Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

#help# Люди, а кто-нибудь разобрался с графой 7 в Д1 и с чем эту графу едят ???

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

Popen писав:#help# Люди, а кто-нибудь разобрался с графой 7 в Д1 и с чем эту графу едят ???
в таблице 1?
я так предполагаю, что это для тех, кто парится с декларированием необлагаемых операций в деке и если вдруг ошибся - то чтобы внести корректировки....

OlyA15
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
Дякував (ла): 362 рази
Подякували: 188 разів

Повідомлення OlyA15 »

А вот такой вопрос созрел.
В связи со спецификой деятельности доходы компании - вознаграждение - необлагаемые операции. Есть и облагаемые операции в деке. НК которые относяться к деятельности самой компании я всегда "сторнировала" полностью и ничего не делила. Так и сдала деку. А сегодня опять посмотрела деку и в строке 4.1 стоят додатки 5 и7. И вот сам вопрос - мне что надо в любом случае подавать 7 додаток и делить ???? Просто сам НК относиться к самой компании, а облагаемые операции - это операции с активами фонда.
т.е. если я не хочу делить НК, тем более именно этот НК относиться 100% к необлагаемым операциям, хотя сами занимают ну максиму 10% от всего объема, тем самым показываю НО больше, что будет? )) Вернее как выйти из этого положения

Irina_AG
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 23 грудня 2015, 12:09

Повідомлення Irina_AG »

Ksushka писав:Добрий день! Підкажіть якщо в мене на момент подачі деки S накладна складає 900грн., стрічка 19 деки 693грн., що я повинна вписати в комірку 19.1 декларації?
Если РЛ у Вас 900, а по строке 19 - 693, тогда в "квадратике" стр. 19.1 указываете сумму 900. в самой строке 19.1. показателя не будет.

vikulka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 25 лютого 2011, 02:44
Подякували: 4 рази

Повідомлення vikulka »

marinna_90 писав:Помогите, пожалуйста! Сдаю НДС в СОте, не получается поставить прочерк в дод 5 "кассовый метод". Когда нажимаешь ставится галочка, а пустое окно не принимает(((
Тот же самый вопрос( Обратилась к Соте, говорят, что работают над этим

Я бух!
Гений
Гений
Повідомлень: 359
З нами з: 05 листопада 2014, 10:00
Дякував (ла): 347 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Я бух! »

А если отрицательное значение возникло из-за ГТД то чего писать в табл.2 -свой ИНН или номер ГТД -так он не помещается..

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

Нам с опозданием зарегили ПН январскую в феврале

Подача Дод.8 - это обязанность,
или наше право ?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4195
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

иск писав:
Ан-ия писав:
Yanuetta писав:Добрый вечер Всем. Читаю форум и понимаю что у меня особо не сложный случай. Но я не бухгалтер, но отчетность я составляю сама. По НДС всегда положительное значение к уплате. В январе также +. Всегда подавала только Д5 и саму декларацию. Теперь вопросы по кодам этим условным ИПН. Если у меня обычные операции (услуги) на территории Украины и оказаны плательщикам НДС. Значит я ничего не заполняю в Д5 в строках 100000000,....400000000 и т.д. просто указываю своих котрагентов с их ИПН? Также не заполняю таблицу 3? если обязательсва возникают по факту выполненных работ?
В самой декларации р.4.1 я тоже не заполняю?. Очень буду благодарна за ответ.#wall# #wall# #wall#
все правильно.к вам єто не относиться
ой,я что то не поняла если у меня есть ИНН 4000000 (тип13) и ИНН не плательщику, то в р 4.1 попадают НН которые выписаны с типом 13 а в стр 1.1 попадает НН не плательщику , соответственно заполню дод.5.правильно?
все правильно, только если вы покажете в Д5 код 4000..., то у вас будет все красным и Дека и Д5, у меня такое промучилась вчера, сделала так. В Д5 убрала, но в Деке поставила в стр. 4,1 и о чудо все стало на место

новичок89
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 03 лютого 2015, 18:24
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення новичок89 »

Irina_AG писав:
Ksushka писав:Добрий день! Підкажіть якщо в мене на момент подачі деки S накладна складає 900грн., стрічка 19 деки 693грн., що я повинна вписати в комірку 19.1 декларації?
Если РЛ у Вас 900, а по строке 19 - 693, тогда в "квадратике" стр. 19.1 указываете сумму 900. в самой строке 19.1. показателя не будет.[/qu

а что нужно показывать регистрационный лимит НН в декларации в стр. 19.1??? или я что-то не правильно поняла#wall#

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4195
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

новичок89 писав:
Irina_AG писав:
Ksushka писав:Добрий день! Підкажіть якщо в мене на момент подачі деки S накладна складає 900грн., стрічка 19 деки 693грн., що я повинна вписати в комірку 19.1 декларації?
Если РЛ у Вас 900, а по строке 19 - 693, тогда в "квадратике" стр. 19.1 указываете сумму 900. в самой строке 19.1. показателя не будет.[/qu

а что нужно показывать регистрационный лимит НН в декларации в стр. 19.1??? или я что-то не правильно поняла#wall#
можете не показывать ничего не будет, просто прийдет кв. 2 и будет написано что S накл. составляет 900 грн., я пишу

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”