Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Алька@@@@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Алька@@@@ »

Сашурка писав:Поставщик зарегистрировал вовремя НН. Можно ее включить в НК в след. месяце, т.к выходит большой минус по НДС, а мне нужно заплатить налог. Что скажете?
Вы не имеете права НЕ включить - если это будет Налоговые Обязательства, а Нал. Кредит вы можете не включать до 365 дней

Алька@@@@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Алька@@@@ »

Коллеги, помогите кто в курсе по Налог.Деклар. в июле м-це в стр. 19 и 22 было отрицательная сумма, а теперь в августовской Дэке у меня уже значение со знаком +, а отрицательное ни где не проставляется - перечитала все строчки - не могу определить Куда эту сумму в августе проставлять...Подскажите Пожалуйста!!!!

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Алька@@@@ писав:Коллеги, помогите кто в курсе по Налог.Деклар. в июле м-це в стр. 19 и 22 было отрицательная сумма, а теперь в августовской Дэке у меня уже значение со знаком +, а отрицательное ни где не проставляется - перечитала все строчки - не могу определить Куда эту сумму в августе проставлять...Подскажите Пожалуйста!!!!
стр. 20.1 , 20

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Валюшка писав:
Алька@@@@ писав:Коллеги, помогите кто в курсе по Налог.Деклар. в июле м-це в стр. 19 и 22 было отрицательная сумма, а теперь в августовской Дэке у меня уже значение со знаком +, а отрицательное ни где не проставляется - перечитала все строчки - не могу определить Куда эту сумму в августе проставлять...Подскажите Пожалуйста!!!!
стр. 20.1 , 20
+ за месяц в стр. 18
в стр. 25=стр.18-стр.20 и в стр.25.1

Алька@@@@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Алька@@@@ »

Руся2 писав:Всем здравствуйте!!!!!!!!! Подскажите, что нам грозит за несдачу отчета по НДС и мои действия в єтой ситуации?????? За ранее спасибо.

Штраф 170 грн. (1020 грн.- при «повторном») «за неподачу» декларации регулирует статья 120, пп. 120.1 Налогового кодекса:

«120.1. Неподача или несвоевременное представление налогоплательщиком или другими лицами, обязанными насчитывать и уплачивать налоги, сборы налоговых деклараций (расчетов) -влечет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен, за каждую такую неподачу или несвоевременное представление.

Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение -влечет за собой наложение штрафа в размере 1020 гривен за каждую такую неподачу или несвоевременное представление.»

ГНСУ в Письме от 10.05.2012 г. N 13270/7/10-1117/1973 разъяснила- что означает в пункте 120.1 статьи 120 Налогового кодекса термин «в течение года«. ГНСУ считает, что не стоит привязываться к термину «календарный год» относительно возможности применения повторного штрафа, а просто -

при повторном нарушении, за которое предусмотрен штраф в размере 1020 гривен согласно пункту 120.1 статьи 120 Налогового кодекса, за которое к такому плательщику в течение года уже был применен штраф за непредставление (несвоевременное представление) налоговой декларации (расчета) и в период до одного года (до 365 или 366 дней – для високосного года) принято налоговое уведомление-решение- применяется уже штраф 1020 грн.

Наталья_D
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 17 серпня 2015, 09:44
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Наталья_D »

доброго дня. підскажіть будь ласка, як зараз заповнювати дод.5 у разі отримання коригування від постачальника. Я зразу знімаю цю суму по ІПН постачальника (наприклад отримала податкових від ТОВ А на суму 50 грн + 10 грн ПдВ, потім отримую коригування від 25.08 яке я зареєструвала 02.09 на суму 10 грн і + 2 грн ПДВ. В дод 5 за серпень показую ІПН ТОВ А : 40 грн (база) + 10 грн (ПДВ)? і в декларації стрічку 16 не заповнюю? Я правильно мислю?

Лия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 718
З нами з: 25 березня 2011, 07:43
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Лия »

Здравствуйте, впервые сталкиваюсь с опрерациями освоб. от ндс. Мне продали тетради ст. 197п.1пп25, и я их продала. Как заполнять деку по ндс? Нужно заполнять додаток 6 к декларации?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

Наталья_D писав:доброго дня. підскажіть будь ласка, як зараз заповнювати дод.5 у разі отримання коригування від постачальника. Я зразу знімаю цю суму по ІПН постачальника (наприклад отримала податкових від ТОВ А на суму 50 грн + 10 грн ПдВ, потім отримую коригування від 25.08 яке я зареєструвала 02.09 на суму 10 грн і + 2 грн ПДВ. В дод 5 за серпень показую ІПН ТОВ А : 40 грн (база) + 10 грн (ПДВ)? і в декларації стрічку 16 не заповнюю? Я правильно мислю?
РК показывают в Дод.1, -10,00 - 2,00 (НДС)
В Дод.5 весь НК по НН 50+ 10 (НДС)
В Декларации стр.16. и 16.1 по РК -10.00-2,00

В арифметике Вашей я что-то сбилась. (база меняется, а НДС нет, как так у Вас получилось?)

Tanuha
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 30 липня 2015, 13:52
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Tanuha »

Добрий день! Підскажіть будь-ласка, додаток 2 до декларації за серпень треба подавати?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Tanuha писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка, додаток 2 до декларації за серпень треба подавати?
не потрібно


Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”