[/quote]
У Вас була помилка в декларації ? вас попросили виправити , а бух. Неправильно заповнив ? І в результаті виправлень вийшли невірні дані? Подавайте УР до того УР щоб в результаті виправлень вийшли на правильні суми ПДВ і правильні дані в дод.5
В чому питання?
Помилка що знайшли - виправить , неправильно заповнено - змінити на правильні дані .
З ПДВ взагалі «покращення» повернулись проФФЕссионали до справи.
[/quote]
Доброго дня!
Дякую за відповідь! Я вже думав мене ігнорують на цьому сайті:):):):)!
Так, подали дод.5 з нульовими ідент.кодами і потрібно було подати нульовку,але бухгалтер переніс не всі дані з деклараціїї в рядок 4,а саме не переніс суму від'ємного значення минулого місяця в результаті цього виникла переплата,після цього ми подали правильну нульову уточньонку ,але вона не виправила переплату в кабінеті,і податківці склали акт про порушення ст.123.1 ПКУ.
Уточнююча по ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
Добрый день. Надо подать уточненку за МАРТ ( завтра буду подавать,21.04). Так как уточняю обязательтва марта ( увеличиваю), надо ли штраф себе начислять? Ведь срок уплаты марта - до 30.04 ?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
А сьогодні звітну нову чому не подасте ? може встигнете ще...
Штраф нараховувати буде потрібно, якщо подаєте УР...
-
- Гуру
- Повідомлень: 86
- З нами з: 25 січня 2017, 14:34
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 63 рази
Есть вариант отразить НО в декларации с учетом этой этой налоговой и показать её в д.1 в таблице 1.1, а завтра регистрировать. Вот только не знаю что потом с лимитом будет - не придется ли дважды платить. Отпишитесь сюда как все пройдет - держим за Вас кулаки!nikosbud писав: ↑20 квітня 2021, 16:54закон подлости : с 13-00 шдюз ДФС не работает налоговые не регистрируются . уже 16:55 .... отосланные в 12 ви сят
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Ні, не нараховуєте. Там є сноска "при позитивному значенні гр6 р18...."
Добрый день! В Декларации по ПДВ за февраль показали лишнюю ПН в обязательствах, как правильно заполнить уточнюючий розрахунок.
Что я должна показать в Додатке 1,если там показываем только не зарегистрированные обязательства ?
Что я должна показать в Додатке 1,если там показываем только не зарегистрированные обязательства ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
В першій колонці дублюєте люневі цифри (всі) у другій колонці заповнюєте правильні цифри теж всі, якщо, навіть не змінювались.
А Ви що, показували іі в д1 як не зареєстрована? Тоді , думаю, перший рядок - дублюєте і новим рядком те ж саме, тільки з мінусом
Якщо іі не відрбражали в д1, то і до уточнюючого ніякі додатки не потрібно додавати.