Добрый день! Подскажите в декларации за июль, мы уже не показываем кор-ки которые зарегины в августе,но с соблюдением срока. А то только вчера увидела обновления в 1С?????? типа
В соответствии с Законом Украины № 643-VIII от 16.07.2015, начиная с 01.07.2015 г. в случае выписки Приложения 2 к налоговой накладной на уменьшение суммы компенсации, поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства только в периоде, когда Приложение 2 зарегистрировано в ЕРНН.
Декларация НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 787
- З нами з: 17 січня 2012, 01:09
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 231 раз
вот эти как раз и попадают в моем понимании в эти строки #blush# #blush# #blush#Dfcbkbcf писав:а у плательщиков НДС, но товар без НДСный?*Людок* писав:Dfcbkbcf писав:
они же выписывают НН, те все НН показываю в зависимости какая она распределяю..
нет НН ничего нигде не показываю и не заморачиваюсь, незнаю права или нет -- поправте[/quote]
ранеше в 11.2 плоказывала, сейчас в 11.1 покажу
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
у меня тоже в августе проплата Кит-2005 за Медок ис 502 грн. Пришла от них НН, у них Обсяги постачання стоят в ст. 12 - звильнення вид ПДВ. Они плательщики НДС, но именно эта услуга освобождена от НДС. У меня они должны были в 11.1 или 11.2 попасть? Я решила, что в 11.2 и деку подала без этой суммы. Теперь сижу и думаю правильно?Dfcbkbcf писав:вот эти как раз и попадают в моем понимании в эти строки #blush# #blush# #blush#*Людок* писав:а у плательщиков НДС, но товар без НДСный?Dfcbkbcf писав: а я когда началось эл администрирование и перестали мы подавать реестры перестала там показывать услуги банка и приобретения у неплательщиков НДС
#blush# #blush# #blush#
они же выписывают НН, те все НН показываю в зависимости какая она распределяю..
нет НН ничего нигде не показываю и не заморачиваюсь, незнаю права или нет -- поправте
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
НетТочка писав:Добрый день, коллеги! Скажите, пожалуйста, а рк с нулевыми изменениями (например изменение инн или наименования товара) вносятся в додаток 1 декларации?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
вот читайтемюсля писав: у меня тоже в августе проплата Кит-2005 за Медок ис 502 грн. Пришла от них НН, у них Обсяги постачання стоят в ст. 12 - звильнення вид ПДВ. Они плательщики НДС, но именно эта услуга освобождена от НДС. У меня они должны были в 11.1 или 11.2 попасть? Я решила, что в 11.2 и деку подала без этой суммы. Теперь сижу и думаю правильно?
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит".
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
подайте нову звитну пока еще время есть, проблем то...
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, кто знает. Расчет корректировки за август зарегестрированый в сентябре, но с выполнением сроков включаем в декларацию за сентябрь?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
августАнна983 писав:Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, кто знает. Расчет корректировки за август зарегестрированый в сентябре, но с выполнением сроков включаем в декларацию за сентябрь?