лучше уточнитьсяСнежынка писав:Доброго дня!!!
Випадково помітила, помилкув декларації по ПДВ за липень.
Одна податкова потрабила в прил.5 дод в строку інші..
Хоть сама податкова виписана та зареєстрована на Платника ПДВ???
Чи виправляти, цю помилку...???
Чи так залишити???
Декларация НДС
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Так, а зачем уточняться, если эта сумма попадает в 11.2, а эта графа уже не заполняется? Что-то я уже запуталась...Dfcbkbcf писав:вот читайтемюсля писав: у меня тоже в августе проплата Кит-2005 за Медок ис 502 грн. Пришла от них НН, у них Обсяги постачання стоят в ст. 12 - звильнення вид ПДВ. Они плательщики НДС, но именно эта услуга освобождена от НДС. У меня они должны были в 11.1 или 11.2 попасть? Я решила, что в 11.2 и деку подала без этой суммы. Теперь сижу и думаю правильно?
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит".
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.
подайте нову звитну пока еще время есть, проблем то...
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
коллеги, если дека по НДС пустая, а точнее заполнена только 23 и 24 стр, в таком случае дод. 5 не подается ж?
-
cometa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Не подается. С декларацией подаются те додатки, по которым заполняются строки в декларации.Люлик писав:коллеги, если дека по НДС пустая, а точнее заполнена только 23 и 24 стр, в таком случае дод. 5 не подается ж?
-
Nadiy
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
за рахунок заокруглень, хочете позбавитися- збільшіть зобов"язання на 1 грнНаташа_75 писав:Здала деку за серпень. і у витязі з"явилася ст. 8 із сумою 1,00.
Це що?
Як від цього позбавитися?
-
Nadunya
- Профи
- Повідомлень: 30
- З нами з: 19 липня 2011, 07:38
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 2 рази
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выписаны обязательства сами на себя (нехоз. деятельность), в додатке 5 куда они попадают? У меня налоговая выписана с причиной 13, инн 400000000000, а в додаток 5 попадает с инн фирмы (свой инн).
-
Nadiy
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
іншіNadunya писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выписаны обязательства сами на себя (нехоз. деятельность), в додатке 5 куда они попадают? У меня налоговая выписана с причиной 13, инн 400000000000, а в додаток 5 попадает с инн фирмы (свой инн).