А если на электронном деньги есть, они сами "спишутся"? Пришла на новое место и исправляю в срочном порядке декларации за февраль-май. Все УР получаются с плююсом.Popen писав: ↑11 липня 2022, 11:26На той же самий, тобто на електронний. А "самоштраф" 3% - на бюджетнийGiuligiuli писав: ↑11 липня 2022, 10:41Доброго ранку !
підкажіть будь ласка, якщо по УР виходить +, то необхідно ж на цю суму теж просто поповнити ПДВ рахунок ?
чи суму до сплати по УР необхідно сплатити на інший рахунок?
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
Правильно. Я тоже тороплюсь до 20.07 исправитьGiuligiuli писав: ↑11 липня 2022, 12:33При подачі УР за лютий-травень до 20 липня самоштраф же не нараховуємо? вірно розумію?
Чи маєте якусь відповідь? У мене та сама історія.12062014 писав: ↑08 липня 2022, 13:15Якесь безглузддя. Подзвонила на гарячу лінію в ДПС стосовно відображення помилкової ПН та РК до неї. Консультант з ПДВ категорічно заявляє, що я не маю право їх відображати в деклараціях або уточнюючих. На мое питання, як тоді прибрати перевищення, яке знімає мені ліміт, сказала не знаю. Відправила на напрямок "Обробка електронної звітності". Там довго намагалися вникнути, взагалі все нібито зрозумло непроведені ПН-РК(-)=0,00. А те що РК(-) знімає ліміт із-за перевищення, не може зрозуміти чому.12062014 писав: ↑08 липня 2022, 10:48У мене знову запитання. Буду робити УРи за грудень - ПДВ (+)50000 та лютий - ПДВ (-)50000. Це було РК до помилкової ПН, які я не відобразила, і, як мене тут поперджали, РК призведе до зменшення регліміту.
Лютий було складено за первинкою, в дод.1 заповнила таблицю 1.1, та додаток 7. Зараз все пореєстровано.
Я роблю УР за цей період і за логікою, так як на момент його подання у мене нема непореєстрованого ПЗ та ПК, я дані табл.1.1 дод.1 та дод.7 вже подаю незаповненими.
Але треба в цих додатках показувати цифри лютого з (-)?
Направили на пульс.Написала заяву. Буду чекати 3 дні.
Така ситуація буде у багатьох, хто показав РК по первинці за лютий-квітень, а вони пореєструвалися в червні або липні, відобразяться в ЄРПНі в цих же місяцях і створять перевищення.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 822 рази
- Подякували: 684 рази
А чому до 20-го, а не до 25-го?КамЛ писав: ↑11 липня 2022, 13:39Правильно. Я тоже тороплюсь до 20.07 исправитьGiuligiuli писав: ↑11 липня 2022, 12:33При подачі УР за лютий-травень до 20 липня самоштраф же не нараховуємо? вірно розумію?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
Чи є в Вас якісь новини? В мене схожа ситуація. Теж зробила помилкову за лютий і зїла перевищення. Тепер хочу робити до неї РК і розумію що перевищення повернеться, але в липні. Тепер і в лютому нема ліміту, і ще і в липні буде перевищення?12062014 писав: ↑08 липня 2022, 13:15Якесь безглузддя. Подзвонила на гарячу лінію в ДПС стосовно відображення помилкової ПН та РК до неї. Консультант з ПДВ категорічно заявляє, що я не маю право їх відображати в деклараціях або уточнюючих. На мое питання, як тоді прибрати перевищення, яке знімає мені ліміт, сказала не знаю. Відправила на напрямок "Обробка електронної звітності". Там довго намагалися вникнути, взагалі все нібито зрозумло непроведені ПН-РК(-)=0,00. А те що РК(-) знімає ліміт із-за перевищення, не може зрозуміти чому.12062014 писав: ↑08 липня 2022, 10:48У мене знову запитання. Буду робити УРи за грудень - ПДВ (+)50000 та лютий - ПДВ (-)50000. Це було РК до помилкової ПН, які я не відобразила, і, як мене тут поперджали, РК призведе до зменшення регліміту.
Лютий було складено за первинкою, в дод.1 заповнила таблицю 1.1, та додаток 7. Зараз все пореєстровано.
Я роблю УР за цей період і за логікою, так як на момент його подання у мене нема непореєстрованого ПЗ та ПК, я дані табл.1.1 дод.1 та дод.7 вже подаю незаповненими.
Але треба в цих додатках показувати цифри лютого з (-)?
Направили на пульс.Написала заяву. Буду чекати 3 дні.
Така ситуація буде у багатьох, хто показав РК по первинці за лютий-квітень, а вони пореєструвалися в червні або липні, відобразяться в ЄРПНі в цих же місяцях і створять перевищення.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Доброго дня! Наразі так і не зрозуміла, чи потрібно в УР таблиця 1.1 мінусувати вже зареєстровані на сьогодні ПН? І ще є таблиця 2.2, де вказано невірний період складання ПН, як там мінусувати, якщо РК з мінусом(((
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
А мені на гарячій лінії відповіли, що по таким контрагентам до дати їх переходу на 2% залишаємо ПК на основі бухпервинки....?cometa писав: ↑28 червня 2022, 13:53УР складається в червні. В шапці вказуєте період, який уточнюєте. Таким чином: УР- червень, період, який уточнюється - лютий, УР- червень, період, який уточнюється - березень. і т.д.S_Elena писав: ↑28 червня 2022, 11:55Доброго дня! Допоможіть будь ласка!
Подано декларації за лютий-травень. В лютому включила ПН від контрагентів які без попередження пішли на 2%. Тепер мені требі зняти цей кредит. Оскільки у мене від'ємне значення, то треба робити УР за всі місяці. Суть питання: в якому періоді складаються УР? За лютий в лютому, за березень в березні і т.д. чи оскільки зараз червень, то я у червні по черзі роблю 4 УР? Чи у травні, оскільки за червень ще рано звітувати?
Дякую!
-
- Оракул
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
Добрий вечір. Ніхто мені не дзвонив. Я подала уточнюючі. Бо ліміт важливіший, зараз треба реєструвати.LLK62 писав: ↑11 липня 2022, 17:15Чи маєте якусь відповідь? У мене та сама історія.12062014 писав: ↑08 липня 2022, 13:15Якесь безглузддя. Подзвонила на гарячу лінію в ДПС стосовно відображення помилкової ПН та РК до неї. Консультант з ПДВ категорічно заявляє, що я не маю право їх відображати в деклараціях або уточнюючих. На мое питання, як тоді прибрати перевищення, яке знімає мені ліміт, сказала не знаю. Відправила на напрямок "Обробка електронної звітності". Там довго намагалися вникнути, взагалі все нібито зрозумло непроведені ПН-РК(-)=0,00. А те що РК(-) знімає ліміт із-за перевищення, не може зрозуміти чому.12062014 писав: ↑08 липня 2022, 10:48У мене знову запитання. Буду робити УРи за грудень - ПДВ (+)50000 та лютий - ПДВ (-)50000. Це було РК до помилкової ПН, які я не відобразила, і, як мене тут поперджали, РК призведе до зменшення регліміту.
Лютий було складено за первинкою, в дод.1 заповнила таблицю 1.1, та додаток 7. Зараз все пореєстровано.
Я роблю УР за цей період і за логікою, так як на момент його подання у мене нема непореєстрованого ПЗ та ПК, я дані табл.1.1 дод.1 та дод.7 вже подаю незаповненими.
Але треба в цих додатках показувати цифри лютого з (-)?
Направили на пульс.Написала заяву. Буду чекати 3 дні.
Така ситуація буде у багатьох, хто показав РК по первинці за лютий-квітень, а вони пореєструвалися в червні або липні, відобразяться в ЄРПНі в цих же місяцях і створять перевищення.
-
- Оракул
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
А у мене ще таке питання
ПДВ за всі періоди сплачено повністю.
У мене УР за лютий на (-)402 тис
А УР за грудень на +402 тис,
Тобто за грудень буде штраф3% - 12 тис. Подала УР на (-), виникла переплата. Інспектор подивилася в ІКП і сказала що штраф платити не треба, він зарахується за рахунок переплати, а по збільшуючому УРу зніме із спецрахунку, не враховуючи переплату що залишиться в ІКП.
На кінець дня я бачу таку картину:
Збільшено переплату (-) 402 тис,
Зменшено переплату +402 тис.
Недоїмка по самост.нарах.штрафу 12 тис і відповідно податковий борг 12 тис.
Що тепер з тим податковим боргом робити, платити? Але через пару днів всі кошти що є на спецрахунку ПДВ зарахуються в бюджет, і буде там велика переплата. то не хочу ще й штраф кидати.
А якшо не заплачу, буде якась пеня чи адмінштраф?
ПДВ за всі періоди сплачено повністю.
У мене УР за лютий на (-)402 тис
А УР за грудень на +402 тис,
Тобто за грудень буде штраф3% - 12 тис. Подала УР на (-), виникла переплата. Інспектор подивилася в ІКП і сказала що штраф платити не треба, він зарахується за рахунок переплати, а по збільшуючому УРу зніме із спецрахунку, не враховуючи переплату що залишиться в ІКП.
На кінець дня я бачу таку картину:
Збільшено переплату (-) 402 тис,
Зменшено переплату +402 тис.
Недоїмка по самост.нарах.штрафу 12 тис і відповідно податковий борг 12 тис.
Що тепер з тим податковим боргом робити, платити? Але через пару днів всі кошти що є на спецрахунку ПДВ зарахуються в бюджет, і буде там велика переплата. то не хочу ще й штраф кидати.
А якшо не заплачу, буде якась пеня чи адмінштраф?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 858
- З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
- Дякував (ла): 555 разів
- Подякували: 30 разів
Добрый день. Подскажите: в феврале был аванс, в марте возврат аванса. Все декларации сданы вовремя. В июле сделала РК, покупатель подтвердил. В каком месяце включить в декларацию эту корректировку?