А почему нельзя сдать УР? Там есть и строка 25.2 и реквизиты счета. Просто хотят Вас оштрафовать за не вовремя сданную декларацию?
В том то и дело!!! Я уже сдала только что Уточнёнку - Звонят Мне Орут, что Счёт не подтягивается и деньги, которые я собираюсь перечислять на спец.счёт - зависнут в бюджете и Мне Не вернут!!!#wall#
Какой-то развод. Есть порядок исправления ошибок. Вы исправили свою ошибку. Почему Вы должны платить штраф, за то. что у них там что-то не подтягивается?
Уточненку приняли? Не торопитесь, требуйте объяснения. Новую деку со штрафом всегда успеете сдать. Перечислять должны до 30?
А Вы сельхозпредприятие?
Да Мы сельгохпредприятие)) Дело в Том, что не могу в Нэте найти ни одного Законногоподтверждения, Что Я права, и совершенно не знаю что же мне всё таки делать и что им отвечать??? Чем подтверждать Свою правоту????
Алька@@@@ писав:
В том то и дело!!! Я уже сдала только что Уточнёнку - Звонят Мне Орут, что Счёт не подтягивается и деньги, которые я собираюсь перечислять на спец.счёт - зависнут в бюджете и Мне Не вернут!!!#wall#
Какой-то развод. Есть порядок исправления ошибок. Вы исправили свою ошибку. Почему Вы должны платить штраф, за то. что у них там что-то не подтягивается?
Уточненку приняли? Не торопитесь, требуйте объяснения. Новую деку со штрафом всегда успеете сдать. Перечислять должны до 30?
А Вы сельхозпредприятие?
Да Мы сельгохпредприятие)) Дело в Том, что не могу в Нэте найти ни одного Законногоподтверждения, Что Я права, и совершенно не знаю что же мне всё таки делать и что им отвечать??? Чем подтверждать Свою правоту????
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
cometa писав:
Какой-то развод. Есть порядок исправления ошибок. Вы исправили свою ошибку. Почему Вы должны платить штраф, за то. что у них там что-то не подтягивается?
Уточненку приняли? Не торопитесь, требуйте объяснения. Новую деку со штрафом всегда успеете сдать. Перечислять должны до 30?
А Вы сельхозпредприятие?
Да Мы сельгохпредприятие)) Дело в Том, что не могу в Нэте найти ни одного Законногоподтверждения, Что Я права, и совершенно не знаю что же мне всё таки делать и что им отвечать??? Чем подтверждать Свою правоту????
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
Платники ПДВ не мають права на складання уточнюючих розрахунків з метою зміни напряму відшкодування, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.
Саме тому УР їм не підходить, а на рахунок 24 числа, то я тільки тому, що в іншому випадку у Вас можуть подвоїтися показники в СЕА.
Алька@@@@ писав:
Да Мы сельгохпредприятие)) Дело в Том, что не могу в Нэте найти ни одного Законногоподтверждения, Что Я права, и совершенно не знаю что же мне всё таки делать и что им отвечать??? Чем подтверждать Свою правоту????
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
Платники ПДВ не мають права на складання уточнюючих розрахунків з метою зміни напряму відшкодування, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.
Саме тому УР їм не підходить, а на рахунок 24 числа, то я тільки тому, що в іншому випадку у Вас можуть подвоїтися показники в СЕА.
1. Не знала. Для меня зміна напрямку відшкодування- это если я заявила на расчетный счет, а потом передумала и решила- в счет будущих платежей. А неверно указанный расчетный счет? разве это зміна напрямку вішкодування.
2. Где можно об этом прочитать?
3. После 20 Звітна нова не подается.
cometa писав:
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
Платники ПДВ не мають права на складання уточнюючих розрахунків з метою зміни напряму відшкодування, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.
Саме тому УР їм не підходить, а на рахунок 24 числа, то я тільки тому, що в іншому випадку у Вас можуть подвоїтися показники в СЕА.
1. Не знала. Для меня зміна напрямку відшкодування- это если я заявила на расчетный счет, а потом передумала и решила- в счет будущих платежей. А неверно указанный расчетный счет? разве это зміна напрямку вішкодування.
2. Где можно об этом прочитать?
3. После 20 Звітна нова не подается.
Вообще-то у меня не Возмещение..., а Тот НДС, который спрямовується на спец счёт...- Не О Каком изменении направления на возмещении не идёт речь... Это, наверное Такие ньюансы, которые ещё не прописаны в законодательстве...и ничего Я не докажу им.... Спасибо ВСЕМ без исключения, Кто принимал участие в помощи)))#thank2# #love#
Добрый день! Подскажите, если по отчету за 06 месяц сума к уплате, например 1000,00 грн, а в 07 месяце была розтаможка, и на счету теперь +10 000,00грн, нужно ли пополнять счет для того, чтобы списали деньги за 06месяц?
спасибо
ирина07 писав:Добрый день! Подскажите, если по отчету за 06 месяц сума к уплате, например 1000,00 грн, а в 07 месяце была розтаможка, и на счету теперь +10 000,00грн, нужно ли пополнять счет для того, чтобы списали деньги за 06месяц?
спасибо
ирина07 писав:Добрый день! Подскажите, если по отчету за 06 месяц сума к уплате, например 1000,00 грн, а в 07 месяце была розтаможка, и на счету теперь +10 000,00грн, нужно ли пополнять счет для того, чтобы списали деньги за 06месяц?
спасибо
Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?