Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Lelekm
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 18 серпня 2015, 08:57
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Lelekm »

Nadunya писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выписаны обязательства сами на себя (нехоз. деятельность), в додатке 5 куда они попадают? У меня налоговая выписана с причиной 13, инн 400000000000, а в додаток 5 попадает с инн фирмы (свой инн).
Проверьте в накладной ИНН продавца (ИНН Вашей фирмы) и ИНН покупателя (ИНН 4.......), тогда попадает в Додаток 5 в інші

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

Юлия1111 писав:Подскажите пожалуйста, в июне была минусовая дека (стр. 24) как она должна отразится в вытяге по рахунку?
Строка 24 Декларации за июнь= строка 9 Вытяга ( участвует в расчете строки 2)

Юлия1111
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 93
З нами з: 21 травня 2015, 12:09
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Юлия1111 »

cometa писав:
Юлия1111 писав:Подскажите пожалуйста, в июне была минусовая дека (стр. 24) как она должна отразится в вытяге по рахунку?
Строка 24 Декларации за июнь= строка 9 Вытяга ( участвует в расчете строки 2)
а что означает если у меня ее нет?

Илга
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 09 березня 2014, 08:58
Дякував (ла): 69 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Илга »

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, налоговые обязательства (сводная налоговая накладная с причиной 09) куда заносится в Додаток 5 ?
Заранее спасибо!

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

Юлия1111 писав:
cometa писав:
Юлия1111 писав:Подскажите пожалуйста, в июне была минусовая дека (стр. 24) как она должна отразится в вытяге по рахунку?
Строка 24 Декларации за июнь= строка 9 Вытяга ( участвует в расчете строки 2)
а что означает если у меня ее нет?
Если ее у Вас в вытяге нет, выясняйте в налоговой почему. Уже практически всем показали. Единицы тех, кто остались без 24 строки те, у кого большие суммы. Ищите причину.

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

в мене досих пір немає 24 ст. моя податкова розводить руками. каже це ДФС Україна. Написала вже всім листи. Тиша... Будемо мабудь судитися.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

допожіть, ТУПЛЮ
перевізник везе товар від нашого п/п покупцю-нерезиденту. замовник і платник - ми. перевізник виписує ПН по ставці "0" постачання на митній території України (колонка 10 ПН)
в якийй рядок декларації ставити суму 10.1.1 чи 11.1?

i_risa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 07 квітня 2014, 15:36
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення i_risa »

Подскажите, пожалуйста.
Есть июньские налоговые накладные (Налоговый кредит), которые не включены в декларацию за июнь. Зарегистрированы вовремя
Можно их включить в декларацию за август?
Совсем запуталась уже #sigh#

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Nadiy писав:
Наташа_75 писав:Здала деку за серпень. і у витязі з"явилася ст. 8 із сумою 1,00.
Це що?
Як від цього позбавитися?
за рахунок заокруглень, хочете позбавитися- збільшіть зобов"язання на 1 грн.

може зменшити?
А воно на щось впливає?

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

i_risa писав:Подскажите, пожалуйста.
Есть июньские налоговые накладные (Налоговый кредит), которые не включены в декларацию за июнь. Зарегистрированы вовремя
Можно их включить в декларацию за август?
Совсем запуталась уже #sigh#
Зарегистрированы вовремя.
Я бы сделала УР

Продлили срок для отражения налогового кредита по НДС по налоговым накладным, зарегистрированным в ЕРНН с нарушением срока регистрации: он теперь согласно п. 198.6 НКУ составляет 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной (ранее было 180 календарных дней).

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”