моєї сторони:
1. ПК по цій помилковій ПН я не показую в деці і забуваю про неї навіки#g_cray#
2. як в 1С показати цю операцію? щоб помилковий ПК не підтягувався в розрахунок ПДВ до сплати?
3. будуть розходження з елект.системою ПДВ - треба якісь пояснення давати податковій?

Наперед вдячна!
1. да
2. никак не показывать
3. будут расхождения, спросят - ответите, но вряд ли их будет интересовать, почему по деке занижен кредит

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

ArinaArina писав:
Натали_87 писав:Підкажіть, пліз, якщо наш постачальник зареєстрував помилкову ПН, РК обнулити не зміг через технічні причини, 15 днів вже пройшло, то тепер з моєї сторони:
1. ПК по цій помилковій ПН я не показую в деці і забуваю про неї навіки#g_cray#
2. як в 1С показати цю операцію? щоб помилковий ПК не підтягувався в розрахунок ПДВ до сплати?
3. будуть розходження з елект.системою ПДВ - треба якісь пояснення давати податковій?

Наперед вдячна!
1. да
2. никак не показывать
3. будут расхождения, спросят - ответите, но вряд ли их будет интересовать, почему по деке занижен кредит
дякую. Але можна по пункту 2 "поподробнее":
в мене є акт, платіжне доручення і помилкова ПН: мені ручним коригуванням правити проводки? Яким чином? Списувати сформований ПДВ на витрати?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

Натали_87 писав:Підкажіть, пліз, якщо наш постачальник зареєстрував помилкову ПН, РК обнулити не зміг через технічні причини, 15 днів вже пройшло, то тепер з моєї сторони:
1. ПК по цій помилковій ПН я не показую в деці і забуваю про неї навіки#g_cray#
2. як в 1С показати цю операцію? щоб помилковий ПК не підтягувався в розрахунок ПДВ до сплати?
3. будуть розходження з елект.системою ПДВ - треба якісь пояснення давати податковій?

Наперед вдячна!
А почему нельзя РК обнулить неправильную НН, если прошло 15 дней?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”