Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

Innavlada писав:
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, сдала деку, не показала переплату, к-я стоит в стр. 11, теперь думаю, надо все-таки пересдать, переплату нужно поставить в строку 20.2? и пустой дод.2 ???
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=198451

додаток 2 не подается
Без додатка 2 строка 20.2 не принимается.

Камила
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 13 грудня 2013, 13:46
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Камила »

Innavlada писав:
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, сдала деку, не показала переплату, к-я стоит в стр. 11, теперь думаю, надо все-таки пересдать, переплату нужно поставить в строку 20.2? и пустой дод.2 ???
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=198451

додаток 2 не подается
без пустого додатка технически нет возможности подать декларацию с 20.2 строчкой

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 259
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

Подскажите пожалуйста, у меня поставщик в июне месяце ошибочно зарегистрировал налоговую на меня. Я ее не включала в НК июня. В июле прислал РК с (-), я его зарегистрировала в июле. В июльскую декларацию я его не включаю, согласно п.192.1.1.б ПКУ. Но в связи с законом №643 у меня возникает обязанность отнести все НН и РК в налоговый кредит (а не право как было раньше).
Чем руководствоваться? Мне кажется включать этот РК не надо

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

blize писав:
Ребекка писав:
tomassa писав: Ничего пересдавать не нужно... если эта ваша цитата по-прежнему относится к ошибке в кв. 2. Много народу звонило в свои ГНИ (я в том числе), на горячую линию... У кого плюсовая дека окошко в стр. 22.1 - НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!! А то, что выдаёт ошибку в кв. 2 - так это контроль строки - и всех под одну гребёнку... недоработки их программистов...
у всех ошибки, а у меня ее нет, начинаю переживать, что не так сделала #sigh#
Когда вы сдавали Декларацию? Я 7 августа - принято без ошибок и замечаний, даже специально перезванивала вчера - оператор очень удивилась, когда я рассказала ей, какие проблемы с подачей сейчас#g_crazy#
Проблемы начались позже.....
вчера, т.е. 17.08.15

СветланаИ
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 742
З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
Звідки: Киев
Дякував (ла): 651 раз
Подякували: 179 разів

Повідомлення СветланаИ »

Камила писав:
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, сдала деку, не показала переплату, к-я стоит в стр. 11, теперь думаю, надо все-таки пересдать, переплату нужно поставить в строку 20.2? и пустой дод.2 ???
если у Вас переплата из 11 строчки перекрылась июнем , то ничего не надо показывать , а вот если что-то от нее осталось на июль то остаток ставим 20=20.02, и пустой 2 додаток.
В июле заплатила точно по июньской декларации, переплата как висела, так и висит. Т.е. я показываю переплату в стр. 20.2, и плачу за вычетом этой суммы?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

buh_vika писав:
buh_vika писав:Подскажите, платим за услуги неплательщику ндс в какую строчку поставить сумму?
Повторю свой вопрос, подскажите, надо указывать сумму, уплаченную неплательщику НДС?
И еще в конце деки не указала свой спец.счет - надо пересдавать?
Все, что платим не плательщикам НДС попадает в строку 11.1 (при "стандартных" условиях, ставка 20%). В конце деки указывают свой спец. счет "сельхозники"

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Доброго дня!!! Не вернули 24 ст. 0,5 міл. Ніхто нічого помогти не може. Може листа якогось написати? Ніхто нічого подібного не писав? Є в когось якась коза? Скиньте пліз..

ЮЛИЯ.....
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 07 травня 2012, 03:11
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 20 разів

Повідомлення ЮЛИЯ..... »

Проверте пожалуйсто !!! #wall# #wall# #wall# Декларация за июль с минусом , до этого всегда был плюс. я заполняю:
строка 19 - 8127
строка 22- 8127
строка 22.1спецокошко с вытяга- 5765
строка 22.1 - 2362
строка 23-5765
строка 23.3-5765
строка 24-8127

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Получила кв. №2 (Декл. по НДС) Принято пакет Виявлені помилки: На момент прийняття S накладних складає 24443,54 грн. Как это понимать?

costa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 23 червня 2009, 03:16
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення costa »

Ирунчик писав:Подсскажите плиз еще, люди добрые!!! Отправила декларацию, в додатке 5 допустила ошибку в номере контрагента (кредит), но декларацию приняли с зауваженнями, я могу сейчас сразу новый звитный отправить правильный или уточненку только?
Можете нову звитну

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”