Податкова декларація з ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
#help# Люди, а кто-нибудь разобрался с графой 7 в Д1 и с чем эту графу едят ???
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
в таблице 1?Popen писав:#help# Люди, а кто-нибудь разобрался с графой 7 в Д1 и с чем эту графу едят ???
я так предполагаю, что это для тех, кто парится с декларированием необлагаемых операций в деке и если вдруг ошибся - то чтобы внести корректировки....
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
А вот такой вопрос созрел.
В связи со спецификой деятельности доходы компании - вознаграждение - необлагаемые операции. Есть и облагаемые операции в деке. НК которые относяться к деятельности самой компании я всегда "сторнировала" полностью и ничего не делила. Так и сдала деку. А сегодня опять посмотрела деку и в строке 4.1 стоят додатки 5 и7. И вот сам вопрос - мне что надо в любом случае подавать 7 додаток и делить ???? Просто сам НК относиться к самой компании, а облагаемые операции - это операции с активами фонда.
т.е. если я не хочу делить НК, тем более именно этот НК относиться 100% к необлагаемым операциям, хотя сами занимают ну максиму 10% от всего объема, тем самым показываю НО больше, что будет? )) Вернее как выйти из этого положения
В связи со спецификой деятельности доходы компании - вознаграждение - необлагаемые операции. Есть и облагаемые операции в деке. НК которые относяться к деятельности самой компании я всегда "сторнировала" полностью и ничего не делила. Так и сдала деку. А сегодня опять посмотрела деку и в строке 4.1 стоят додатки 5 и7. И вот сам вопрос - мне что надо в любом случае подавать 7 додаток и делить ???? Просто сам НК относиться к самой компании, а облагаемые операции - это операции с активами фонда.
т.е. если я не хочу делить НК, тем более именно этот НК относиться 100% к необлагаемым операциям, хотя сами занимают ну максиму 10% от всего объема, тем самым показываю НО больше, что будет? )) Вернее как выйти из этого положения
Если РЛ у Вас 900, а по строке 19 - 693, тогда в "квадратике" стр. 19.1 указываете сумму 900. в самой строке 19.1. показателя не будет.Ksushka писав:Добрий день! Підкажіть якщо в мене на момент подачі деки S накладна складає 900грн., стрічка 19 деки 693грн., що я повинна вписати в комірку 19.1 декларації?
Тот же самый вопрос( Обратилась к Соте, говорят, что работают над этимmarinna_90 писав:Помогите, пожалуйста! Сдаю НДС в СОте, не получается поставить прочерк в дод 5 "кассовый метод". Когда нажимаешь ставится галочка, а пустое окно не принимает(((
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
Нам с опозданием зарегили ПН январскую в феврале
Подача Дод.8 - это обязанность,
или наше право ?
Подача Дод.8 - это обязанность,
или наше право ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 682 рази
- Подякували: 1964 рази
все правильно, только если вы покажете в Д5 код 4000..., то у вас будет все красным и Дека и Д5, у меня такое промучилась вчера, сделала так. В Д5 убрала, но в Деке поставила в стр. 4,1 и о чудо все стало на местоиск писав:ой,я что то не поняла если у меня есть ИНН 4000000 (тип13) и ИНН не плательщику, то в р 4.1 попадают НН которые выписаны с типом 13 а в стр 1.1 попадает НН не плательщику , соответственно заполню дод.5.правильно?Ан-ия писав:все правильно.к вам єто не относитьсяYanuetta писав:Добрый вечер Всем. Читаю форум и понимаю что у меня особо не сложный случай. Но я не бухгалтер, но отчетность я составляю сама. По НДС всегда положительное значение к уплате. В январе также +. Всегда подавала только Д5 и саму декларацию. Теперь вопросы по кодам этим условным ИПН. Если у меня обычные операции (услуги) на территории Украины и оказаны плательщикам НДС. Значит я ничего не заполняю в Д5 в строках 100000000,....400000000 и т.д. просто указываю своих котрагентов с их ИПН? Также не заполняю таблицу 3? если обязательсва возникают по факту выполненных работ?
В самой декларации р.4.1 я тоже не заполняю?. Очень буду благодарна за ответ.#wall# #wall# #wall#
-
- Мастер
- Повідомлень: 60
- З нами з: 03 лютого 2015, 18:24
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 4 рази
Irina_AG писав:Если РЛ у Вас 900, а по строке 19 - 693, тогда в "квадратике" стр. 19.1 указываете сумму 900. в самой строке 19.1. показателя не будет.[/quKsushka писав:Добрий день! Підкажіть якщо в мене на момент подачі деки S накладна складає 900грн., стрічка 19 деки 693грн., що я повинна вписати в комірку 19.1 декларації?
а что нужно показывать регистрационный лимит НН в декларации в стр. 19.1??? или я что-то не правильно поняла#wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 682 рази
- Подякували: 1964 рази
новичок89 писав:можете не показывать ничего не будет, просто прийдет кв. 2 и будет написано что S накл. составляет 900 грн., я пишуIrina_AG писав:Если РЛ у Вас 900, а по строке 19 - 693, тогда в "квадратике" стр. 19.1 указываете сумму 900. в самой строке 19.1. показателя не будет.[/quKsushka писав:Добрий день! Підкажіть якщо в мене на момент подачі деки S накладна складає 900грн., стрічка 19 деки 693грн., що я повинна вписати в комірку 19.1 декларації?
а что нужно показывать регистрационный лимит НН в декларации в стр. 19.1??? или я что-то не правильно поняла#wall#