так поймите сегодня дод 2, завтра еще что нибудь придумаютБаба Яга* писав:Да хотя бы потому, что никто не знает, как правильно заполнять в этом месяце расчудесный дод.2. Зачем играть в угадайку, если можно обойтись без этого и сдать пустышку? #wink#*Людок* писав:а зачем морочить голову и не показывать кредит, тем более если он зарегистрирован?
у меня через месяц то + то -, и все равно сдаю
люди вон по году из месяца в месяц минус переносят
ПС на удивление квитанции просто летаю#smile3#
Податкова декларація з ПДВ
-
*Людок*
- Высший разум

- Повідомлень: 787
- З нами з: 16 січня 2012, 23:09
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 231 раз
- Тюша
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8709
- З нами з: 24 березня 2010, 02:42
- Дякував (ла): 2127 разів
- Подякували: 5238 разів
да, читайте ответы выше.elena_ma писав:А не вовремя зарегистрированные ( накл.за август-декабрь зарегистрированы в январе) я могу включать в январь без уточненки, просто Дод.5?
-
ЗаИр
- Высший разум

- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 07:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Добрый день, подскажите, заполняю новую НДС деку и приложения к ней. В январе 1 выписанная НН на неплательщика (10000...) и 2 полученные НН от поставщиков и 1 РК от поставщика с минусом. Правильно ли я заполняю:
в деке только строки 1.1, 9, и 10.1, 12, 17 и 18.
в приложение 1 только раздел 2 по входящему РК
в приложении 5 раздел 1 строку по 1000... и раздел 2 по двум входящим НН
#clamping#
в деке только строки 1.1, 9, и 10.1, 12, 17 и 18.
в приложение 1 только раздел 2 по входящему РК
в приложении 5 раздел 1 строку по 1000... и раздел 2 по двум входящим НН
#clamping#
-
Ksena_K
- Просвещенный

- Повідомлень: 160
- З нами з: 03 лютого 2012, 00:43
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 43 рази
Коллеги, помогите советом,
Сегодня сдала деку по НДС, но через пару часов пришлось сдать Нову звитну. Вытяг перед подачей не сделала и сумма в окошечке осталаь из предыдущей деки. А тут оказалось, что за 20 минут до подачи Новой звитной поставщик мне зарегистрировал НН. И соответсвенно сумма в окошечке в Новой звитной неправильная. Надо ли опять пересдавать декларацию?
Сегодня сдала деку по НДС, но через пару часов пришлось сдать Нову звитну. Вытяг перед подачей не сделала и сумма в окошечке осталаь из предыдущей деки. А тут оказалось, что за 20 минут до подачи Новой звитной поставщик мне зарегистрировал НН. И соответсвенно сумма в окошечке в Новой звитной неправильная. Надо ли опять пересдавать декларацию?
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3223
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2481 раз
- Подякували: 759 разів
но, к сожалению, ни здесь ни в консультациях - нигде не говорится как включатьТюша писав:В ресурсах:Баба Яга* писав:Ссылка как-то не сразу появиласьТюша писав: Ну зачем же, вы ссылку читали? Можете включать в течение года.
Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?
как раз ответ на ваш вопрос.
"марта
Здравствуйте,Уважаемая редакция. В январе 2016р получается отрицательное значение по НДС.Можно ли не показать налоговый кредит по некоторым НН,а показать их в декларации последующих месяцев.
…
Да, можно, без проблем.
«У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної».
(198.6 НКУ)"
- через уточненку
- через деку стр. 10.1 ???
или по любому ?
в каждой гни по своему
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3223
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2481 раз
- Подякували: 759 разів
1-с-ники хотят всех выдавить на 1С8luda361 писав:blize писав:Обычно они не торопятся...(((((Кэт писав: Кто знает, когда для 1С -Предприятие 7.7 для Украины выйдет новая регламентированная отчетность по НДС ??? Осталось не так много времени до окончания срока сдачи!!!!!#g_cray2#
Коллеги, милые, как выходите из положения или ждёте, что появится для 1С -Предприятие 7.7 для Украины новая регламентированная отчетность по НДС ?? У меня тоже семёрка. Неужели вся Украина уже на 8-ку перешла ?
поэтому обновления 1С7 давно делаются по остаточному принципу и в последний момент
я решил набрать вручную, т.к. у меня мало строк
-
_oksana_
- Мудрец

- Повідомлень: 111
- З нами з: 02 вересня 2015, 15:48
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 70 разів
Нет, не надоKsena_K писав:Коллеги, помогите советом,
Сегодня сдала деку по НДС, но через пару часов пришлось сдать Нову звитну. Вытяг перед подачей не сделала и сумма в окошечке осталаь из предыдущей деки. А тут оказалось, что за 20 минут до подачи Новой звитной поставщик мне зарегистрировал НН. И соответсвенно сумма в окошечке в Новой звитной неправильная. Надо ли опять пересдавать декларацию?
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 04:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
я переношу НН регулярно, никаких УРов не подаю, т.к выше писала Тюша, у нас есть право на вл. в НК 365 днейБаба Яга* писав: Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?
-
Ninok
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1592
- З нами з: 11 жовтня 2011, 03:21
- Дякував (ла): 879 разів
- Подякували: 191 раз
Уже голова идёт кругом!Подскажите, у меня минус образовался в январе 2016,как заполнить Дод 2 в этом случае,может у кого-то есть какая-то статья, т.к. везде я нахожу статьи где описывают переходящий минус с прошл.года..#search#