и еще подскажите плиз...если мою декларацию по НДС приняли...там к оплате за июль получилось 264,00 грн... эта сумма должна списаться в 1 стр. вытяга или во 2????
стр.1=1050,00 грн.
стр.2=41153,11 грн.
где я должна увидеть изменения????
Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
- Дякував (ла): 830 разів
- Подякували: 607 разів
с 1 строки.olgaVB писав:и еще подскажите плиз...если мою декларацию по НДС приняли...там к оплате за июль получилось 264,00 грн... эта сумма должна списаться в 1 стр. вытяга или во 2????
стр.1=1050,00 грн.
стр.2=41153,11 грн.
где я должна увидеть изменения????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
- Дякував (ла): 830 разів
- Подякували: 607 разів
Сегодня, это имелось ввиду 16,08,15 (дата сообщения) #thank2#иск писав:а когда Вы отправили?olgaVB писав:иск писав:отправила еще 14/08/15 декларацию,а квитанций нет, кому то приходят квитанции?
отправила сегодня, через 7 мин. пришла квитанция №2
-
- Гений
- Повідомлень: 411
- З нами з: 11 липня 2011, 03:11
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 48 разів
спишется в конце месяца со стр.1.feoklena писав:с 1 строки.olgaVB писав:и еще подскажите плиз...если мою декларацию по НДС приняли...там к оплате за июль получилось 264,00 грн... эта сумма должна списаться в 1 стр. вытяга или во 2????
стр.1=1050,00 грн.
стр.2=41153,11 грн.
где я должна увидеть изменения????
-
- Гений
- Повідомлень: 407
- З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 20 разів
Девочки как-то можно деклацией июля перекрыть минус июня.Т.е. у меня вылазит огромный плюс по НДС т.к. поставщики не справились с регистрацией, в июне у меня НДС к уплате дай боже никто естественно не смог погасить теперь мне все порегистрировали.Думаю может как-то типа поставить возмещение но вопрос какие последствия могут быть при наличии налогово долга.Я хочу свою недоимку погасить текущим НДСом.Можно как-то это зделать?
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
решила посмотреть во сколько именно я отправляла... так как-то странно:иск писав:а когда Вы отправили?olgaVB писав:иск писав:отправила еще 14/08/15 декларацию,а квитанций нет, кому то приходят квитанции?
отправила сегодня, через 7 мин. пришла квитанция №2
декларация стоит время в 15:27, а додаток 1 и додаток 5 стоит в 15:10... отправляла полностью весь пакет одновременно....
посмотрела по прошлым декларациям....стоит везде одинаковое время....
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
сума на яку ви можете зменшити податковий борг напряму залежить від ряд.2 витягу на час подання деклараціїПростодаша писав:Девочки как-то можно деклацией июля перекрыть минус июня.Т.е. у меня вылазит огромный плюс по НДС т.к. поставщики не справились с регистрацией, в июне у меня НДС к уплате дай боже никто естественно не смог погасить теперь мне все порегистрировали.Думаю может как-то типа поставить возмещение но вопрос какие последствия могут быть при наличии налогово долга.Я хочу свою недоимку погасить текущим НДСом.Можно как-то это зделать?
"Сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1.
Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121 - 0123/0130 не заповнюється.
Сума від’ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим."
заповніть додаткове поле 22.1 і побачите суму у ря23 декл на яку можете зменшити борг
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 7 разів
Добрый вечер,подскажит, пожалуйста,если у меня в декларации за июНь был минус, и по итогу июЛя тоже минус получается,я переношу переплату с вытяга стр. 11 в декаларацию стр. 20.2 и подаю дод. 2 пустым,также заполняю стр. 31, правильно ли я поняла?
А что делать с суммами, которые освобождены от налогооблажения (програмна продукція), мы все отражаем в декларации как и раньше ПК стр. 11.2, или мы их не показываем?
А что делать с суммами, которые освобождены от налогооблажения (програмна продукція), мы все отражаем в декларации как и раньше ПК стр. 11.2, или мы их не показываем?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
ряд24 червня- в 20.1 липняAnnya писав:Добрый вечер,подскажит, пожалуйста,если у меня в декларации за июНь был минус, и по итогу июЛя тоже минус получается,я переношу переплату с вытяга стр. 11 в декаларацию стр. 20.2 и подаю дод. 2 пустым,также заполняю стр. 31, правильно ли я поняла?
А что делать с суммами, которые освобождены от налогооблажения (програмна продукція), мы все отражаем в декларации как и раньше ПК стр. 11.2, или мы их не показываем?
ряд31 червня- в 20.2 липня+ряд11 витягу
4 розділ не заповнюється