Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Юлия Г писав:
СТВ писав:
Юлия Г писав: Пожалуйста, если не сложно дайте ссылку на закон очень надо. если поставить в июль не приймут деку?

должны были зарегить до 15.08, а теперь только в Кт август.
15 число включительно?
Для таких налоговых накладных/расчетов корректировки устанавливаются следующие сроки регистрации:

- налоговые накладные, составленные с 1 по 15 день (включительно) месяца в период с 1 июля по 30 сентября 2015 года, подлежат регистрации в ЕРНН до последнего дня (включительно) месяца, в котором они были составлены;

- налоговые накладные, составленные с 16 по последний день (включительно) месяца в период с 1 июля по 30 сентября 2015 года, подлежат регистрации в ЕРНН до 15 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем, в котором они были составлены.

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

OlyA15 писав:
павелл писав:
Nadiy писав: "в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період)"

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html

саму суму в ряд.20.2
Я вибачаюсь.Чому в ряд.20.2.??? Ніде в листі не вказано куди цю суму вписати.???Ваша думка?
как это не указано??? а это что??

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.

Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).

Отже, починаючи з липня 2015 року платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі ІV декларації.
Я розумію що це стосується до 01.07. В мене випадок трохи інший. УР поданий в ЛИПНІ.Значить я все таки маю подати без заповнення 4розділу,але показати ДОВІДКОВО в дод2 табл1 гр11 і відповідно з цоьго ця сума попадає в ЛИПНІ в стр20.2.Я правильно розумію чи щось наплутав?

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

павелл, вроде правильно думаете ), тем более след. абзац письма так и говорит, что в додатке информационно покажите, а в 4 раздел ни-ни.

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

OlyA15 писав:павелл, вроде правильно думаете ), тем более след. абзац письма так и говорит, что в додатке информационно покажите, а в 4 раздел ни-ни.
Так будемо робити і посилати.Всім дякую.#thank2#
Да а на реєстраційний ліміт сума в стр 24 за липень вже не буде впливати? Питаю тому що мені не збільшили ліміт по червню.Може хоч за липень збільшать?Вот сижу і вже незнаю.

Lagyna
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 08 липня 2015, 12:40
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Lagyna »

OlyA15 писав:
павелл писав:
Nadiy писав: "в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період)"

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html

саму суму в ряд.20.2
Я вибачаюсь.Чому в ряд.20.2.??? Ніде в листі не вказано куди цю суму вписати.???Ваша думка?
как это не указано??? а это что??
...
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
Отже, починаючи з липня 2015 року платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі ІV декларації.
...
При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.


так как в 24 строку попадает строка 20.1, за прошлый период грубо говоря, а все остатки рекомендуют отразить в строке 20.2, то ...

Lagyna
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 08 липня 2015, 12:40
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Lagyna »

В июле если вы сдавали уточненку именно в июле эта сумма не сядет в текущую декларацию только в стр. 29 и 31 раздела 1У, только 2с августа после проверки она пойдет в стр.20.2.
Я уже сдавала уточненки за июнь и июль!

павелл
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 18 березня 2015, 12:15
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення павелл »

Lagyna писав:В июле если вы сдавали уточненку именно в июле эта сумма не сядет в текущую декларацию только в стр. 29 и 31 раздела 1У, только 2с августа после проверки она пойдет в стр.20.2.
Я уже сдавала уточненки за июнь и июль!
Але 4 розділ з липня не заповнюється???

IrinD
Гений
Гений
Повідомлень: 334
З нами з: 21 січня 2015, 19:41
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 95 разів

Повідомлення IrinD »

Есть переплата на 01.07. Показала ее в строке 20.2, прицепила пустой додаток 2. Программа выдает ошибку: не заполнен рядок 27 раздела IV Декларации.(пишет, что рядок 20.2=рядок 27) Кто знает, что это еще такое

msyp
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 13 лютого 2012, 05:36
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення msyp »

помогите, плиз!!!
как правильно заполнить деку за июль?
в июне 18 - 275
25 -275
25.1 -275
в витяге 11 - 1155,94
июль заполняю так: 18 - 275
20 - 881 (1155,94-275=880,94)
20.2- 881
а как дальше? 25 заполнить без учета 20.2, т.е 275? или как?

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

IrinD писав:Есть переплата на 01.07. Показала ее в строке 20.2, прицепила пустой додаток 2. Программа выдает ошибку: не заполнен рядок 27 раздела IV Декларации.(пишет, что рядок 20.2=рядок 27) Кто знает, что это еще такое
автоперерахунок отключён???

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”