Снежынка писав:Доброго дня!!!
Випадково помітила, помилкув декларації по ПДВ за липень.
Одна податкова потрабила в прил.5 дод в строку інші..
Хоть сама податкова виписана та зареєстрована на Платника ПДВ???
Чи виправляти, цю помилку...???
Чи так залишити???
мюсля писав:
у меня тоже в августе проплата Кит-2005 за Медок ис 502 грн. Пришла от них НН, у них Обсяги постачання стоят в ст. 12 - звильнення вид ПДВ. Они плательщики НДС, но именно эта услуга освобождена от НДС. У меня они должны были в 11.1 или 11.2 попасть? Я решила, что в 11.2 и деку подала без этой суммы. Теперь сижу и думаю правильно?
вот читайте
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит".
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выписаны обязательства сами на себя (нехоз. деятельность), в додатке 5 куда они попадают? У меня налоговая выписана с причиной 13, инн 400000000000, а в додаток 5 попадает с инн фирмы (свой инн).
Nadunya писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выписаны обязательства сами на себя (нехоз. деятельность), в додатке 5 куда они попадают? У меня налоговая выписана с причиной 13, инн 400000000000, а в додаток 5 попадает с инн фирмы (свой инн).