Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
ИННА_3389
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 12 серпня 2015, 15:11
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ИННА_3389 »

Помогите, запуталась совсем. Сдала деку стр.18 3000, в витяге гр2. -2000, я в деке не заполняла доп.графу 21.1, у меня минус 2000 не проходит Медок пишет 0. Пришел ответ- Помилка станом на час подання декларації Sнакладн=-2000 и куда ее?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

ИННА_3389 писав:Помогите, запуталась совсем. Сдала деку стр.18 3000, в витяге гр2. -2000, я в деке не заполняла доп.графу 21.1, у меня минус 2000 не проходит Медок пишет 0. Пришел ответ- Помилка станом на час подання декларації Sнакладн=-2000 и куда ее?
стр.22.1 спец. окошко туда и пишите -2000

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Ребекка писав:
Nadiy писав:
Нато4ка писав:Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

100%

не понимаю, почему вы заполняя деку приплетаете к ней извлечение из СЭА? я что-то пропустила?

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html





Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

ИННА_3389 писав:Помогите, запуталась совсем. Сдала деку стр.18 3000, в витяге гр2. -2000, я в деке не заполняла доп.графу 21.1, у меня минус 2000 не проходит Медок пишет 0. Пришел ответ- Помилка станом на час подання декларації Sнакладн=-2000 и куда ее?
медок-правка- відключити автоматичний розрахунок



Нато4ка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 213
З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
Дякував (ла): 86 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Нато4ка »

Ребекка писав: не понимаю, почему вы заполняя деку приплетаете к ней извлечение из СЭА? я что-то пропустила?
По письму ДФС стр. 11 витяга должна быть по идее включена в стр. 20.2 деки за июль.
стр. 11 витяга - переплата на 01.07.15 (есть не у всех) - сидит в стр. 2 витяга, которую мы показываем в доп. окошке в деке. Далее задаюсь вопросом - доп. окошко лично у меня конечных данных не меняет (я получаю стр.24). Зачем данные витяга отражать в деке, тот еще вопрос для меня.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Tasa писав:
Нато4ка писав:Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

Помогите, кто разобрался с переплатой. Может быть, кто-то отправил деку без 20.2 (при наличии стр.11). Хотелось бы знать - принято/нет, и что дальше с ней, переплатой, делать?
В мне наприклад за результатами деки червня - зі спецрахунку була знята сума по деці за мінусом стр.11 (переплати) .... Але вона так само залишилась висіть в стр.11.... Теж давно б"юсь з питанням - куди її запихнуть у деку. #wall#
у Вас дека июнь была к уплате, переплата была больше, чем 25.1 и часть суммы из 11=25.1 засветилась в вытяге в стр.1 и стр.5???

Вереника
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 13 січня 2015, 09:41

Повідомлення Вереника »

Вопрос: В августе 2015г. перечислили 50 тис.грн. на НДС-ный счет, так как в налоговой утверждали, что у нас недоимка. Перечислили - в вытяге эта сумма висит до сих пор (на 12.08.2015г.). Теперь в налоговой утверждают, что у нас переплата на эту сумму. Вопрос: в какой строке эту сумму показать (в июльской декларации), чтобы нам ее вернули на расчетный счет и какой додаток нужно при этом заполнить.Help

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Вереника писав:Вопрос: В августе 2015г. перечислили 50 тис.грн. на НДС-ный счет, так как в налоговой утверждали, что у нас недоимка. Перечислили - в вытяге эта сумма висит до сих пор (на 12.08.2015г.). Теперь в налоговой утверждают, что у нас переплата на эту сумму. Вопрос: в какой строке эту сумму показать (в июльской декларации), чтобы нам ее вернули на расчетный счет и какой додаток нужно при этом заполнить.Help
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=183953

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

кто нибудь пользовался запросом J1300202 Заптит щодо розрахунків з бюджетом ?
у меня відает пустую довыдку, я выставил НДС и в.сбор раздел "Держ. бюджет"

Wiki
Гуру
Гуру
Повідомлень: 75
З нами з: 26 грудня 2010, 11:51
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 20 разів

Повідомлення Wiki »

Нато4ка писав:Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

Помогите, кто разобрался с переплатой. Может быть, кто-то отправил деку без 20.2 (при наличии стр.11). Хотелось бы знать - принято/нет, и что дальше с ней, переплатой, делать?
На мой взгляд, все правильно. Пока наша переплата только увеличила регистрационный лимит, а при положительном значении деклараций следующих периодов в счет оплаты по обязательствам идти не будет, придется платить. Видимо , только внося сумму переплаты в стр.20,2 мы и уменьшаем таким образом себе сумму к оплате в тех самых следующих "положительных" периодах (ведь деньги действительно уже уплачены ранее). Похоже, так хотят увязать, наконец, данные лицевого и электронного счетов.
Вот только без отключения "авторозрахунку" в Медке ПО не дает заполнить стр.20,2 без Дод.2. А его, как раз, согласно письму, заполнять не надо...

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”