Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Pimulia
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 12 січня 2015, 17:25
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Pimulia »

OlyA15 писав:
Pimulia писав: Уже второй день в раздумьях...
НО на поставки и услуги без НДС я начислила + зарегила НН в Медке, значит, я должна отобразить их в І части деки
- в стр. 3 (если в НН я указала тип причины 08)
- в стр 5 (тип причины 09)
а вот во 2 части деки есть разногласия. по логике вещей я раньше все отображала в стр 11.2, но наши "разьяснители" не хотят так, они хотят стр 11.1
но как 11.1? Как???у меня есть операции, которые вообще не то, что не оподатковуються за о ставкою, так они вообще с НДС не имеют ничего общего! (такие, как оплата за аренду авто сотруднику, то есть, его доход, на который начисляется пдфо и вс)

А зачем вы начислили НО на безНдсные покупки?? Ведь это нужно что-бы откорректировать НК , а если его не было, то, что корректировать?
а как теперь исправить?

Olya29
Гений
Гений
Повідомлень: 311
З нами з: 16 січня 2012, 08:52
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 84 рази

Повідомлення Olya29 »

ira1601 писав:питаннячко, а в 5 додатку, пз виписане для себе йде в інші чи з кодом 400000000000,
В інші

buhgalter-2010
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 692
З нами з: 13 березня 2012, 03:32
Дякував (ла): 141 раз
Подякували: 169 разів

Повідомлення buhgalter-2010 »

Подскажите пожалуйста, поставщик не вовремя зарегистрировал июльскую накладную., уже в августе, и после срока. я так понимаю ее можно включить теперь в отчете за август?? а каким способом, нужно ли подавать какие-то отдельные додатки,жалобы и т.п. и не будит ли проблем, либо проще ее выкинуть совсем?? сто лет с этим не сталкивалась

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

buhgalter-2010 писав:Подскажите пожалуйста, поставщик не вовремя зарегистрировал июльскую накладную., уже в августе, и после срока. я так понимаю ее можно включить теперь в отчете за август?? а каким способом, нужно ли подавать какие-то отдельные додатки,жалобы и т.п. и не будит ли проблем, либо проще ее выкинуть совсем?? сто лет с этим не сталкивалась
не надо выкидывать. в дод.5 указать, что период выписки - июль.

viola
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 13 квітня 2011, 07:20
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення viola »

Для тех, кто еще не сдал декларацию - новое обновление Медок 069 "Відключений контроль наявності Додатку 2, починаючи із звітності за звітні періоди липень/ІІІ квартал 2015р." Я его не дождалась и сдала, как и многие, с пустым Приложением 2.

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста:#help#
поставщик выписал НН в мае и зарестрировал все в пределах сроков, но эту нн не отразили в НК за май, т.к. бухгалтер ее не получил, потом начали проверять и увидели, что эта НН поставщика заполненна неправильно (адрес неправильный), и 09.07.15 поставщик регистрирует нулевую корректировку с правильными данными, так мне ее правильно отразить в июле: датой 09.07.15(дата корректировки нулевой), а номер я пишу именно налоговой или корректировки? и в 1с провожу ее 09.07.15, а дату выписки ставлю 15,05,15?

buhgalter-2010
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 692
З нами з: 13 березня 2012, 03:32
Дякував (ла): 141 раз
Подякували: 169 разів

Повідомлення buhgalter-2010 »

ArinaArina писав:
buhgalter-2010 писав:Подскажите пожалуйста, поставщик не вовремя зарегистрировал июльскую накладную., уже в августе, и после срока. я так понимаю ее можно включить теперь в отчете за август?? а каким способом, нужно ли подавать какие-то отдельные додатки,жалобы и т.п. и не будит ли проблем, либо проще ее выкинуть совсем?? сто лет с этим не сталкивалась
не надо выкидывать. в дод.5 указать, что период выписки - июль.
а додаток 8 уже не нужно?

Ksena_K
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 160
З нами з: 03 лютого 2012, 02:43
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 43 рази

Повідомлення Ksena_K »

viola писав:Для тех, кто еще не сдал декларацию - новое обновление Медок 069 "Відключений контроль наявності Додатку 2, починаючи із звітності за звітні періоди липень/ІІІ квартал 2015р." Я его не дождалась и сдала, как и многие, с пустым Приложением 2.
Попробовала сдать с новым обнговлением- помилка, все равно требует додаток 2

Khomenkoop
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 181
З нами з: 12 березня 2015, 15:46
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 91 раз

Повідомлення Khomenkoop »

viola писав:Для тех, кто еще не сдал декларацию - новое обновление Медок 069 "Відключений контроль наявності Додатку 2, починаючи із звітності за звітні періоди липень/ІІІ квартал 2015р." Я его не дождалась и сдала, как и многие, с пустым Приложением 2.
ох цей медок ))))) прикалується )))) контроль відключить ми і самі можемо при формуванні. Це ті дебіли у ДФС мали цей контроль виключити при прийомі звіту .

ЕЕЕ
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 20 травня 2015, 14:12
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення ЕЕЕ »

Вопрос: если РК был выписан мною в 07 мес а покупатель зарегистрировал его в 08мес с нарушением 15-дневного срока в какой мес мне его включать, если в 8-й ,то как ?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”