24 строка декларации по НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40706 разів

Повідомлення ar4ik »

Прочитала- тоска зелёная. Ольга24, я боюсь, что Вы ничем не поможете человеку, который даже не пытается понять, что Вы объясняете.

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

ar4ik писав:Прочитала- тоска зелёная. Ольга24, я боюсь, что Вы ничем не поможете человеку, который даже не пытается понять, что Вы объясняете.
+1, Спасибо. #smile3# #curtsey#

Виталий8268
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 19 березня 2013, 12:56

Повідомлення Виталий8268 »

Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40706 разів

Повідомлення ar4ik »

Виталий8268 писав:Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?
Вообще-то при наличии отрицательного НДС паровозом идут додатки 2 и 3 и при их внимательном изучении много станет понятно.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Виталий8268 писав:Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?
Вам как-то крупно повезло, что до сих пор вам разрешали это всё держать в стр. 24... По-хорошему, оно должно быть в стр.23. На эту тему много публикаций, много беспредела со стороны ГНИ и даже судебная практика есть из-за стр. 24... Вы порыскайте здесь же на форуме в аналогичных темах, если будет цель и желание, много для себя узнаете. А в законах на этот счёт, как всегда нет однозначности, вот ГНИ этим и пользуются, а иной раз и при однозначности предъявляют претензии на авось, уповая на неосведомлённость и неинформированность налогоплательщика...

Успехов вам и не отчаивайтесь, вы не один - нас миллионы...#g_dance# #wall# #drinks#

Ольга24
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 715
З нами з: 05 квітня 2012, 03:23
Дякував (ла): 270 разів
Подякували: 349 разів

Повідомлення Ольга24 »

Виталий8268, почитайте ссылку : http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 81&year=-1

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3241 раз

Повідомлення ЕленаС. »

Ребята, у меня в 23.2 вылазит уменьшение НО, а не большой НК. Я так понимаю если это уменьшение НО по декларации за декабрь, а в декабрьской декларации была какая-то сумма к оплате и она оплачена, то я могу заполнить стр. 23.2.
Или 23.2 касается только оплаченного НК?
Не могу понять а сдать надо сегодня.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40706 разів

Повідомлення ar4ik »

В 23.2 ставится минусовый НДС который Вы сможете подтвердить потом, что Вы оплатили его поставщикам при получении, обязательно будет проверка. Если сумма небольшая и не хотите заморачиваться, ставьте на неоплаченный и загоняйте в стр.24

Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

ar4ik писав:В 23.2 ставится минусовый НДС который Вы сможете подтвердить потом, что Вы оплатили его поставщикам при получении, обязательно будет проверка. Если сумма небольшая и не хотите заморачиваться, ставьте на неоплаченный и загоняйте в стр.24
Я так вчора і зробила. Хоч у мене і більшість оплачена у січні а інш частинка у лютому.

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3241 раз

Повідомлення ЕленаС. »

У меня уменьшение ОН и естественное НО оплачено в бюджет по Декларации.
По декларации оплачено 1500, а уменьшение ОН по этой же декларации 10000, т.е. фактически я себе завысила ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Это считается оплаченным или нет?
Если нет, то стр. 24, я смогу уменьшить только в мартовской декларации. Так?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”