Ставите 0 в ИНН,и все пройдет правильно.
НН выписываете с признаком 02,
2 экземпляра оставляете у себя.
Очень толковая таблица в ссылке.
В р. 1 реестра если предприятие не является плательщиком НДС в гр. 6 ставится "0", а в грн.4,2 - 02Вик-2008 писав:Отправила реестр с інн 30000000000 мне пришло замечание,что "ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в липні 2013 ". Помогите ..... может надо просто поставить 0
Почитайте здесь. Скорее всего попросят снять эту НН. Такая просьба не законна.FyDD писав:Провел ПН мартовскую от ФОПа в сентябре, отражено в Д5 правильно,
дека+Д5+Реестр принято, пришли кв.1+2,
Но в кв.1 Д5 есть сообщение:
"Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 2, гр.2, стр.6: ІПН '************' не був платником ПДВ в вересні 2013 (обсяг: ***, ПДВ: ***).
Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ: 24.04.2013.
(Розмір ІПН менше 12 символів. Можливо, замість ІПН записано № свідоцтва?)."
Может кто сталкивался, что ждать ?
ПН зарегистрирована, но..........
Нужно подать УР за тот период, в котором была допущена ошибка. С УРом подаются только те Додатки, в которых произошли изменения.Елена я писав:Кто знает, как правильно исправить , если в Дод.5 не правильно в обязательстве был указан НН покупателя, как тепеь перездать дод.5, позать тоже, только там минус а там плюс поставить и тоже дублировать налоговый кредит, и нужно ли дод.1 здавать?
Разные периоды - разные строки...Caramelka писав:Подскажите в дод.5 если один контрагент, но период выписки 11.2013 и 10.2013, то он идет 2 строчками? Правильно ?
Повернутись до “Звітність з ПДВ”