В деке за июль строку 22.1 заполняем из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН) при минусовой деке? Или даже при положительной??Popen писав:В писании начертано: "на момент подачи деки"...finfin писав:Простите, наверное за вопрос еще тупее. Я чего то совсем запуталась. В деку за июль в строку 22.1 мы , что включаем сумму из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН)? Это зачем, сумма из вытяга из стр.2 она же меняется каждый день????Нато4ка писав: да, конечно.
Декларация НДС
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 34 рази
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
Для тех, кто как и я, задался вопросом, а зачем этот кроссворд с доп полем.
Вот, с 275 страницы:
Вот, с 275 страницы:
Khomenkoop писав:Напевно Ви не розумієте суті змін, які відбулись з моменту цього впровадження електронного... Раніше відшкодування відбувалось за результатами поданої декларації - умовно стоїть 100 тис. до вішкодування. чекаєте Ви її і відшкодовуєте всю суму незалежно які результати наступного місяця , а зараз - відшкодовують не 100 тис. , а фактичну цифру яка склалась на момент подачі декларації.( тобто з моменту вашого мінуса до моменту подачі декларації з Вашим мінусом Ви зареєстрували умовно 30 тис. зобов'язань і ЗАКОНОДАВЦІ наші подумали...для чого Вам 100 тис. відшкодовувати , якщо у вас вже на момент подачі зобовязань є на 30 тис. , тому віддамо Вам не 100 тис. як по декларації вийшло , а фактичну суму 70 тис. ) Тобто , такий собі умовний спосіб не віддавати відшкодування , яке на момент останнього звітного періоду виникло, а на момент - подачі декларації. І заповняти доп. вікно формально треба згідно порядку заповнення декларації тим у кого 22. строка виходить.
Добрий день! Читаю-перечитую співставляю зі своєю ситуацією , проте краще ще раз перепитаю. Програма Медок, роблю Декларацію ПДВ. програма запропонувала автоматично розставити суми на основі реєстру і звісно я погодилась))) тепер перечитую що мені наставили і виникло питання.#blush# 3-й розділ 18 рядок суму позитивну вірно поставило, 20,1 перенеслось з попереднього звіту продублювалось в 20. 21 рядок віднялось вірно 22 і 22,1 продуюлювалось і рядок 24 запонено. Чи потрібно заповнювати рядок 23,3?#blush# і чи повинна від'ємна сума що я вказую обов'язково збігатись з витягом ...
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 березня 2013, 12:36
- Дякував (ла): 94 рази
- Подякували: 25 разів
В прошлом месяце в налоговой сказали заполнять спецполе только если минусовая дека, сегодня позвонила.... сказали конечно нужно, а чего ж нетfinfin писав:Простите, наверное за вопрос еще тупее. Я чего то совсем запуталась. В деку за июль в строку 22.1 мы , что включаем сумму из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН)? Это зачем, сумма из вытяга из стр.2 она же меняется каждый день????Нато4ка писав:да, конечно.FyDD писав:извините за тупой вопрос, но что то клинит
В деку стр.22.1 Доп. окно заполняется из Вітяга стр..2 в случае если эта стр.2 положительная ??
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 181
- З нами з: 12 березня 2015, 15:46
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 91 раз
Ольга24 писав:тоді відшкодовуйтесь ) я вчора подав на відшкодування . побачимо як воно буде тепер в умовах "покращення" )))))))Ольга24 писав:У меня была часть НДС в июне неоплаченного и перешла в строку 24.Khomenkoop писав: У мене, але в мене пдв таки сплачено ))
В связи с изменениями Закона№643 в части возмещения ничего не поменялось. с стр.24 переношу в 20.1 и имею право на возмещение (стр.23.2+Д3+Д4) в июле уже оплаченный за июнь НДС?
Состояние счета позволяет подать на возмещение, сумма с стр.24 попала уже в стр.9 по витягу.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Хоспади, а зачем - не сказали?.... Там одни профи сидят, каждый раз убеждаюсь в этом и каждый раз удивляюсь))))#g_crazy# #g_crazy#Елена77 писав:В прошлом месяце в налоговой сказали заполнять спецполе только если минусовая дека, сегодня позвонила.... сказали конечно нужно, а чего ж нетfinfin писав:Простите, наверное за вопрос еще тупее. Я чего то совсем запуталась. В деку за июль в строку 22.1 мы , что включаем сумму из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН)? Это зачем, сумма из вытяга из стр.2 она же меняется каждый день????Нато4ка писав: да, конечно.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 158
- З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 39 разів
мне сказали если плюсовая, то не надоblize писав:Хоспади, а зачем - не сказали?.... Там одни профи сидят, каждый раз убеждаюсь в этом и каждый раз удивляюсь))))#g_crazy# #g_crazy#Елена77 писав:В прошлом месяце в налоговой сказали заполнять спецполе только если минусовая дека, сегодня позвонила.... сказали конечно нужно, а чего ж нетfinfin писав: Простите, наверное за вопрос еще тупее. Я чего то совсем запуталась. В деку за июль в строку 22.1 мы , что включаем сумму из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН)? Это зачем, сумма из вытяга из стр.2 она же меняется каждый день????
Помогите коллеге начинающему .проверьте пожалуйста декларацию.замучился с этими минусами
р.19=5175
р.20=11167
р.20.1=6037
р.20.2=5130
р.21=11167
р.22=16342
до.пол-15559
р.22.1=783
р.23=15559
р.23.3=15559
р.24=16342
Спасибо!#smile3#
р.19=5175
р.20=11167
р.20.1=6037
р.20.2=5130
р.21=11167
р.22=16342
до.пол-15559
р.22.1=783
р.23=15559
р.23.3=15559
р.24=16342
Спасибо!#smile3#