Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
olgaVB
Гений
Гений
Повідомлень: 353
З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення olgaVB »

и еще подскажите плиз...если мою декларацию по НДС приняли...там к оплате за июль получилось 264,00 грн... эта сумма должна списаться в 1 стр. вытяга или во 2????

стр.1=1050,00 грн.
стр.2=41153,11 грн.

где я должна увидеть изменения????

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

olgaVB писав:и еще подскажите плиз...если мою декларацию по НДС приняли...там к оплате за июль получилось 264,00 грн... эта сумма должна списаться в 1 стр. вытяга или во 2????

стр.1=1050,00 грн.
стр.2=41153,11 грн.

где я должна увидеть изменения????
с 1 строки.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

olgaVB писав:
иск писав:отправила еще 14/08/15 декларацию,а квитанций нет, кому то приходят квитанции?

отправила сегодня, через 7 мин. пришла квитанция №2
а когда Вы отправили?

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

иск писав:
olgaVB писав:
иск писав:отправила еще 14/08/15 декларацию,а квитанций нет, кому то приходят квитанции?

отправила сегодня, через 7 мин. пришла квитанция №2
а когда Вы отправили?
Сегодня, это имелось ввиду 16,08,15 (дата сообщения) #thank2#

luga11
Гений
Гений
Повідомлень: 411
З нами з: 11 липня 2011, 03:11
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення luga11 »

feoklena писав:
olgaVB писав:и еще подскажите плиз...если мою декларацию по НДС приняли...там к оплате за июль получилось 264,00 грн... эта сумма должна списаться в 1 стр. вытяга или во 2????

стр.1=1050,00 грн.
стр.2=41153,11 грн.

где я должна увидеть изменения????
с 1 строки.
спишется в конце месяца со стр.1.

Простодаша
Гений
Гений
Повідомлень: 407
З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Простодаша »

Девочки как-то можно деклацией июля перекрыть минус июня.Т.е. у меня вылазит огромный плюс по НДС т.к. поставщики не справились с регистрацией, в июне у меня НДС к уплате дай боже никто естественно не смог погасить теперь мне все порегистрировали.Думаю может как-то типа поставить возмещение но вопрос какие последствия могут быть при наличии налогово долга.Я хочу свою недоимку погасить текущим НДСом.Можно как-то это зделать?

olgaVB
Гений
Гений
Повідомлень: 353
З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення olgaVB »

иск писав:
olgaVB писав:
иск писав:отправила еще 14/08/15 декларацию,а квитанций нет, кому то приходят квитанции?

отправила сегодня, через 7 мин. пришла квитанция №2
а когда Вы отправили?
решила посмотреть во сколько именно я отправляла... так как-то странно:

декларация стоит время в 15:27, а додаток 1 и додаток 5 стоит в 15:10... отправляла полностью весь пакет одновременно....

посмотрела по прошлым декларациям....стоит везде одинаковое время....

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Простодаша писав:Девочки как-то можно деклацией июля перекрыть минус июня.Т.е. у меня вылазит огромный плюс по НДС т.к. поставщики не справились с регистрацией, в июне у меня НДС к уплате дай боже никто естественно не смог погасить теперь мне все порегистрировали.Думаю может как-то типа поставить возмещение но вопрос какие последствия могут быть при наличии налогово долга.Я хочу свою недоимку погасить текущим НДСом.Можно как-то это зделать?
сума на яку ви можете зменшити податковий борг напряму залежить від ряд.2 витягу на час подання декларації

"Сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1.
Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121 - 0123/0130 не заповнюється.
Сума від’ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим."

заповніть додаткове поле 22.1 і побачите суму у ря23 декл на яку можете зменшити борг





Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

Добрый вечер,подскажит, пожалуйста,если у меня в декларации за июНь был минус, и по итогу июЛя тоже минус получается,я переношу переплату с вытяга стр. 11 в декаларацию стр. 20.2 и подаю дод. 2 пустым,также заполняю стр. 31, правильно ли я поняла?
А что делать с суммами, которые освобождены от налогооблажения (програмна продукція), мы все отражаем в декларации как и раньше ПК стр. 11.2, или мы их не показываем?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Annya писав:Добрый вечер,подскажит, пожалуйста,если у меня в декларации за июНь был минус, и по итогу июЛя тоже минус получается,я переношу переплату с вытяга стр. 11 в декаларацию стр. 20.2 и подаю дод. 2 пустым,также заполняю стр. 31, правильно ли я поняла?
А что делать с суммами, которые освобождены от налогооблажения (програмна продукція), мы все отражаем в декларации как и раньше ПК стр. 11.2, или мы их не показываем?
ряд24 червня- в 20.1 липня
ряд31 червня- в 20.2 липня+ряд11 витягу
4 розділ не заповнюється
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html


Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”